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財務監(jiān)督檢查制度
為認真搞好財務管理,嚴肅財務紀律,進一步理順財務關系,做到“開源節(jié)流、合理開支、公開透明”,切實加強對財務情況的經(jīng)常性監(jiān)督、檢查,特制訂本監(jiān)督、檢查制度。一、根據(jù)局黨組要求,局紀檢、監(jiān)察負責對局屬財務執(zhí)行情況進行半年、年度及經(jīng)常性的監(jiān)督檢查,綜合監(jiān)督檢查情況及時向局黨組作出匯報,并根據(jù)局黨組確定的意見,在局務會上通報檢查情況。
二、局紀檢、監(jiān)察對公用經(jīng)費和局經(jīng)費執(zhí)行情況、局屬經(jīng)濟承包經(jīng)營情況進行年度檢查;對水、電費、門點租金收繳情況,兩費包干執(zhí)行情況、每季度進行一次檢查;對公款采購物品、車輛燃修費及一般性開支實行經(jīng)常性監(jiān)督、檢查。
三、局紀檢監(jiān)察強化監(jiān)督檢查力度,在監(jiān)督、檢查過程中必須認真履行職責,并發(fā)揮其監(jiān)督職能作用,對監(jiān)督、檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題有權提出處理意見和建議。
四、局屬有關科室和單位應按監(jiān)督、檢查的要求,認真接受和主動配合做好監(jiān)督、檢查工作。
五、局屬財務要嚴格財務管理,切把財務審批關。每筆經(jīng)費開支必須嚴格審批程序,局公用經(jīng)費開支經(jīng)分管財務局領導審批開支,“兩費”包干經(jīng)費經(jīng)科室負責人簽批后報分管局領導審批開支,局屬機關小車修理廠、機關餐飲服務部、機關幼兒園內(nèi)部的小額經(jīng)費開支由主要負責人審批,大額經(jīng)費開支報分管局領導審批。
六、局屬財務要嚴格資金管理和帳務管理,做到帳目清楚,無錯帳、漏帳;資金合理使用,嚴禁公款私存貪污挪用,財務管理人員不準利用職權謀取個人私利,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為嚴肅查處。
七、局屬財務在財務管理過程中發(fā)現(xiàn)不按要求填報或不符合審批程序等問題應予拒絕開支,發(fā)現(xiàn)資金使用不當應提出調整意見。
八、為增強透明度,加強群眾監(jiān)督。局屬財務應將財務執(zhí)行情況按要求及時填寫有關報表,每半年在局務會上公開一次。
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