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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2022-09-11 18:56:15 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)匯總六篇

  在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界,我們每個(gè)人都可能要用到申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)是我們平時(shí)提出請(qǐng)求的一種書(shū)信。那么寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)真的很難嗎?下面是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書(shū)6篇,歡迎閱讀與收藏。

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)匯總六篇

退稅申請(qǐng)書(shū) 篇1

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。

  申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書(shū)面申請(qǐng)。

  核準(zhǔn)程序:

  1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

  2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。

  3.屬誤征稅款退稅的`,于受理當(dāng)日將文書(shū)資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

  4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

  6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開(kāi)出《收入退還書(shū)》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。

  7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。

  增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,大致如下:

  增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告

  ****國(guó)稅局:

  我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

  根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  **********公司(公章)

  年月日

退稅申請(qǐng)書(shū) 篇2

  **********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:**銀行

  銀行賬號(hào):********

  特此說(shuō)明!

  ******單位名字

  20xx-7-25

退稅申請(qǐng)書(shū) 篇3

  xx稅務(wù)局:

  公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的'營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請(qǐng)。

  申請(qǐng)公司:XXX

  日期:20xx年X月XX日

退稅申請(qǐng)書(shū) 篇4

____國(guó)稅局:

  我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū) 篇5

  xxx稅局:

  本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:**銀行

  銀行賬號(hào):********

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:XXX

  日期:20xx年X月XX日

退稅申請(qǐng)書(shū) 篇6

xxxx海關(guān) :

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。 1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,…….. 2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò) 3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,…….. 4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx 5.開(kāi)戶銀行:xxxxxx 6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):xxxxxx 7.大額支付號(hào):xxxx

  申請(qǐng)人蓋章: 20xx-2-14

  申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx 郵政編碼:xxxxxx 聯(lián)系人:xxxx

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