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退稅申請(qǐng)書(shū)

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退稅申請(qǐng)書(shū)范文

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退稅申請(qǐng)書(shū)范文

退稅申請(qǐng)書(shū)范文1

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx.貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)。

  因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

此致

敬禮!

xx公司 

日期:xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文2

____國(guó)稅局:

  我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文3

_____國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  ____年____月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額_____元,我單位總收入_____元,應(yīng)交增值稅__元,造成多交稅金_____元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅_____元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)人:________

  日期:______年___月___日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文4

杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

  茲有杭州____有限公司, 稅號(hào):______。 銷售收入:____元, 應(yīng)納稅所得額:____元, 已繳所得稅:__元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。

  望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:杭州____有限公司

  日 期:______________年______月______日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文5

xx稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶xx公司職工xxx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxxO,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxxO,購(gòu)買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號(hào):xxx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)!

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文6

__x稅局:

  本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:____銀行

  銀行賬號(hào):________________

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:xx

  日期:xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文7

xx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):xx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1、已繳稅款金額:

  2、報(bào)關(guān)差錯(cuò)。

  3、申請(qǐng)退還金額:

  4、申請(qǐng)人名稱:xx。

  5、開(kāi)戶銀行:xx。

  6、開(kāi)戶銀行賬號(hào):xx。

  7、大額支付號(hào):xx。

  申請(qǐng)人蓋章:xx。

  申請(qǐng)人聯(lián)系xx郵政編碼:xx聯(lián)系人:xx。

  xx年xx月xx日。

退稅申請(qǐng)書(shū)范文8

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  xxx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅元,教育費(fèi)附加元,營(yíng)業(yè)稅附征元,其它專項(xiàng)元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在xxx年4月18日已給我公司下發(fā)新的`稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)公司:xxx

  申請(qǐng)日期:xxx

退稅申請(qǐng)書(shū)范文9

__稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購(gòu)買(mǎi)價(jià)__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號(hào):__x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(__x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文10

  東城區(qū)國(guó)稅二所:

  本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的'虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)

  本企業(yè)20xx年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

  致此

  xx有限責(zé)任公司

  20xx年6月6日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文11

  **********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:**銀行

  銀行賬號(hào):********

  特此說(shuō)明!

  ******單位名字

  20xx-7-25

退稅申請(qǐng)書(shū)范文12

xx國(guó)稅局:

  我公司是xxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xxx原因,被扣繳增值稅xx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  xxx公司(公章)

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文13

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xx,注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,地址:xxx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxxx。貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)。

  因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  xx有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文14

杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

  茲有杭州xxxx有限公司,稅號(hào):xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!

申請(qǐng)人:杭州xxxx有限公司

  日期:20xx年8月21日

退稅申請(qǐng)書(shū)范文15

xx國(guó)稅局:

  我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  xx公司(公章)

  xx年xx月xx日

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