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退稅申請(qǐng)書

時(shí)間:2023-08-11 10:11:19 秀雯 申請(qǐng)書 我要投稿

退稅申請(qǐng)書(通用20篇)

  在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,我們會(huì)經(jīng)常使用申請(qǐng)書,正確運(yùn)用申請(qǐng)書可以達(dá)到事半功倍的效果。那么一般申請(qǐng)書是怎么寫的呢?以下是小編為大家整理的退稅申請(qǐng)書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

退稅申請(qǐng)書(通用20篇)

  退稅申請(qǐng)書 1

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 2

xxx地稅局:

  20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥xx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxx市級(jí)金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的xx元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 3

xx縣國家稅務(wù)局:

  我公司屬于xxx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 4

xx市xx區(qū)國稅局:

  茲有xx有限公司,稅號(hào):xxxx。20xx年銷售收入:xx元,20xx應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。

  根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。

  望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:xx有限公司

  日期:20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 5

尊敬的'領(lǐng)導(dǎo):

  我公司成立于xx年xx月xx日,實(shí)際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,有 效期從xx年xx月xx日起。

  我公司xx年x月的全部銷售收入為xx元,其 中應(yīng)稅銷售收入為xx元,繳納增值稅額為xx元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;xx年x月的全部銷售收入為xx元,其 中應(yīng)稅銷售收入為xx元,繳式二份);

  5.銷售合同(協(xié)議)以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 6

xxx稅局:

  本公司xxxxx(納稅編碼:xxx)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號(hào):xxxxxxxx

  特此說明!

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 7

xx稅局:

  本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥xx元。

  請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  特此說明!

  xx單位

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 8

稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶xx公司職工x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積x㎡,購買價(jià)x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號(hào):x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)!

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 9

xxx國稅局:

  我公司是xxx(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實(shí)現(xiàn)增值稅xx元,已繳納xx元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅xx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 10

xx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  xx有限公司

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 11

金昌市國稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):

  納稅編碼號(hào):

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號(hào):

  申請(qǐng)退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

此致

敬禮!

申請(qǐng)人: xx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 12

地稅局領(lǐng)導(dǎo)

  20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費(fèi)附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)公司:xx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 13

國家稅務(wù)局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅x元。

  特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

  附送資料:

  1、20xx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

  2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

  xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 14

x市xx區(qū)xx稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“xx有限公司”決定,對(duì)于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 15

xx稅務(wù)局:

  我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xx年度虧損xx元后,全年應(yīng)繳所得稅額xx元,已預(yù)繳了xx元,多繳xx元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  以上妥否,請(qǐng)批示。

  申請(qǐng)人:xx單位

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 16

xxx稅務(wù)局:

  我是被xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號(hào):xxx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 17

xxx稅局:

  20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xx市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xx

  xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 18

國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  xx年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 19

xx市下城區(qū)國稅局:

  茲有xx有限公司,稅號(hào):330103768xxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請(qǐng)書 20

xxx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

  我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'通知》《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至xx年xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  申請(qǐng)公司:xx公司

  xx月xx日

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