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財政所自查報告

時間:2023-02-09 15:33:35 自查報告 我要投稿

財政所自查報告(11篇)

  隨著人們自身素質提升,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編整理的財政所自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

財政所自查報告(11篇)

  財政所自查報告 篇1

  按照縣財政局的要求,饒河鎮(zhèn)財政所本著實事求是的原則,進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合,對好的經(jīng)驗,進行總結,對存在的問題,積極改進,從而夯實饒河鎮(zhèn)財政所的財務基礎工作,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、總體工作情況

  (一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置

  嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位責職,使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作,配備財務人員,財會人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數(shù)據(jù)的真實性,資料的完整性,分析的針對性,財務的規(guī)范性,從而進一步提高工作質量,通過考核來促進基礎管理。

  為了提高財務管理水平和會計核算質量,制訂了工作目標考核辦法,量化、細化考核內容,實行工作目標考核責任制。

 。ǘ┩晟曝攧展芾碇贫龋(guī)范財務管理行為

  在財務管理工作中,以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單,是管理必須遵守的工作規(guī)范,也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度,規(guī)范了財務管理行為。

  (三)夯實會計基礎工作,理順業(yè)務流程

  對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的.格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經(jīng)費的使用上,本著節(jié)約、合理使用的原則,堅持以預算為主線,所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行,并合理安排用款進度,保證預算期間各階段的資金需要。

 。ㄋ模┰鰪娰~務核算準確性,為決策提供有效支持

  在財務核算上,嚴格業(yè)務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入帳,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據(jù)各項資金的性質,嚴格做到?顚S茫~目清楚,手續(xù)齊全,沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內容完整,報送及時并附有財務情況說明書。

 。ㄎ澹┘哟蠊潭ㄙY產(chǎn)管理工作力度

  結合實際,明確了固定資產(chǎn)購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求,從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試,進一步強化了饒河鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。

  1、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調撥等申請計劃,嚴格入庫手續(xù),做好帳務處理。

  2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊,物款相符,登記準確,沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。

  二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

 。ㄒ唬┴攧展芾砹Χ刃柽M一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執(zhí)行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

 。ǘ┴攧杖藛T素質需進一步提高

  隨著電算化在財務工作的應用,在規(guī)范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

  三、今后工作努力的方向及措施

 。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ取

  嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中一定要加強財務管理力度,嚴格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為。

 。ǘ┨岣哓攧杖藛T素質。

  不斷提高財務工作水平,繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  此次自查工作中領導高度重視,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以上級制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

  財政所自查報告 篇2

  根據(jù)鎮(zhèn)財政所《關于印發(fā)超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》等五個專項整治工作方案的通知(山紀辦發(fā)[20xx]1號)文件精神,局黨委及時召開了黨委會進行研究,制定了XX縣交通運輸局《關于印發(fā)超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》等五個專項整治工作方案(山交字〔20xx〕2號),組織全體干部職工進行學習,開展了自查,F(xiàn)將有關公款送禮專項整治工作自查情況報告如下:

  一、加強組織領導

  為了落實上級有關整治公款送禮、違規(guī)收受禮金禮品等不正之風,我局成立了整治公款送禮專項整治領導小組,局黨委書記、局長周定德任組長,袁湘麥、趙軍、劉軍輝、王倩、周建國、曹冬云任副組長,王岳新、向紅平、屈平軍、曹建中、李純、劉朝霞、劉東方為成員。局監(jiān)察室和財務股負責公款送禮專項治理具體工作。

  二、自查自糾情況

  1、嚴格執(zhí)行《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》,在公

  務活動中沒有收受或贈送禮金、禮品和各種有價證券、支付憑證的'情況。

  2、嚴格按照中央、省、市、鎮(zhèn)財政所的要求,20xx年元旦、春節(jié)期間無用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷等物品;無用公款購買贈送煙花爆竹、煙酒、花卉、食品等年貨節(jié)禮問題。

  3、沒有發(fā)生利用權力索取、接受或以借用為名占用管理服務對象以及其他與行使職權有關的單位或個人財物(包括違規(guī)借用車輛等)的行為。

  三、健全完善制度

  根據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》的有關精神,制定《XX縣交通運輸局財務制度》,嚴禁違規(guī)收送禮金禮品,嚴肅財政紀律,從源頭上堵塞公款送禮經(jīng)費來源渠道,落實禮金禮品登記上交制度,構建專項整治工作長效機制。

  財政所自查報告 篇3

  根據(jù)《**縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求,我所組織專班,對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》,對我所會計工作進行了全方位自查,通過逐條對照打分,將我所自測分評為99分。

  一、會計機構和會計人員情況(20分)

  我所嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計機構,配備會計人員,對親屬或相關人員實行回避制度,所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位,明確了每個會計崗位工作職責,每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時,由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。

  二、會計核算情況(35分)

  我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證,對填寫不完整,或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設置會計科目,并按制度規(guī)定的.科目進行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法,不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出,無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現(xiàn)象。

  三、會計信息情況(10分)

  按規(guī)定格式編制會計報表,做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。

  四、檔案管理情況(10分)

  對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。

  財政所自查報告 篇4

  全縣“一問責八清理”工作會后,××鎮(zhèn)黨委政府高度重視,立即組織鎮(zhèn)辦公室、計生辦、城建所、財政所和文教室等相關部門召開專題會議,學習傳達“一問責八清理”會議精神,對涉及到的`有關內容進行全面安排部署。

  一是加強組織領導,嚴格落實責任。成立以書記鎮(zhèn)長為組長,其他班子成員及相關所站負責人為成員的專項行動領導小組,制定工作方案,明確責任分工,確;顒佑行ч_展。

  二是加強宣傳引導,強化輿論監(jiān)督。在全鎮(zhèn)范圍內通過正面宣傳引導,營造良好輿論氛圍,設立舉報電話,自覺接受廣大人民群眾的監(jiān)督,認真、及時處置群眾反映問題線索,把專項行動搞得更實、效果更好,把工作真正做到公開透明。

  財政所一問責八清理自查報告以問責追責為手段,切實讓“兩個責任”落地生根。通過開展自查自糾、受理舉報、監(jiān)督檢查、糾錯整改等一系列工作,真正實現(xiàn)查找問題到位、解決措施到位、整治成果到位,確保各項工作要求不折不扣落到實處。

  財政所自查報告 篇5

  為了認真貫徹關于xx省、市區(qū)財政廳辦公室印發(fā)的《關于開展重點財政系統(tǒng)網(wǎng)絡保密檢查的通知》精神,玉興街道財政所專門召開了以網(wǎng)絡保密管理為主題的會議,成立以財政所所長擔任第一責任人、各工作人員參與、信息網(wǎng)絡安全員負責具體工作的網(wǎng)絡保密管理工作領導小組,統(tǒng)一協(xié)調全縣財政系統(tǒng)開展網(wǎng)絡保密管理工作。現(xiàn)將自查情況總結如下:

  一、計算機涉密信息管理情況

  近年以來,財政系統(tǒng)加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監(jiān)督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的.安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關規(guī)定落實了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。

  二、計算機和網(wǎng)絡安全情況

  一是網(wǎng)絡安全方面。縣財政系統(tǒng)配備了防病毒軟件、業(yè)務內網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)雙線隔離,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡安全責任,強化了網(wǎng)絡安全工作。

  二是日常管理方面切實抓好內網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”,確!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡安全,包括網(wǎng)絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規(guī)范,設備運行狀況良好。

  全縣財政系統(tǒng)每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產(chǎn)品質量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運轉正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  財政系統(tǒng)網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規(guī)定;網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規(guī)范設備維護

  財政系統(tǒng)對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網(wǎng)絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

  六、安全教育

  為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

  七、自查存在的問題及整改意見:

  我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

  (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

  (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

 。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識和保密意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機安全和保密意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到泄密案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網(wǎng)絡安全及保密工作。

  財政所自查報告 篇6

  根據(jù)省財政廳關于創(chuàng)建規(guī)范化財政所的要求,對照評分細則,自評情況如下:

  一、組織機構(100分)

  按照機構獨立,設置了合肥市廬江縣白山鎮(zhèn)財政所,由縣財政部門垂直管理,業(yè)務由縣農村局歸口管理,財政所根據(jù)承擔的職能和工作需要合理配備了人員,現(xiàn)有人員12人。

  二、隊伍建設(100分)

  對財政所工作崗位進行了合理劃分,設所長一人、副所長一人、預算結算員一人、惠民資金管理員一人、票據(jù)管理員一人、檔案管理員一人、綜合會計崗位六人,實行分工負責制。實行了競爭上崗,現(xiàn)任所長為20xx年竟爭上崗縣財政局任命。積極參加學歷教育和計算機培訓達到要求?h局建立了培訓制度,今年全所人員都參加了計算機等級考試培訓且全部合格,所內成員全部取得會計從業(yè)資格證書。加強了作風建設、組織建設和文化建設,不斷增強財政人員的各種觀念和為民服務理念。

  三、業(yè)務工作(600分)

  1、做好契稅和耕地占用稅稅源的監(jiān)控,協(xié)助縣窗

  口的征管,建立了協(xié)稅、護稅領導小組,完成了縣下達的目標任務。非稅收入征管規(guī)范。

  2、支出管理

  按照要求每年都制定了支出管理制度,規(guī)范了支出范圍、標準和審批程序,嚴格控制會議費、招待費和包車費等一般性支出,加強了政府采購管理,辦公用品和工程(規(guī)定的范圍和標準)都由縣招投標中心采購。

  3、預算管理

  按照財政預算管理體制的'規(guī)定和要求,按時完成預算編制工作,能在規(guī)定的時間內做好工資打卡發(fā)放、預算內外資金撥付、對賬、報賬和結算工作,按時完成決算報表編制,按照政策規(guī)定及時掌握財政供給人員的變動情況并上報人員信息,加強政府債務管理,沒有出現(xiàn)新債,使債務負債率控制在12.5%。

  4、資金監(jiān)管

  按照政策規(guī)定,認真履行財政政策,對所有的財政資金實行全程監(jiān)控,對本鎮(zhèn)所有的行政、事業(yè)單位財務收支進行監(jiān)管,在項目資金上實行“十制”管理,嚴格按照程序辦理項目資金,積極參與農村“三資”代理服務,成立了組織,制定了實施方案,強化對村級財務的監(jiān)管。

  5、財政補貼農民資金管理與發(fā)放

  財政補貼農民資金的管理按照要求建立了組織強化了

  責任,實行了指標統(tǒng)一,縣專戶管理資金,各類補貼縣級統(tǒng)一發(fā)放,加強對補貼對象的信息采集并對所有補貼資金實行張榜公示,加強對涉農資金的檢查,所有資金都通過涉農軟件錄入,能熟練運用涉農網(wǎng)絡,同時開展不同形式的業(yè)務培訓和政策宣傳,群眾對財政服務質量比較滿意。

  6、資產(chǎn)管理。建立了國有資產(chǎn)管理明細賬,有序的國有資產(chǎn)購置、保管、報廢核銷、變賣手續(xù),嚴防國有資產(chǎn)流失。

  7、票據(jù)管理。建立了票據(jù)領、用、銷手續(xù),做到領用票據(jù)手續(xù)齊全,專人負責、填寫規(guī)范。

  8、其他工作

  認真做好民生工程政策的宣傳,耐心接受群眾的來信來訪,積極參與新農合資金的監(jiān)管等,開展了農村綜合改革,做好一事一議財政獎補工作,做好會計基礎工作,按照要求開設單位銀行賬戶,同時加強對賬戶的管理,按時報送年終工作總結,能按時參加財政部門召開的各項會議,定期或不定期召開財政所工作及業(yè)務會議,加強政治思想、法律法規(guī)、業(yè)務知識的學習、加強了文書檔案的管理。

  四、基礎設施(100分)

  財政所辦公用房能滿足工作需要,涉農服務大廳、三資代理服務中心(大廳)、辦公室、會議室、檔案室等“三室二廳”設置齊全,F(xiàn)有的辦公面積達740多平方米且辦

  公設備齊全。

  五、內部管理(161.5分)

  制度建設:全部按照鎮(zhèn)機關的要求制定了各項制度。文明創(chuàng)建:20xx年財政所黨支部獲“先進黨支部”;財政所長獲“優(yōu)秀黨務工作者”;財政所獲全縣財政工作“先進單位”;涉農縣局單項第三名;會計分部縣局單項第二名;鎮(zhèn)政府綜治獎、支持經(jīng)濟發(fā)展獎;財政所長張安穩(wěn)當選縣人大代表;李翠芳、魏本芝獲鎮(zhèn)政府“三八紅旗手”;孔明惠獲安徽省“十大旅游商品大展(非遺項目)” “優(yōu)秀獎”;“中國達人秀”通過海選、復賽、決賽、并區(qū)總決賽中孔明惠獲“最佳人氣選手”獎。

  作風建設:加強思想作風、工作作風、生活作風建設,牢固樹立為民理財觀念。

  效能建設:深入開展能力建設增強學習能力、創(chuàng)新能力、謀劃能力、執(zhí)行能力的提升。

  廉政建設:財政所多年沒有發(fā)生違法違紀案件。年終縣局綜合考評各項加分合計61.5分(見附件)

  總計(1061.5分)

  財政所自查報告 篇7

  財政資金監(jiān)管自評工作,是提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管水平、及時發(fā)現(xiàn)并糾正鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作中存在的問題和漏洞有效之舉。為搞好自評工作,我所根據(jù)縣局有關文件精神要求,結合我鄉(xiāng)實際,對全鄉(xiāng)20xx年在我鄉(xiāng)實施的財政性項目資金監(jiān)管工作,進行了全面自評,現(xiàn)報告如下:

  一、加大力度,強化領導

  為了認真扎實地開展好這項工作,接通知后,財政所及時向鄉(xiāng)黨委、政府進行了匯報,并取得黨委、政府的全力支持,財政所進行了專題會議部署,集中精力,集中時間,具體負責開展這項工作。

  二、嚴格按照上級文件要求,全面徹底開展自評。

  一是組織領導方面:我所把財政資金管理工作始終堅持列入各項工作的重中之重,同時作為黨風廉政教育和法制教育一項重要內容,取得了明顯效果;

  二是制度建設和內務管理方面:嚴格按照國家及上級有關財政資金管理和會計核算要求,建立健全了各項規(guī)章制度;

  三是崗位設置和人員配備方面:主要領導具體負責財政收支的審核日常管理領導工作,業(yè)務人員按照工作職責明確分工。

  四是資金收付管理方面:財政直接支付業(yè)務完全是按照規(guī)定提供票據(jù)會同相關附件,同時經(jīng)復核人員認真審核后,轉分管主要領導審批后,才予以支付:

  五是財務處理方面:一貫堅持日清月結制度,報賬員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后,同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管,并對會計人員因工作變動的業(yè)務移交辦理財務移交手續(xù),制定了規(guī)范的移交清冊,實行按年度結賬制;

  六是對帳管理方面:堅持內部日常帳務日清月結,達到了賬證、帳帳、帳實相符的`同時定期進行與上級撥款部門和銀行之間的對帳制,做到銀行存款余額與資金收支明細帳

  全部核對;

  七是財政資金專戶管理方面:建立了財政資金專戶管理,實行?顚S茫瑥奈窗l(fā)生過擠占挪用的現(xiàn)象出現(xiàn);

  八是印鑒和票據(jù)管理方面:建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度,實行專人負責,分人分印制,并嚴格實行票證領用登記制和核銷制度;

  九是代理銀行(營業(yè)所)管理方面:相關憑證,單據(jù)、報表等傳遞簽訂了規(guī)范的協(xié)議嚴格實行專人送取交接簽字制度;

  十是信息管理方面:資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理,并根據(jù)崗位分工情況,設置了專用的系統(tǒng)權限,相關操作系統(tǒng)設置了安全密碼和相關保護措施。

  三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作自評的具體情況:

  20xx年我鎮(zhèn)財政性資金的監(jiān)管工作,做到:

  1、建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管臺帳,對各項資金進行了動態(tài)監(jiān)管;

  2、嚴格按照上級財政部門的要求運行各類財政資金,做到了撥款或對付款項有依據(jù),有資料。

  3、對于補助性資金和項目類資金我所嚴格接照上級財政部門的要求,對資金的使用依據(jù)、使用對象使用標準、使用時間、使用情況進行公開公示,做到了資金運行的公開支透明。

  4、我所聯(lián)合鄉(xiāng)紀檢部門對全鄉(xiāng)的財政項目資金展重點開抽查和巡查工作,做到了工作有方案,有記錄,檢查結果有通報,發(fā)現(xiàn)出的問題有整改記錄,加強了資金的監(jiān)管力度。

  財政所自查報告 篇8

  家電下鄉(xiāng)是國務院搞活流通、擴大消費、拉動內需的一項重大舉措,也是一項政策性強、工作量大、涉及面廣的惠農工程。為了切實落實好這項政策,我街辦家電下鄉(xiāng)工作在長安區(qū)財政局正確領導和大力支持下,街辦領導高度重視,專門成立了家電下鄉(xiāng)工作領導小組,并明確責任、專人負責、廣泛宣傳、采取切實措施,扎實做好家電下鄉(xiāng)工作。經(jīng)過努力,我街辦家電下鄉(xiāng)工作開展順利,效果明顯。

  一、總體進展情況

  在國家惠農政策的強勁東風推動下,我街辦家電下鄉(xiāng)活動掀起了熱銷高潮,農民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高,我街辦自實施補貼以來,家電下鄉(xiāng)補貼情況:20xx年12月至20xx年6月,我街辦家電下鄉(xiāng)完成銷售產(chǎn)品3495件,發(fā)放補貼資金911173.9元。

  二、主要做法

  (一)成立組織,制訂方案

  東大街辦非常重視此項工作,工作一開展就及時成立了家電下鄉(xiāng)工作領導小組,由街辦主任任小組組長,同時在財

  政所設立了街辦家電下鄉(xiāng)工作辦公室,并及時向各行政村下發(fā)了《東大街辦家電下鄉(xiāng)工作實施方案》。

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  我街辦抽調了一名工作人員負責家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入,并加強對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實,從而提高了工作效率,保障了家電下鄉(xiāng)補貼及時到戶。

 。ㄈ┒啻氩⑴e,擴大宣傳

  1是街辦政府召開了專題會,動員全體機關干部做好家電下鄉(xiāng)政策的.宣傳工作,要求相關負責部門熟悉報批手續(xù)辦理流程。

  2是利用村干部開會時機,多次強調,積極宣傳,使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識,并要求各村利用村里的廣播系統(tǒng),將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶,提高了農民的知曉率。

  3是充分利用百姓趕集的機會,在集市上設立了家電下鄉(xiāng)服務咨詢臺,解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢,并發(fā)放相關宣傳材料,擴大了宣傳范圍。

  4是為了使每個農戶都能及時掌握家電下鄉(xiāng)政策,我街辦要求各經(jīng)銷商積極和他們的上級商家聯(lián)系,利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動,通過廣泛宣傳,使廣大農戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補貼申領程序,提高了農戶購買家電產(chǎn)品的積極性,我街辦的購買數(shù)量明顯增多。

  三存在不足與問題

  1、因街辦人事變動,家電工作缺乏銜接。使一些網(wǎng)點有可乘之機,上報資料出現(xiàn)欠缺、不全以及嚴重失實。

  2、家電下鄉(xiāng)非未設專職人員,由農村財務中心人員兼職,身兼數(shù)值,工作不能專一。

  3、辦公設施落后,電腦陳舊,嚴重影響了工作效率。 4各網(wǎng)點態(tài)度不端正,工作中抱有僥幸心理,家電工作中投機取巧,不能積極配合家電下鄉(xiāng)工作。

  總之,20xx年我街辦家電工作在街辦黨工委、政府的高度重視下,完成了年初下達的目標任務,家電的各項工作都取得了一定的成績,為來年的工作打下了好的基礎。

  財政所自查報告 篇9

  根據(jù)x財預[20xx]5號的文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,結合實際情況,認真開展財政所工作考核評分自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、高度重視,周密安排

  為確保此次自查工作順利開展,我鄉(xiāng)對此項工作高度重視,成立了以鄉(xiāng)長鄭萬軍為組長,紀委書記曾春強為副組長,財務人員和紀委人員為成員的財政資金安全檢查領導小組。明確了責任要求,確保工作落到實處。

  二、依法依規(guī),嚴格執(zhí)行

  我鄉(xiāng)認真按照文件的總體要求,對我鄉(xiāng)情況進行全面自查。在自檢自查工作中,沒有發(fā)現(xiàn)違反文件各項規(guī)定。具體執(zhí)行情況如下:

  1、制度建設管理及服務能力方面。我鄉(xiāng)機構人員設置規(guī)范,人員學歷符合規(guī)定,人員具有從業(yè)資格;建立崗位責任、明確各崗位職責分工,明確規(guī)定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作,不交叉重復設置崗位,崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀違法行為記錄,嚴格按照規(guī)定實行回避制度,工作人員離崗按照規(guī)范程序辦理交接。

  2、資金監(jiān)管方面。我鄉(xiāng)嚴格按照規(guī)范程序建立財政資金監(jiān)管臺賬,建立預算收支、資產(chǎn)、現(xiàn)金、印章、票據(jù)、檔案、資金監(jiān)管等管理制度,建立預決算和財政收支公開公示制度,保證信息通達,信息公開公示符合相關文件要求,對上級財政抽查巡查發(fā)現(xiàn)的`問題及時進行整改,并按照相關資金管理辦法使用和監(jiān)管資金。

  3、財政改革方面。我鄉(xiāng)已使用國庫集中收付制度,規(guī)范資金支付流程,對用款計劃按預算和項目進度等進行審核,資金支付審核實行初審復審多崗審核,支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用,印章分人分印管理,對印章的保管采取了必要的安全措施,資金收付相關票據(jù)、憑證安排了專人負責保管,采取了必要的安全保護措施,建立了嚴格的領用和核銷制度,單據(jù)傳遞實行交接登記制度,建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制。

  4、基礎工作管理方面。采用信息系統(tǒng)進行賬務處理,及時審核原始憑證,據(jù)此生成記賬憑證,復核無誤后登記相應的會計賬簿,按規(guī)定保管會計檔案,配備專門的保險柜,專用檔案室等會計檔案管理設施,建立并嚴格執(zhí)行對賬制度。

  通過開展本次自查工作,我鄉(xiāng)充分認識到加強和規(guī)范財政所工作管理的重要性。在今后的工作中,我鄉(xiāng)堅持高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,接受社會各界的監(jiān)督,確保規(guī)范工作順利進行。

  財政所自查報告 篇10

  根據(jù)《xx縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求,我所組織專班,對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》,對我所會計工作進行了全方位自查;

  一、會計機構和會計人員情況

  我所嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計機構,配備會計人員,對親屬或相關人員實行回避制度,所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位,明確了每個會計崗位工作職責,每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時,由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。

  二、會計核算情況

  我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證,對填寫不完整,或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的.設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設置會計科目,并按制度規(guī)定的科目進行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法,不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出,無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現(xiàn)象。

  三、會計信息情況

  按規(guī)定格式編制會計報表,做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。

  四、檔案管理情況

  對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。

  財政所自查報告 篇11

  根據(jù)縣財政局《關于開展內部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神,我所對照檢查標準,切實把財務管理和實際情況相結合,本著實事求是的原則進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、領導高度重視、加強財務綜合管理水平

  領導高度重視財務管理工作,為了提高我鄉(xiāng)財務管理水平和會計核算質量,年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規(guī)程,明確崗位職責,使財務管理的各項制度進一步得到落實,通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業(yè)務培訓,進一步提升財務工作水平。

  我所現(xiàn)設有總預算會計一人、負責預算編制和執(zhí)行;統(tǒng)管會計一人、負責全鄉(xiāng)財務核算;出納一人、負責全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務。

  二、嚴格執(zhí)行財務管理制度、規(guī)范各項財務管理行為

  1、按規(guī)定設立單獨的財務核算機構,由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算管單位內部會計核算體系,嚴格執(zhí)行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。

  鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及專款支出必須有鄉(xiāng)長簽字才能核銷;所內支出票據(jù)必須有所長簽字才能報銷。

  2、按規(guī)定開設銀行賬戶,銀行留存印鑒由財務人員分開保管。

  我所現(xiàn)開設有三個銀行賬戶

  核算預算內撥款和預算內人員工資發(fā)放;

  核算鄉(xiāng)政府所有財務及各種?钪С觯

  核算鄉(xiāng)政府預算外收支。

  3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整,編制與報送及時、準確。

  4、制定了單位票據(jù)領購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定,票款相符;無轉讓、出借和代開財政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

  5、部門預算編制完整、真實,無超預算、超標準支出情況;預算執(zhí)行過程中的追加項目真實,無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。

  6、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務,無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

  (一)財務人員素質需進一步提高

  隨著電算化在財務工作的應用,在規(guī)范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

 。ǘ┴攧展芾砹Χ刃柽M一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執(zhí)行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的'自我監(jiān)督和自我約束機制。

  四、今后工作努力的方向及措施

  (一)加強財務管理力度。

  嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度,嚴格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為。

 。ǘ┨岣哓攧杖藛T素質。

  不斷提高財務工作水平,繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  此次自查工作中我鄉(xiāng)領導高度重視,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以我鄉(xiāng)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

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