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“小金庫”自查報告

時間:2023-03-17 16:33:31 自查報告 我要投稿

“小金庫”自查報告

  在現(xiàn)實生活中,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家整理的“小金庫”自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

“小金庫”自查報告

“小金庫”自查報告1

  治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

  全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的`需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,我校成立 了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組 長:

  副組長:

  成 員:

  舉報電話:

  三、明確要求,重點治理。

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xxX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  七、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告2

  治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工

  學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學(xué)校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細(xì)則》進(jìn)行采購與處理學(xué)院清理小金庫自查報告學(xué)院清理小金庫自查報告。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的`透明度。

  3、MBA學(xué)費嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示,無任何亂收費情況。

  4、學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細(xì)帳。

  5、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,無坐支行為學(xué)院清理小金庫自查報告默認(rèn)。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。

“小金庫”自查報告3

  分局用心貫徹、落實集團(tuán)“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并透過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。

  一、自查自糾組織實施狀況

  設(shè)立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時光,要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大好處,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求用心認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”狀況

  并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項治理工作中。

  三、建立防范“小金庫”問題

  長效機(jī)制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,透過此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的`意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

  全面治理一從源頭抓起。

  鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際狀況,出臺一些貼合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。

  二加強(qiáng)資產(chǎn)管理

  加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免透過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

  三加強(qiáng)對財務(wù)人員管理

  消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強(qiáng)化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

  四加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  尤其是健全財務(wù)制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、自查自糾報表重要事項說明

  未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。

“小金庫”自查報告4

  治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務(wù)院辦公廳引發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)[20xx]18號)和《關(guān)于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據(jù)相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關(guān)情況匯報如下:

  一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí),高度認(rèn)識此次自查工作。

  本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。

  我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、成立治理小組,對自查工作嚴(yán)肅負(fù)責(zé)

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校立即成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校黨小組牽頭實施,校長室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

  具體學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:

  組長:李xx

  副組長:張xx

  成員:伍xx、梁xx、各班主任

  舉報電話:xxxx

  按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實、抓好。

  三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結(jié)果的公開透明。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校重點圍繞“治理內(nèi)容”中的各項指標(biāo)深入自查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  我校此次“小金庫”的專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的.資產(chǎn)。按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。

  1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在全校教職工會議上都要作財務(wù)報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。

  2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  3、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  4、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  5、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  7、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,加強(qiáng)監(jiān)督和民主

  在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。

  我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚(yáng)民主,實事求是地落實整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

“小金庫”自查報告5

  按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理精神精神,xx縣實驗中學(xué)認(rèn)真開展了清理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

  一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳

  全縣小金庫專項治理后,我校迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān),副校長梁照生要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的'十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督。

  我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。

  2、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  5、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告6

  根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查,通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真對待自查工作

  公司召開專門會議,組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度,認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況,對照文件,切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

  二、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  對照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》的要求,重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,檢查結(jié)果如下:

  1 、建立績效考核實施細(xì)則,并嚴(yán)格按照績效考核細(xì)則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放

  到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

  2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。

  公司沒有大宗原料、原油運(yùn)輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險業(yè)務(wù)。

  3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。

  4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴(yán)格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會議名目預(yù)存會議費或挪作他用等情況。

  5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報刊、學(xué)會(分會)等社會團(tuán)體等;職工食堂建立單獨會計核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費用。

  6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶,廢舊物資的'處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實物的入庫、領(lǐng)用、實際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。

  7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達(dá)賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達(dá)賬項皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務(wù)部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開箱查驗,皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿,并每月進(jìn)行票據(jù)盤點。

  通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,為了建立長效管理機(jī)制,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化財務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  三、開展承諾活動

  自查工作結(jié)束后,公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。

“小金庫”自查報告7

  根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

  一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

  為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會議。會議傳達(dá)了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進(jìn)行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責(zé)任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。

  三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的'清查。

  1 、預(yù)算收入管理情況

  我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

  2、預(yù)算支出管理情況

  我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。

  出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn),無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

  我局已于20xx年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運(yùn)行維護(hù)費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,20xx年度共發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運(yùn)行費等問題發(fā)生。

  20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴(kuò)大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。

  3、政府采購管理情況

  我局對各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。

  4、資產(chǎn)管理情況

  我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

  5、財務(wù)會計管理情況

  我局會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

  6、財政票據(jù)管理情況

  我局財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

  7、設(shè)立“小金庫”情況

  我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。

  經(jīng)認(rèn)真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。

  通過這次專項治理自查自糾,我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

“小金庫”自查報告8

  按照文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,認(rèn)真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為自查,現(xiàn)將自查清理情況報告如下:

  一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  為確保自查清理工作的順利開展,我xx成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財政所負(fù)責(zé),xx紀(jì)委監(jiān)督。

  二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

  我xx召開了專題會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的.報告》和xx省財政廳xx省審計廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,要求全體機(jī)關(guān)干部從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐*,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照縣上下發(fā)的文件要求,圍繞重點,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  1、我x財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4、津補(bǔ)貼發(fā)放嚴(yán)格按照縣級文件要求,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查清理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。

  今后,我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐*的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)。

“小金庫”自查報告9

  “小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識

  我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的.一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

  學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組長:黃坤元

  副組長:黃鵬舉

  成員:劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

  舉報電話:86586701

  三、明確要求,重點治理

  按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)區(qū)通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全學(xué)區(qū)教職工大會上進(jìn)行了通報,并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。

  雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告10

  按照大城縣政府、教育局開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我校認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

  一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我校成立了由校長顏平香任組長、副校長徐光輝任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由徐光輝具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳

  全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督。

  我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由白永明具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照上級的.要求,我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐收坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告11

  全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神,對自查工作進(jìn)行了布置,自查階段取得必須成效,F(xiàn)將自查狀況匯報如下:

  一、認(rèn)真開展自查上報工作

  市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,建立工作制度,明確分工,各負(fù)其責(zé),加強(qiáng)督導(dǎo),扎實開展工作。

  一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展?fàn)顩r及時進(jìn)行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督,F(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進(jìn)行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進(jìn)了工作開展。

  二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,要求每個單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認(rèn)真貫徹會議精神,嚴(yán)格按照清理工作要求,對本單位的狀況認(rèn)真清理,如實申報,絕不能走過場。

  三是認(rèn)真審核。對各單位申報狀況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實把關(guān),對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運(yùn)輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。

  四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機(jī)構(gòu)的大單位財務(wù)科長進(jìn)行了談話,要求其進(jìn)一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進(jìn)行了發(fā)表。

  二、自查工作初見成效

  市直各單位按照通知要求,明確專人負(fù)責(zé),對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。

  1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:

  截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

  2、非稅收入申報狀況:

  截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機(jī)構(gòu)、182個二級單位,還有6個一級機(jī)構(gòu)及部分二級機(jī)構(gòu)未上報。

  20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的`一些收入沒有上報,需要進(jìn)一步檢查。

  20xx年未納入財政管理的主要有:

  三、存在問題

  一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。

  二是有的部門沒有及時召開會議,工作進(jìn)度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。

  四、下步打算

  (一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。

  (二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。

  (三)進(jìn)一步做好宣傳工作,及時通報檢查進(jìn)展?fàn)顩r,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。

  (四)進(jìn)行全面檢查,F(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務(wù),嚴(yán)肅工作紀(jì)律,嚴(yán)格檢查程序,對每個單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。

“小金庫”自查報告12

  按照《岳池縣財政局岳池縣監(jiān)察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(岳財發(fā)〔20xx〕69號)要求,我局認(rèn)真組織對私設(shè)“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀(jì)律情況了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、私設(shè)“小金庫”情況

  我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二、濫發(fā)錢物情況

  我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補(bǔ)貼政策,所有國家規(guī)定的津補(bǔ)貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補(bǔ)貼,也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。

  三、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況

  我局嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定和年初預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度,嚴(yán)把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的`票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)、范圍列支“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費等情況。

  下一步,我局將繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)管理及干部職工的法制教育,逐步完善各項規(guī)章制度,嚴(yán)格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī),從源頭上堵塞財務(wù)管理上的漏洞。

“小金庫”自查報告13

  據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認(rèn)真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動,F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:

  一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的`治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強(qiáng)宣傳、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識,為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

  二、自查中,市總工會對機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進(jìn)行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達(dá)到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。

  在此基礎(chǔ)上,認(rèn)真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù),為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。

“小金庫”自查報告14

  全縣“小金庫”專項治理工作會議后,計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求,成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅、認(rèn)真自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,必須自覺糾正,按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。

  計生委屬行政全額撥款單位,單位的非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶,并納入預(yù)算管理。支出由財政局按規(guī)定將經(jīng)費撥入計生委,計生委根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經(jīng)費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據(jù)是財政部門的.專用票據(jù),計生委由專人管理,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)使用管理規(guī)定,按時繳銷票據(jù),并對票據(jù)征收的金額與上繳縣財政專戶金額認(rèn)真核對 ,保證征收全額上繳縣財政。

  計生委的財務(wù)工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定,沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  特此報告

“小金庫”自查報告15

  自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來,我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下,按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項行動方案》要求,認(rèn)真扎實地開展各階段的工作,目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務(wù),并取得了一定的成績,有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序,F(xiàn)將20xx年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結(jié)報告如下:

  一、專項行動工作總體情況

  (一)專項行動開展情況

  本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重,為提高工作效率,我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議,層層動員部署,使各部門、各社會團(tuán)體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強(qiáng)政治責(zé)任感和工作緊迫感,把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程,并具體細(xì)化實施方案,明確政策規(guī)定,確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案,這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團(tuán)體,全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍(其中:黨政機(jī)關(guān)285個,事業(yè)單位540個,區(qū)屬國有企業(yè)54個,社會團(tuán)體及公募基金會82個),確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%,其中,重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位,重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%,都達(dá)到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度,區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組,且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。

 。ǘz查存在的問題及整改落實情況

  通過本次專項行動,并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團(tuán)體存在“小金庫”問題,但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象,區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位,逐一督促整改。具體如下:

  1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象,合計3.14萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。

  2、xx初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象,合計0.24萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。

  3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經(jīng)費項目經(jīng)費的現(xiàn)象,合計1.19萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定,決定在今后工作中要嚴(yán)格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項目經(jīng)費額度。

 。ㄈ╅L效機(jī)制建設(shè)工作情況

  為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果,構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機(jī)制建設(shè),從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產(chǎn)生,我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署,緊緊圍繞長效機(jī)制建設(shè)這個根本任務(wù),扎實開展工作,收到了一定的效果,主要體現(xiàn)在以下三個方面:

  1、加強(qiáng)教育

  增強(qiáng)各單位干部群眾的制度意識,筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ),是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機(jī)制的任務(wù),是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此,我們從教育入手,不斷加強(qiáng)單位干部和財務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識。

  其一,要求各單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴(yán)重危害性,采用各種行之有效的形式,增強(qiáng)黨員干部的法制觀念和制度意識,引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度,自覺養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣;

  其二,開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn),堵塞漏洞,防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生;

  其三,要求各社會團(tuán)體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來,進(jìn)一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度,完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。

  2、完善制度

  加強(qiáng)各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實,不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新,從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。

  其一、嚴(yán)格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度,從嚴(yán)控制新開賬戶,對單位實有資金賬戶進(jìn)行清理,能取消的堅決取消,能歸并的堅決歸并。進(jìn)行銀行賬戶檢查,加強(qiáng)單位銀行賬戶內(nèi)部管理,切實堵塞資金管理漏洞。

  其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo),繼續(xù)深化收支兩條線改革,進(jìn)一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴(yán)格落實“收支兩條線”規(guī)定,凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入,必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理,接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。

  其三、深化“國庫集中支付”制度。進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理改革,提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平,強(qiáng)化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革,推進(jìn)國庫集中收付制,規(guī)范財政資金支付方式,減少財政資金使用上的漏洞。

  3、強(qiáng)化監(jiān)督

  其一、嚴(yán)格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的'承諾》,并按照承諾的要求,嚴(yán)格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī),認(rèn)真落實各項規(guī)定,及時上報各項報表,并保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

  其二、嚴(yán)格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機(jī)制,向社會公布舉報電話、舉報電子信箱,拓寬群眾舉報渠道,鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度,做到有訪必接、有案必查。

  其三、嚴(yán)格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認(rèn)識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性,進(jìn)一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任,治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè),強(qiáng)化源頭治理,加大監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制,從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。

  二、進(jìn)一步加強(qiáng)防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機(jī)制的思路與對策

  整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務(wù),其根本目標(biāo)在于實現(xiàn)標(biāo)本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的同時,全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞,通過采取切實有效的措施加以健全和完善,逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機(jī)制。為此,我們將以下幾個方面進(jìn)行加強(qiáng)。

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)法制教育,提高法紀(jì)意識。

  加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負(fù)責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道,加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解,及時總結(jié)分析當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié),突出重點,有針對性地開展教育。確保主要負(fù)責(zé)人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認(rèn)識水平、責(zé)任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高,促使其自覺抵制違規(guī)違紀(jì)行為。要加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認(rèn)識,增強(qiáng)財務(wù)人員的法紀(jì)觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗交流和研討,及時推廣整治工作經(jīng)驗,發(fā)揮典型引路作用。

 。ǘ┥罨黜椄母,健全各項制度。

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  1、要進(jìn)一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo),將所有行政事業(yè)性收費納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管,統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入,加強(qiáng)對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理,嚴(yán)格實行國庫單一賬戶制度。

  2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算,強(qiáng)化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題,并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán),從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要,消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。

  3、建立部門預(yù)算項目庫。為進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革,加強(qiáng)部門預(yù)算項目支出管理,提高項目資金科學(xué)化精細(xì)化規(guī)范化管理水平,同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項目庫實現(xiàn)以下管理目標(biāo):

  一是實現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;

  二是增強(qiáng)部門預(yù)算項目支出的可比性和績效評價性;

  三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項目庫,規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制,提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率,同時為部門預(yù)決算公開做好準(zhǔn)備;四是夯實財政管理基礎(chǔ),實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中,為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算項目的增減變化分析,準(zhǔn)確掌握政府工作重點及政策走向。

  4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調(diào)機(jī)制。有效整合紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量,進(jìn)一步強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督,充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢,加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動,進(jìn)一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開,整合監(jiān)督資源,注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用,積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺和條件健全制度執(zhí)行的問責(zé)機(jī)制。

  5、不斷完善監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度,堅持專項整治與日常整治相結(jié)合,并常抓不懈;要明確各治理主體的職責(zé)分工,各司其職,形成合力;要強(qiáng)化處理處罰,要堅持處理事與處理人相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)處罰與行政處罰、法律追究相結(jié)合的原則;要建立對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員特別是“一把手”的問責(zé)制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機(jī)結(jié)合,真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治的`權(quán)威。

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