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銀行小金庫自查報告

時間:2023-04-15 10:16:41 自查報告 我要投稿
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銀行小金庫自查報告

  在當下社會,我們都不可避免地要接觸到報告,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的銀行小金庫自查報告,歡迎閱讀與收藏。

銀行小金庫自查報告

銀行小金庫自查報告1

  根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領(lǐng)導

 。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。

 。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務(wù)人員。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的'經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

銀行小金庫自查報告2

  根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查,通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、提高認識,加強領(lǐng)導,認真對待自查工作

  公司召開專門會議,組織各部門負責人學習中石化集團轉(zhuǎn)發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護企業(yè)形象的高度,認真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況,對照文件,切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

  二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  對照集團公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求,重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查,檢查結(jié)果如下:

  1 、建立績效考核實施細則,并嚴格按照績效考核細則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準。財務(wù)部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放

  到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

  2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。

  公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務(wù)。

  3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。

  4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

  5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報刊、學會(分會)等社會團體等;職工食堂建立單獨會計核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費用。

  6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的.財務(wù)客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實物的入庫、領(lǐng)用、實際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。

  7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達賬項皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務(wù)部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗,皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿,并每月進行票據(jù)盤點。

  通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀現(xiàn)象,為了建立長效管理機制,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  三、開展承諾活動

  自查工作結(jié)束后,公司各部門負責人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。

銀行小金庫自查報告3

  1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。

  2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

  我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

  我部的'其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟淮嬖谑褂谩靶〗饚臁笨铐椯徺I消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

銀行小金庫自查報告4

  我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組,具體由財務(wù)股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監(jiān)察局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)湖南省紀委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的`通知》的通知以及有關(guān)會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、制定工作方案,落實措施制度

  我局按照專項清理要求,制定了《縣商務(wù)局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

  四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照湖南省紀委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經(jīng)辦人帳戶的情況。

  3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4 、清查結(jié)果在局務(wù)會商上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

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