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稽核崗位職責

時間:2022-08-06 09:40:32 規(guī)章制度 我要投稿
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稽核崗位職責

  稽核崗位職責(一)

稽核崗位職責

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  按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定,對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關規(guī)定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行:

  1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務是否符合國家有關規(guī)定的要求,有無違反財經(jīng)紀律和財務制度現(xiàn)象,及原始憑證本身是否合法等。

  2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否是工作所需要的,是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。

  3、真實性審核。

  4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

  5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整,手續(xù)是否完備。

  原始憑證審核后,應根據(jù)不同的審核結果,進行不同的處理。

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  對記賬憑證的審核,應從以下幾方面進行:

  1、填制依據(jù)是否真實,所附原始憑證手續(xù)是否齊全,記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。

  2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關人員簽章等。

  3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。

  4、審核金額是否正確。

  稽核崗位職責(二)

  一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,服從上級領導工作的安排。

  二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

  1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;

  2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;

  3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。

  4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

  5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

  6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

  三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

  四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

  五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結賬時間。

  六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

  1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議,合同或紀要。

  2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。

  3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

  4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

  七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

  稽核崗位職責(三)

  一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

  二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

  三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。

  四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

  五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

  六、負責組織實施本級所管領導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

  七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

  八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

  九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

  十、對稽核人員的工作獎懲。

  十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

  十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

  十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

  十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

  十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

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