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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2023-10-08 07:20:00 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

退稅申請(qǐng)書(shū)15篇(熱門(mén))

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,有各項(xiàng)事務(wù)需要申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)不同于其他書(shū)信,是一種專(zhuān)用書(shū)信。相信許多人會(huì)覺(jué)得申請(qǐng)書(shū)很難寫(xiě)吧,以下是小編為大家整理的退稅申請(qǐng)書(shū),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

退稅申請(qǐng)書(shū)15篇(熱門(mén))

退稅申請(qǐng)書(shū)1

xx稅局:

  本公司xx(納稅編碼:xx)。因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:銀行

  銀行賬號(hào):xx

  特此說(shuō)明!

申請(qǐng)單位:xx

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)2

___稅局:

  因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:__銀行

  銀行賬號(hào):________

  特此說(shuō)明!

此致

敬禮

  申請(qǐng)公司:___

  日期:_月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)3

xx市xx區(qū)國(guó)稅局:

  茲有xx有限公司,稅號(hào):xxxx。20xx年銷(xiāo)售收入:xx元,20xx應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。

  根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。

  望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:xx有限公司

  日期:20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)4

xxx海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)5

xxx國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  xxx有限公司

退稅申請(qǐng)書(shū)6

__稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)____公司職工__x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購(gòu)買(mǎi)價(jià)__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號(hào):__x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(__x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)7

xx稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)xxxx公司職工xx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xx,面積xx㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xx㎡,購(gòu)買(mǎi)價(jià)xx元,并已依法繳納契稅xx元。稅票號(hào):xx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。特此申請(qǐng)

  申請(qǐng)人:

退稅申請(qǐng)書(shū)8

****國(guó)稅局:

  我公司是*************(基本情況)。

  根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.

  根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

  **********公司(公章)

  年月日

退稅申請(qǐng)書(shū)9

xxxx稅局:

  本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號(hào):xxxx

  特此說(shuō)明!

  xxx單位名字

  xxxx年x月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)10

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的'可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。

  申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書(shū)面申請(qǐng)。

  核準(zhǔn)程序:

  1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

  2.稅收宣傳咨詢(xún)窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。

  3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書(shū)資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

  4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢(xún)窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

  6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開(kāi)出《收入退還書(shū)》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。

  7.稅收宣傳咨詢(xún)窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。

  增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,大致如下:

  增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告

  ****國(guó)稅局:

  我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  X月份,我公司銷(xiāo)售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

  根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  **********公司(公章)

  年月日

退稅申請(qǐng)書(shū)11

__市__區(qū)__稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

  __有限公司(蓋上公章)

__年__月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)12

xxxxxxxx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):xxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅xxx元,增值稅xxxxxxx元,消費(fèi)稅xxxx元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅xxxxxxxxxxxxxx元,增值稅xxx元,消費(fèi)稅xxxxx元。

  4.申請(qǐng)人名稱(chēng):xxxxxxxx

  5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxxxxxx

  6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào):xxxxxxx 注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說(shuō)明:

  1.此申請(qǐng)書(shū)適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

  2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的'稅種應(yīng)與原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

  3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請(qǐng)書(shū)需附原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)復(fù)印件各一份。

  5.此申請(qǐng)書(shū)需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請(qǐng)書(shū)13

xx稅務(wù)局:

  公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的.文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納xx年xx月和xx。特此申請(qǐng)。

退稅申請(qǐng)書(shū)14

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)公司:xxx

  申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日

退稅申請(qǐng)書(shū)15

xxxxxx稅局:

  xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxxx市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xxxxxxxxxxxx公司

  xx年xxxx月xxxx日