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制度執(zhí)行自查報告

時間:2023-10-31 19:35:50 藹媚 自查報告 我要投稿

制度執(zhí)行自查報告(通用20篇)

  在當今社會生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的制度執(zhí)行自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

制度執(zhí)行自查報告(通用20篇)

  制度執(zhí)行自查報告 1

  接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進行督查的通知》(x委辦〔20xx〕35號)文件后,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報告如下:

  一、繼續(xù)加大管理措施,進一步完善工作制度。

  按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風、變會風、轉(zhuǎn)作風”的八條規(guī)定》的通知(x委〔20xx〕21號)相關(guān)要求,一個月來,針對工作日志相關(guān)要求,我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會,再次強調(diào)此項工作的執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉(xiāng)實現(xiàn)主動化、長效化、習慣化。

  二、嚴格督查,實行定期檢查考核

  以堅持“每天記錄,每月小結(jié),每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的'核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查,并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報。

  三、尋找問題,彌補不足

  鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。

  一是填寫時總結(jié)概括不全面,不能全面反應(yīng)出工作狀態(tài)。

  二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認真。

  四、下一步工作打算

  對機關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,已納入重點工作之一,并形成常抓不懈的工作機制。

  下一步的工作打算:一是要加強對《工作日志》制度的宣傳,讓機關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機關(guān)干部的工作日志填寫情況進行評審和點評,對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報表揚,對執(zhí)行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實情況進行督查,及時通報。

  制度執(zhí)行自查報告 2

  課程計劃和課程標準體現(xiàn)了國家對基礎(chǔ)教育的基本要求,遵照課程計劃和課程方案,開齊、開全和開好各類課程是中小學校辦學的重要責任,是實施素質(zhì)教育,促進學生全面發(fā)展的重要保證。所以一直以來,我們高度重視此項工作,嚴格按照國家課程課程標準和開全課程、開足課時,現(xiàn)就執(zhí)行課程計劃的情況匯報如下:

  一、規(guī)范設(shè)置,開齊開足學科課程。

  在教育局的.正確指導(dǎo)下,根據(jù)自身的特點,認真貫徹落實國家課程設(shè)置標準和計劃。具體做法是根據(jù)上級教育主管部門的文件精神擬定課程計劃,人事安排方案、落實課程總表、班級課表和教師課程表,為學期開學工作做好充分準備。

  國家課程:品德與生活(社會)語文、數(shù)學、科學(3-6年級)、英語(3-6年級)、體育、音樂、美術(shù)、綜合實踐活動,信息技術(shù)(3-6年級)、班會。

  二、根據(jù)要求,合理進行課時分配。

  根據(jù)學校教師編制、專長,結(jié)合上級教育主管部門關(guān)于課程設(shè)置文件精神,合理的進行課時分配。

  品德與生活(社會):1-4年級每周2節(jié);5-6年級每周3節(jié)。

  語文:一年級每周9節(jié);二年級每周8節(jié),3-4年級每周7節(jié),5-6年級每周6節(jié)。

  數(shù)學:一年級3節(jié),2-3年級每周4節(jié),4-6年級每周5節(jié)。

  科學:3-6年級每周2節(jié)。

  外語:3-6年級每周3節(jié)。

  體育:1-2年級每周4節(jié);3-6年級每周3節(jié)。

  音樂:1-6年級每周各2節(jié)

  美術(shù):1-2年級每周各2節(jié),3-6年級每周1節(jié)

  綜合實踐活動:3-6年級每周2節(jié)。

  信息技術(shù):4-6年級每周各1節(jié)。

  班會:1-6年級每周一節(jié)。

  三、強化體育鍛煉,確保陽光活動。

  我們深知強化體育鍛煉是為了切實提高學生的健康水平,鼓勵學生到陽光下,到操場上,到大自然中鍛煉身體,陶冶情操,有效提高學生體質(zhì)、健康水平,增強了師生的衛(wèi)生意識,養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣,形成學生健康的體魄,更好的學習,更好的生活,有效提升學生的綜合素質(zhì)。做到每個學習日確保有一個小時的體育鍛煉時間。

  四、自查自糾,不容忽視存在問題。

  我們盡管在努力按照課程標準設(shè)置并執(zhí)行課程計劃,但依然存在一些不容忽視的問題。

  1、個別學科師資不配套,沒有專職教師;

  2、由于有些學科是非考試、考查類學科或不便于進行考試考查,所以考評教師的方法還不很完善。

  俗話說,辦法總比困難難多。在今后的工作中,我們定會想方設(shè)法排除一切干擾,盡最大的努力去彌補、去完善、去改進。我們有理由相信,在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作會越做越實、越做越好!

  制度執(zhí)行自查報告 3

  按照《關(guān)于開展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、辦公室基本情況

  為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協(xié)調(diào)組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質(zhì),在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務(wù)雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經(jīng)過辦公室主任的重新調(diào)整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質(zhì)保量的完成辦公室各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交派的任務(wù)。

  二、辦公室執(zhí)行自查工作開展情況

  (一) 加強組織領(lǐng)導(dǎo)

 。ǘ 召開會議 集中學習

  (三) 印發(fā)文件 督促檢查

 。ㄋ模 認真審核 嚴格把關(guān)

  三、存在的問題

 。ㄒ唬┘涌爝m應(yīng)發(fā)展需要,加快對行業(yè)工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質(zhì)量的重要方面。

  (二)抓好基礎(chǔ)建設(shè)工作,從高質(zhì)量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執(zhí)行的重要工作。

 。ㄈ┎粩鄬W習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的`方面。

  四、今后工作的方向

  公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結(jié)工作中存在的不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),站在公司長遠發(fā)展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務(wù)實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創(chuàng)辦公室工作的新局面,為實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調(diào)發(fā)展做出新的貢獻。

  制度執(zhí)行自查報告 4

  根據(jù)公司【20xx】9號文《關(guān)于開展學制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主題宣貫活動的通知》精神要求,新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎(chǔ)上,進行了認真梳理,查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項制度在實際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,并針對存在的問題制定了具體措施,現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報。

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),認真安排部署

  根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求,新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后,及時召開了公司制度宣貫動員會,會上組織學習了《關(guān)于開展學制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主體宣貫活動的通知》,并結(jié)合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學習計劃,全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。

  成立了以新疆公司黨政負責人為組長,全體員工為成員的制度宣貫實施小組,組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃,新疆公司在4月份,集中學習了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》,宋國鋒書記帶領(lǐng)大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監(jiān)察手冊》,范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務(wù)手冊》、《物資手冊》等,通過集中學習公司管理制度,使員工對公司的制度有所了解,明白了如何依據(jù)公司制度去實施具體工作。

  二、加強紀律意識,強化思想認識

  加強紀律意識,自覺以制度作為自己行動的準則。執(zhí)行公司制定的各項制度,強化制度的執(zhí)行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中學習公司制度的基礎(chǔ)上,一直強調(diào)員工自己主動學習,要讓公司制度“內(nèi)化于心”,時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉,就談不上自覺執(zhí)行,在思想上沒有足夠地認識,也就很難自覺去學習制度,因此,新建公司通過領(lǐng)導(dǎo)班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度,通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實下去,讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀律”。

  三、認真落實文件精神,積極開展自查工作

  根據(jù)公司《關(guān)于進一步加強制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求,新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查,對自己的落實制度情況作出自我評價,梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,認真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。

  四、存在的主要問題

  1、工作的`主動性不強,執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在,不能嚴格按照新制度執(zhí)行,缺少工作的主動性,沒有做到“落實之要,貴在執(zhí)行”,執(zhí)行不力,再重要的制度只能停留在紙上,以致工作做的不夠扎實,不夠細致。

  2、工作的效率不高未達到預(yù)期目標。新疆公司目前主要任務(wù)是市場開發(fā),沒有實際項目為依托,在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入,實際工作執(zhí)行的多,創(chuàng)新思考的少,造成工作效率不高,提升執(zhí)行力的效果不明顯。

  3、制度執(zhí)行中沒有固化,存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中,因個人的理解和認識不足,標準沒有達到統(tǒng)一一致,個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況,缺少高標準、嚴要求。

  五、存在問題的整改措施

  1、加強學習,進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習,提高全員對執(zhí)行力的理解和認識,確保執(zhí)行力的剛性。

  2、開拓創(chuàng)新,進一步改進工作方法。要提高執(zhí)行力,就必須具備較強的改革精神和創(chuàng)新能力,堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分發(fā)揮主觀能動性,創(chuàng)造性地開展工作,以提高持續(xù)創(chuàng)新能力,增強服務(wù)的意識,工作中要變被動為主動,時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。

  3、腳踏實地,進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解,落實到每個人身上,通過責任的落實促進制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴謹務(wù)實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行,以高標準、嚴要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。

  制度執(zhí)行自查報告 5

  按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求,我公司嚴肅認真地對,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、制度建設(shè)情況

  我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善,形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務(wù)管理類、工會工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度,并匯編成冊制定《管理制度匯編》,于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中,公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作,收集反饋到6個方面共42條意見建議,根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起,新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度,基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面,為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據(jù)。今年,我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作,進一步健全、完善制度體系。

  出臺《管理制度匯編》,是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步,對進一步明確職能、簡化程序、提高效率,逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。

  二、扎實推動制度落實

  20xx年是我公司的“制度落實年”,公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案,強化組織領(lǐng)導(dǎo),落實工作責任,明確活動步驟,制定工作措施,確;顒臃(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內(nèi)容的學習,我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊,整理核心要點412條,強化制度的學習和執(zhí)行,重點規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財務(wù)報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月,公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動,在活動開展過程中,各部門認真組織,參賽人員積極備賽,在大家的共同努力下,競賽活動圓滿結(jié)束,進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理,要求其他部門汲取教訓,進一步強化人員規(guī)矩意識。

  20xx年,我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動,督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度,堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識,使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風,使規(guī)章制度在公司落地生根。

  三、自查自糾情況

  我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾,從各部門自查反饋結(jié)果上看,各項規(guī)章制度落實情況整體較好,《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看,在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員,起到了警示作用,但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強,規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè),市場環(huán)境變化快,需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好,一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉,如個別部門的`會計基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范,請休假制度執(zhí)行得不夠好,影響工作效率,并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。

  四、改進措施

  一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中,存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象,因此執(zhí)行好、落實好制度,關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點,要求帶頭學習、帶頭遵守,嚴格按照規(guī)章制度辦事,通過以上率下,為廣大職工作出示范,帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。

  二是及時修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要,及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知,安排各職能部門認真審視制度內(nèi)容,對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂,使各項制度內(nèi)容能夠進一步貼合公司實際,切實增強適用性和可操作性。

  三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動,關(guān)注細節(jié)和重點,加強對各部門落實規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查,嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為,加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度,切實維護制度權(quán)威,避免制度失松、失寬、失軟、失效。

  制度執(zhí)行自查報告 6

  一、自查目標

  根據(jù)銀監(jiān)局下發(fā)的《大連銀監(jiān)局關(guān)于進一步加大案件防控工作力度的通知》(大銀監(jiān)發(fā)[20xx]528號)文件要求,結(jié)合大連分行深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案,以一線柜臺突查為著力點,分行督導(dǎo)落實整改為落腳點,對自查活動不認真不徹底,貫徹落實不到位,應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)重大風險的各行及相關(guān)負責人員嚴肅問責,力求進行一次全面而徹底的自查,以加強內(nèi)控力度和案防制度執(zhí)行力,保證運營條線安全持續(xù)穩(wěn)健運行。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  在“執(zhí)行年”自查活動中,運營管理部成立了以運營部第一負責人陳靜為組長,總經(jīng)理助理許潔為副組長,于曉旭,張小圩,王少健,張金鑫,聶鑫為成員的“執(zhí)行年”自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由各支行按照本條線下發(fā)的具體自查方案,首先由各支行柜臺經(jīng)理負責對各項業(yè)務(wù)自查,保證各項自查項落實責任到人,做好記錄并妥善保管工作底稿,參與自查人員對自查結(jié)果簽字負責。分行安排結(jié)算督導(dǎo)員根據(jù)各機構(gòu)自查情況于20xx年9月1日至10月31日通過系統(tǒng)查詢、翻閱傳票、調(diào)閱監(jiān)控錄像、調(diào)閱柜臺經(jīng)理日志及相關(guān)登記簿、訪談相關(guān)人員等方式對各機構(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)控管理情況進行檢查。

  三、主要工作

  本次自查的范圍覆蓋現(xiàn)金、重空及印章(重要物品)的管理情況,金庫、業(yè)務(wù)庫管理,上門收款服務(wù),印、押、證管理,賬戶管理情況,柜員卡及密碼管理,自助設(shè)備管理,柜臺經(jīng)理管理,柜員操作規(guī)范性,銀企對賬及內(nèi)部對賬,個人客戶的大額可疑交易,公司賬戶的異常交易,員工行為監(jiān)督檢查。

 。ㄒ唬、現(xiàn)金、重空及印章(重要物品)的管理情況

  本次自查從7月中旬至11月各機構(gòu)人員能合規(guī)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù),堅持“先收款后記賬,先記賬后付款”原則,能做到規(guī)范操作。重要空白憑證管理方面8月八一路支行活期一本通庫存量過多已調(diào)整,軟件園支行本票印模丟失,經(jīng)運營部全體人員通過調(diào)閱監(jiān)控錄像、實地追蹤等方式已確保消除了風險隱患,并已對相關(guān)人員嚴肅問責。分行營業(yè)部、西崗支行存在封存印章簽字未全情況已于檢查日當日整改。

 。ǘ⒔饚、業(yè)務(wù)庫管理

  各機構(gòu)保險庫均由雙人分別保管鑰匙密碼,出入庫交接手續(xù)與實際人員時間一致。

 。ㄈ⑸祥T收款

  各機構(gòu)能夠堅持“雙人辦理、錢賬分管、交叉復(fù)核”原則辦理上門收款業(yè)務(wù),未發(fā)現(xiàn)代客戶填寫或更改業(yè)務(wù)憑證或在上門中攜帶的業(yè)務(wù)憑證上預(yù)蓋印章情況。

 。ㄋ模⒂、押、證管理

  各機構(gòu)印、押、證均能實行分管分用,按規(guī)定領(lǐng)用、使用或出售重要空白憑證和印章,未發(fā)現(xiàn)超額領(lǐng)用或跳號使用重要空白憑證情況。

  (五)賬戶管理情況

  各機構(gòu)新開立賬戶均未發(fā)生3個工作日付款現(xiàn)象,賬戶資料能專人專柜加鎖保管。但各支行均有賬戶資料核心系統(tǒng)登記信息與開戶申請書不一致的情況,現(xiàn)均已整改。分行營業(yè)部1戶、開發(fā)區(qū)支行2戶拿復(fù)印件開戶仍未上門核實因為重點營銷客戶,賬戶仍正常使用,各支行正在積極與客戶聯(lián)系,F(xiàn)集中中心已杜

  絕受理復(fù)印件開戶,開戶所有手續(xù)均需提供原件。

 。┕駟T卡及密碼管理

  各機構(gòu)柜員卡及密碼均由柜員本人保管,分行督導(dǎo)通過口頭詢問方式確保柜員能夠定期更換密碼。

  (七)自助設(shè)備管理

  各機構(gòu)自助設(shè)備均能按照規(guī)定在監(jiān)控下加清鈔,雙人分管鑰匙及密碼,用畢均入庫保管,檢查日均帳實相符。

 。ò耍┕衽_經(jīng)理管理

  各機構(gòu)派駐柜臺經(jīng)理現(xiàn)已經(jīng)過調(diào)整均未超過半年。本年仍有未休假的柜臺經(jīng)理,現(xiàn)已開始輪流強制休假。同時分行結(jié)算督導(dǎo)員通過抽看授權(quán)監(jiān)控錄像,翻閱柜臺經(jīng)理日志,口頭詢問,查閱影像傳票的方式對柜臺經(jīng)理履職情況進行檢查,各柜臺經(jīng)理能認真履職,規(guī)范授權(quán)業(yè)務(wù)流程。

 。ň牛┕駟T操作規(guī)范性

  此次自查各機構(gòu)柜員未發(fā)現(xiàn)逆流程辦理業(yè)務(wù)情況。但各支行柜員未能在客戶輸入密碼前與客戶唱收唱付業(yè)務(wù),現(xiàn)已規(guī)范在客戶輸入密碼前再次與客戶唱收唱付。西崗支行、沙河口支行個別柜員在遠程授權(quán)復(fù)核中未能認真復(fù)核,已由各支行柜臺經(jīng)理督促整改。

 。ㄊ┿y企對賬及內(nèi)部對賬

  銀企對賬單由我行統(tǒng)一打印寄送,各行專人負責銀企對賬和內(nèi)部對賬,交接手續(xù)齊全。內(nèi)部對賬登記科目符合《內(nèi)部對賬實施細則》,接收部門雙人簽字接收。

 。ㄊ唬﹤人客戶的大額可疑交易

  除總行排查數(shù)據(jù)外,分行運營管理部于9月下旬提取個人客戶50萬元至200萬元的大額交易數(shù)據(jù),組織網(wǎng)點柜臺人員對本人辦理和代理業(yè)務(wù)進行了一次排查。存在問題:軟件園支行7月19日客戶陳宏等6人辦理電匯業(yè)務(wù)時(用途為驗資款),均由鄭燕一人代辦,代理人能夠提供身份證原件,被代理人提供的是身份證復(fù)印件,金額共計634萬元。整改情況:20xx年11月2日被代理人陳宏等6人到柜臺在傳票上簽字確認,并打印交易流水對賬單核對帳務(wù)無誤。

 。ㄊ┕举~戶的異常交易

  各機構(gòu)通過查詢核心系統(tǒng)流水,調(diào)閱影像傳票,反洗的錢系統(tǒng),銀企對賬,聽錄音電話,上門核實等方式共排查對公客戶836戶,可疑賬戶9戶。具體情況如下:

  1、大連領(lǐng)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大連明潤貿(mào)易有限公司、大連領(lǐng)東礦業(yè)投資有限責任公司法定代表人均為馮杰,其中大連領(lǐng)東礦業(yè)投資有限責任公司于20xx年7月19日在我行開立一般賬戶,企業(yè)法人代表馮杰,開戶時的經(jīng)辦人為孫國勛(目前為我行重點排查的個人賬戶)。20xx年7月19日該賬戶由李輝(光大銀行卡)轉(zhuǎn)入1000萬,為孫國勛代理轉(zhuǎn)款。后又于20xx年7月22日通過轉(zhuǎn)賬支票(以還款名義)將1000萬轉(zhuǎn)入孫國勛個人卡中(光大銀行卡)。此后,該企業(yè)再無其他業(yè)務(wù)往來。大連鑫宏佳房屋銷售代理有限公司、大連怡熙宴餐飲有限公司法人代表為衣景振,大連華美植物油加工有限公司財務(wù)負責人為孫國勛,因與馮杰、孫國勛有業(yè)務(wù)往來,列為可疑帳戶。

  2、大連西越商貿(mào)有限公司,法人代表趙元軍目前因個人原因已被經(jīng)偵處控制。經(jīng)查,該企業(yè)賬戶于今年8月4日曾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬100萬元至趙元軍個人名下,經(jīng)了解為趙元軍個人借款。

  3、大連隆博裝飾設(shè)計工程有限公司,該客戶在今年8月至9月間,與我行重點排查客戶大連西越商貿(mào)有限公司法人代表趙元軍有4筆網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,總額450余萬元,均轉(zhuǎn)入趙元軍個人卡內(nèi),據(jù)悉為趙元軍個人借款。大連隆博裝飾設(shè)計工程有限公司與大連西越商貿(mào)有限公司疑似關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  4、大連斯馬特科技發(fā)展有限公司,其法人代表張寶日現(xiàn)為我行重點排查個人客戶,今年7月19日分別由張寶日、張寶元以投資款的名義轉(zhuǎn)入450萬元和50萬元,7月20日轉(zhuǎn)到企業(yè)在他行開立的基本戶中。

 。ㄊ、員工行為監(jiān)督檢查

  根據(jù)員工異常行為調(diào)查問卷和“十個嚴禁”調(diào)查問卷,自查期間召開柜臺經(jīng)理例會強調(diào)柜臺經(jīng)理關(guān)注員工八小時之外行為,注意柜員的異常活動及行為,提高員工忠誠度。

  四、取得成效

  此次“執(zhí)行年”活動全面徹底對基層網(wǎng)點的各項業(yè)務(wù)進行了自查,確實發(fā)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的操作有待于進一步規(guī)范,并就柜面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出來整改方案使各機構(gòu)能夠及時意識并整改。另外也發(fā)現(xiàn)柜員的風險意識仍需從深處,實處激發(fā)培養(yǎng),使其真正保持職業(yè)敏感度,同時也使員工更進一步認識到反洗的`錢工作的重要性。通過排查出的個人可疑賬戶和公司可疑賬戶,我條線再一次學習傳達了《關(guān)于代理大額業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定》。通過座談,自查報告等方式了解員工的日常生活情況,加強了對員工行為失范的監(jiān)察,以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業(yè)間高息借貸融資等案件中來。

  五、下一步工作措施

  面對嚴峻的案防形勢和不斷猖獗的社會借貸風氣,各支行要時刻遵循各項業(yè)

  務(wù)規(guī)章制度,柜員操作有章可循,規(guī)定動作嚴格按照文件執(zhí)行,不走型,同時對發(fā)現(xiàn)的問題加大整改力度,進一步提高柜面防范操作風險水平,主要提出以下幾方面措施:

  (一)繼續(xù)加強風險檢查力度。對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題務(wù)必跟蹤落實,整改到位,問責到人。嚴格遵照“十個嚴禁”的標準加強對柜員的監(jiān)督,每月分行結(jié)算督導(dǎo)員將加大監(jiān)察力度,加長調(diào)閱監(jiān)控錄像時間,著重對大額資金匯劃業(yè)務(wù)的辦理,審批,復(fù)核流程進行檢查,對操作中走過場的行為按照有關(guān)規(guī)定嚴肅問責。并加強落實整改工作措施及責任人。

 。ǘ└髦嗅槍Ω髯员∪鯓I(yè)務(wù)及監(jiān)察環(huán)節(jié),認真梳理,加強業(yè)務(wù)學習培訓,排除柜臺操作風險,以防不法分子有機可乘。

 。ㄈ┣袑嵓訌妴T工的風險防范意識和思想教育。以此次自查為契機,堅持“了解你的客戶”原則,從源頭上遏制違規(guī)操作,完善內(nèi)部報告制度,提高對大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風險,做到發(fā)展業(yè)務(wù),防范風險兩不誤。

 。ㄋ模┻M一步規(guī)范柜臺經(jīng)理履職情況,發(fā)揮柜臺經(jīng)理的派駐作用,提高責任心和風險意識,堅持對自己授權(quán)的業(yè)務(wù)的真實性負責,保證與客戶唱收唱付,并對授權(quán)業(yè)務(wù)確認客戶簽字,收好回單和錢款后方可離開。

  (五)堅持完善各項案防機制。對尚不明確的業(yè)務(wù)操作細節(jié)制定統(tǒng)一標準,積極與上級行協(xié)調(diào)溝通,同時加快整改的實施,保證日常業(yè)務(wù)的有序安全進行。

  特此報告。

  制度執(zhí)行自查報告 7

  按照《關(guān)于開展制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》([20xx]10號)要求,為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防中的重要作用,堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況,為進一步嚴肅工作紀律,轉(zhuǎn)變工作作風,規(guī)范工作行為,提高工作效能,我隊將各項制度的建設(shè)和落實情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),明確分工

  為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排,指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性,切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保按時完成清理、上報和落實工作。

  二、認真自查,制度匯編。

  認真對照文件要求,全面徹底清查,大隊編印了《制度匯編》共43項制度,匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內(nèi)部管理制度。

 。ㄒ唬、結(jié)合本單位實際,按照《文化部關(guān)于加強文化市場綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見》的要求,重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度,使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機構(gòu)基本運作的規(guī)范,執(zhí)法人員共同遵守的行為準則,做到執(zhí)法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序,促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

 。ǘ┪幕袌龉芾硪(guī)范性制度14項,從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制,從源頭上預(yù)防和治理入手,以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任制,健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)的相關(guān)配套制度,重點完善自由裁量權(quán)實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一,規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行,樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立案監(jiān)督和案件檢查,提升查辦案件的能力,提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強檢查監(jiān)督,嚴格執(zhí)法考核,落實責任追究。

 。ㄈ⒓訌妼(nèi)部管理制度為重點,共梳理了12項,以加強對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點,使大隊內(nèi)部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財務(wù)管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度,從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合,內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合,學習教育與查處懲戒相結(jié)合,確保對全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執(zhí)行部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項規(guī)定”,修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度,嚴格落實接待標準,采取限定油耗、切實降低“三公”經(jīng)費開支。

  三、制度建立與執(zhí)行

  (一)以人為本,制定和落實管理制度。

  1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中,必須廣泛聽取群眾意見,每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實行,必需嚴格執(zhí)行。

  2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理,均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款,有事實有依據(jù)處理,避免人為主觀臆

  (二)加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習,大隊堅持每周一次集中學習,就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習,同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的`QQ群的優(yōu)勢,常常把一些制度學習材料放到群共享中,讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

 。ㄈ┡c時俱進,創(chuàng)新和完善管理制。

  創(chuàng)新永無止境,實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

  1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上,根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議,專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時,三至五年重新進行大的修訂工作,盡可能減少文件的下發(fā)。

  2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。

 。ㄒ唬⿲χ贫鹊膶W習、認識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊人員學習制度的時間不多,存在重學習形式,輕學習內(nèi)容,對學習的制度理解不深。

  (二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

  (三)對制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

  四、今后整改措施

  為認真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升大隊執(zhí)行力,增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作:

  (一)建立定期學習制度,補充完善現(xiàn)有制度。制度執(zhí)行年要求,對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規(guī)可依。

  (二)加強學習,提高理論知識,業(yè)務(wù)技能水平。通過強化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,不斷增強制度和法制觀念,進一步提高制度的執(zhí)行力。

  (三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導(dǎo)檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性,我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作,并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

  制度執(zhí)行自查報告 8

  根據(jù)《關(guān)于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求,公司對此項工作高度重視,精心部署,對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況,按照檢查提綱組織專人進行對照檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、全面梳理,狠抓制度建設(shè)

  結(jié)合自查情況來看,我司已于20xx年制定了《關(guān)于下發(fā)德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則(試行)的通知》,凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項,必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決策,不能個人說了算,防止權(quán)力濫用、決策失誤、給公司造成損失。

  (一)重大事項決策包括:

  1.貫徹執(zhí)行黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設(shè)、思想政治、精神文明建設(shè)和反腐倡廉工作的重大事項。

  2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針、經(jīng)營目標的確定、調(diào)整。

  3.經(jīng)營目標及業(yè)績考核辦法的制定或調(diào)整、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果審議;經(jīng)營預(yù)算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調(diào)整。

  4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業(yè)穩(wěn)定工作、重大突發(fā)事件的應(yīng)對與處理(包括重要信訪案件調(diào)查、重大事故處理和重大突發(fā)事件應(yīng)急處理)。

  (二)重要人事任免包括:

  1.公司人員的任免、調(diào)整、獎懲及年度績效考核。

  2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補候選人推薦。

  3.評選集團公司、省、市公司或系統(tǒng)外以上機構(gòu)表彰的'先進單位(集體)或先進個人;推薦評選年度優(yōu)秀員工。

  (三)重大項目安排及大額度資金使用包括:

  1.年度投資計劃編制及中期調(diào)整;

  2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項目建設(shè)方案。

  3.年度工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。

  4. 5萬元以上的廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。

  二、嚴格執(zhí)行,狠抓貫徹落實

  公司領(lǐng)導(dǎo)班子對關(guān)系到公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題,能夠嚴格按照決策程序、決策方式,議事規(guī)則,通過經(jīng)理辦公會、支委會等,在充分發(fā)揚民主,充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策,都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責任明確的原則,抓好落實。

  (一)重大事項決策方面。因我司主要根據(jù)上級公司決策而定,暫時無重大事項發(fā)生。

  (二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關(guān)制度要求,建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴肅工作紀律,選拔過程堅持集體決策和加強監(jiān)督檢查,確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行,選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

  (三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執(zhí)行。招標工作實行分級管理的原則,健全招標領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu),明確招標管理權(quán)限,嚴格執(zhí)行招標制度,充分利用物資采購平臺組織進行。對于重大項目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動方面,均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅瑖栏癜凑帐跈?quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金,控制風險,保證“大額度資金使用”決策的科學化、規(guī)范化。

  (四)大力加強“三重一大”風險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設(shè)責任制等制度流程,通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項檢查、內(nèi)部審計等多種方式,對“三重一大”制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。

  三、監(jiān)督檢查,狠抓責任追究

  公司支委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設(shè)責任制的重要內(nèi)容,堅持帶頭執(zhí)行,從不擅自改變集體決策,并加強對各部室落實情況的監(jiān)督、指導(dǎo),確保有效實施。

  (一)積極組織抓好已決定事項的落實工作!叭匾淮蟆笔马椀臎Q議形成后,要認真抓好落實。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要按照分工,及時組織有關(guān)部門、人員抓好落實。公司各部門要認真抓好已決定事項的落實工作,并按相關(guān)規(guī)定及時反饋。

  (二)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行 “三重一大” 事項決策制度情況應(yīng)當受到監(jiān)督。對違反集體決策制度的,任何人有權(quán)提出意見或向上級反映。

  (三)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況,要作為巡視、黨風廉政建設(shè)責任制考核的重要內(nèi)容,作為領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計的重點事項。要加強監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時予以提醒和糾正。

  (四)領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況,每年進行一次自查,并結(jié)合年度考核進行監(jiān)督檢查,做出評估;應(yīng)將此作為民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容,加強自查自糾并納入對領(lǐng)導(dǎo)人員的考察、考核內(nèi)容,作為任免和經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重要依據(jù)。

  四、加以改進,狠抓總結(jié)提高

  通過本次自查活動,公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的,但也存在著一些問題,如:“三重一大”事項的主要內(nèi)容的確定還有待進一步的科學規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中,群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進一步加強等。今后工作中,公司將進一步加大宣傳教育力度,自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強對各部室執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查,逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關(guān)規(guī)定,扎實推進公司黨風廉政建設(shè)各項工作有效開展。

  制度執(zhí)行自查報告 9

  我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來,按照“標準化、規(guī)范化”的要求,以建設(shè)服務(wù)型政府為目標,以方便群眾辦事為目的,認真抓好了各項便民服務(wù)措施,F(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神,將執(zhí)行情況匯報如下:

  一、首問負責制運行情況

  我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制,制度上墻。工作人員掛牌上崗,工作牌上標注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時采取回避。首問責任人認真履職,熱情接待,引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的'立即辦理,不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

  二、限時辦結(jié)制度運行情況

  我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結(jié)制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢,印制了辦事指南和辦理流程圖,供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的,向群眾承諾具體時間,并互相留下聯(lián)系電話,以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。

  三、責任追究制度運行情況

  我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960,接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理,查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關(guān)責任追究制度》追究相關(guān)責任人責任。

  制度執(zhí)行自查報告 10

  按照xxxx文件要求,我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領(lǐng)導(dǎo)小組,xxx為組長,xxxxx為成員。組長為自查第一責任人,各成員相互配合,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、對庫存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗的錢等進行自查;發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。

  二、對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象,掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。

  三、對授權(quán)管理,考勤情況進行檢查,存在分筆授權(quán)現(xiàn)象,考勤方面,有員工離開崗位時間過長,我社將進一步進行處罰,若不改正,交予聯(lián)社處理。

  我社自查找出了存在問題,糾錯整改,使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風險,消除風險隱患。同時,在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的'各個細節(jié)進行自查,合規(guī)經(jīng)營。

  四、建議加強學習,提高風險防控能力

  為使活動不走過場,使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來,對各種文件制度進行集中學習,并做好學習筆記,提高對風險防控工作的認識。同時,把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點,提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。

  制度執(zhí)行自查報告 11

  接到中國銀行業(yè)協(xié)會《關(guān)于開展20xx年銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度執(zhí)行情況檢查工作的通知》(銀協(xié)發(fā)〔20xx〕96號)的文件后,我社積極組織自查工作,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:

  一、認真自查。

  接到聯(lián)社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領(lǐng)導(dǎo)的銀行服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照檢查具體內(nèi)容,依據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會20xx年以來服務(wù)收費相關(guān)自律制度,細化自查工作方案,對XXX信用社服務(wù)收費情況認真開展全面自查。

  二、檢查內(nèi)容。

  我社認真學習了中國銀行業(yè)協(xié)會銀行服務(wù)收費檢查制度,依照制度制定了我社關(guān)于銀行服務(wù)收費自查工作的.內(nèi)容:

  (一)國家服務(wù)價格管理相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)政策及中國銀行業(yè)協(xié)會有關(guān)服務(wù)收費自律共識、要求的貫徹執(zhí)行情況;

  (二)建立健全服務(wù)價格管理制度和內(nèi)部控制制度情況;

  (三)服務(wù)價格明碼標價制度執(zhí)行情況;

  (四)服務(wù)價格報告制度執(zhí)行情況;

  (五)建立服務(wù)價格投訴管理制度情況;

  (六)其它檢查事項。

  三、自查出現(xiàn)的問題。

  我社在執(zhí)行銀行服務(wù)收費自律方面的工作,嚴格按照制度落實執(zhí)行,沒有出現(xiàn)問題。只是有些小問題需要銀監(jiān)部門注意,比如商業(yè)銀行服務(wù)收費項目過多,各商業(yè)銀行之間存在服務(wù)收費的不正當競爭行為。

  四、提高認識。

  加強銀行服務(wù)收費自律能夠更好的履行銀行業(yè)社會責任,維護廣大客戶的切身利益和銀行業(yè)整體形象。我社在以后的工作中會提高認識,嚴格執(zhí)行銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度,進一步規(guī)范服務(wù)收費,切實維護我們農(nóng)村信用社的外部形象及行業(yè)形象,為XXX縣農(nóng)村信用社的發(fā)展增光添彩。

  制度執(zhí)行自查報告 12

  反腐倡廉工作開展以來,我高度重視,精心布署,認真組織實施,結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動,把握重點,整體推進,較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作,取得明顯成效。

  一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況

 。ㄒ唬﹫猿挚茖W謀劃,抓好組織和實施

  一是高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)。成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,做到了主要負責同志親自抓、負總責,分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關(guān)文件精神,干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。

  二是結(jié)合實際,周密部署。堅持“兩不誤,兩促進”,按照結(jié)合我單位工作實際,制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實施措施》,對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確,為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。

 。ǘ﹪@核心內(nèi)容,健全完善各項制度

  反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度,我單位緊密結(jié)合實際,以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。

  一是清理完善制度。結(jié)合實際需要,對我單位現(xiàn)有的制度體系認真清理,查找薄弱環(huán)節(jié),尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續(xù)改進的要求,進行全面、系統(tǒng)的清理審查,并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求,認真做好分類登記工作。

  二是加強制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實際,加強研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的'方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點,優(yōu)化工作流程,細化工作標準、強化過程評價,引入監(jiān)督機制,制定出臺項新的制度和規(guī)定。

  三是強化制度落實。加強對制度的學習培訓,增強廣大黨員干部的制度意識,為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強對制度的宣傳,增強制度的公開性,為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查,盯住不落實的事,追究不落實的人,著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。

 。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c,增強制度規(guī)范的實效性

  一是注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學配置相結(jié)合,加強對人財物管理等重點部門和項目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管,努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。

  二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規(guī)范既具有可操作性,又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上,堅持與時俱進,著重把黨風廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃;在分工上,緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務(wù)范圍,制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標;在任務(wù)分解上,把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)職能部門,并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體,從而形成可操作性強,良性互動的工作機制。

  三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重,與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內(nèi)容,加強對全體黨員干部的績效考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。

  二、存在的問題和下一步的打算

  在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

  一是一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進一步加強,特別是在制度的歸納梳理上還有所不足,致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性;

  二是落實力度還需進一步提高,方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。

  一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應(yīng)的懲防體系,把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財權(quán)、重大事項決策權(quán)等各個環(huán)節(jié)上,體現(xiàn)在各個方面,真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力,扎扎實實地做好各方面的工作,進一步加強城建隊伍建設(shè)和管理,推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。

  二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié),進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則,把執(zhí)政為民的宗旨要求,轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定,使各項工作落到實處。

  三是注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。認真研究當前產(chǎn)生腐敗的典型案例,剖析產(chǎn)生腐敗的成因,不間斷地開展警示教育,逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長效機制,引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè),自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時,用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創(chuàng)新工作思路,改進工作措施,完善制度體系,使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。

  四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機制,強化監(jiān)督檢查,將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,記錄在廉政檔案內(nèi),對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。 在今后的工作中,我們將繼續(xù)深化認識,切實增強推進工作的責任感和緊迫感;突出工作重點,著力查處工作中存在的問題;注重工作實效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得;認真落實制度,堅持立行并重,加強監(jiān)督檢查,堅決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權(quán)威性,努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系,為全面加強反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。

  制度執(zhí)行自查報告 13

  按照《關(guān)于開展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、辦公室基本情況

  為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協(xié)調(diào)組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質(zhì),在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務(wù)雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經(jīng)過辦公室主任的重新調(diào)整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質(zhì)保量的完成辦公室各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交派的任務(wù)。

  二、辦公室執(zhí)行自查工作開展情況

  (一) 加強組織領(lǐng)導(dǎo)

 。ǘ 召開會議 集中學習

 。ㄈ 印發(fā)文件 督促檢查

 。ㄋ模 認真審核 嚴格把關(guān)

  三、存在的.問題

 。ㄒ唬┘涌爝m應(yīng)發(fā)展需要,加快對行業(yè)工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質(zhì)量的重要方面。

  (二)抓好基礎(chǔ)建設(shè)工作,從高質(zhì)量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執(zhí)行的重要工作。

 。ㄈ┎粩鄬W習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。

  四、今后工作的方向

  公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結(jié)工作中存在的不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),站在公司長遠發(fā)展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務(wù)實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創(chuàng)辦公室工作的新局面,為實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調(diào)發(fā)展做出新的貢獻。

  制度執(zhí)行自查報告 14

  為認真貫徹落市委2009年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神,我公司對制度執(zhí)行情況進行了全面檢查,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、公司重大事項是否申報。

  根據(jù)國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內(nèi)容,通過深入自查,我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續(xù),未見任何形式的欺報瞞報行為。

  二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。

  為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,我公司制定了內(nèi)部審計制度,并設(shè)有內(nèi)部審計部門開展具體的審計工作,負責公司財務(wù)審計、經(jīng)濟責任人離任審計、工程項目審計、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。

  三、公司是否履行好投資主體職責,有無禁止的投資行為。

  通過深入自查,公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照國資委批準的.意見發(fā)表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結(jié)束后,授權(quán)股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況,公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔;股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況,維護國有股東合法權(quán)益,截止xx年11月,通過深入自查,未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。

  四、公司投資項目管理是否符合規(guī)定要求

  是否經(jīng)董事會討論,是否經(jīng)過可行性論證,是否按規(guī)定程序辦理報批手續(xù),是否公開招投標。經(jīng)查,截止xx年11月,公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù),并經(jīng)董事會討論,經(jīng)專家論證形成會議紀要,并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù),重大設(shè)備和大宗材料的采購均按規(guī)定進行公開招投標,確保國有資產(chǎn)安全和資金使用,促進公司投資決策的科學化和民主化。

  五、公司有無應(yīng)批未批的對外擔保業(yè)務(wù)。

  公司內(nèi)控規(guī)定對外擔保由公司統(tǒng)一管理,未經(jīng)公司董事會或股東大會批準,公司及子公司不得對外提供擔保,不得相互提供擔保,也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經(jīng)辦人員根據(jù)申請人提供有關(guān)資料進行初審,由投資發(fā)展部會簽,經(jīng)審查合格后,將申請?zhí)峤回攧?wù)總監(jiān)復(fù)審,審核后擔保金額在董事會授權(quán)限額內(nèi)的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長審批同意后出具擔保,如超出授權(quán)限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止xx年11月,公司未有對外擔保事項發(fā)生。

  六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員,公司領(lǐng)導(dǎo)人有無違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會工作的執(zhí)行情況。經(jīng)深入自查,具體情況如下:

  第一,公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃,按明確的聘用政策招聘合格的管理人員,未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。

  第二,公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對照國務(wù)院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范,通過深入自查,未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán),損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為;能忠實履行職責,無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為;能正確行使經(jīng)營管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行職務(wù)消費,加強作風建設(shè),注重自身修養(yǎng),增強社會責任意識,樹立良好的公眾形象。

  第三,公司董事會工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求,公司董事會根據(jù)證券會、證交所的相關(guān)規(guī)章制度,加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作,認真履行董事會工作職責,貫徹落實股東大會決議,完成和推進股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作;關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略,審慎決策,正確把握投資節(jié)奏;健全完善各項規(guī)章制度,規(guī)范企業(yè)行為,公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī),2012年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》,并得到有效執(zhí)行。

  通過自查、回顧,公司認為:截止xx年11月,我單位認真執(zhí)行國資公司各項制度規(guī)定,在日常的運作中能夠認真貫徹省有關(guān)法律法規(guī),規(guī)范企業(yè)運作,科學管理企業(yè),推進生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作,取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度,一如既往地增強落實制度的自覺性,提高制度執(zhí)行力。

  制度執(zhí)行自查報告 15

  xx縣總工會嚴格按照縣委、政府的要求,嚴格執(zhí)行"三重一大"制度規(guī)定,扎實開展機關(guān)干部作風整頓建設(shè),切實加強黨建和精神文明建設(shè)工作,認真學習相關(guān)精神,踐行"三個代表"重要思想,在各項工作的推進中體現(xiàn)堅持以人為本,貫徹落實科學發(fā)展觀,促進了各方面工作的協(xié)調(diào)發(fā)展,F(xiàn)將縣總工會執(zhí)行"三重一大"事項,開展機關(guān)作風建設(shè),加強黨建精神文明建設(shè)工作方面進行自查,匯報如下:

  一、統(tǒng)一思想,提高認識

  "三重一大"是黨風廉政建設(shè)工作的重要組成部分,關(guān)系到領(lǐng)導(dǎo)班子的核心凝聚力和戰(zhàn)斗力。把此項工作抓好,黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作就將事半功倍。對此,總工會領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,成立專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)機關(guān)辦公室負責專項活動相關(guān)工作,確定了"強化責任,完善制度,積極參與,源頭控制"的工作思路,始終把正確解決和處理好"三重一大"工作作為深入開展好黨風廉政建設(shè)工作的切入點常抓不懈。

  二、完善制度,明確職責

  為切實貫徹落實"三重一大"集體決策制度,進一步健全和完善黨內(nèi)監(jiān)督制度,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和省、市、縣委實施"三重一大"制度的有關(guān)文件精神,結(jié)合縣總工會實際,規(guī)定凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照"集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定"的原則,由集體討論作出決定。

  三、嚴格執(zhí)行"三重一大"集體決策制度

  在"三重一大"集體決策制度的落實中,縣總工會按照《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》的要求,嚴格遵守民主集中制原則,嚴格議事規(guī)則和決策程序,充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)的核心作用,進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實,保證了決策的民主化、科學化。

 。ㄒ唬﹫猿种卮鬀Q策、重大項目安排集體討論,民主決策?h總工會廣泛開展討論活動,規(guī)定凡重大事項、重大問題、人事決策、重大項目安排等都必須經(jīng)集體討論、民主決策。做到集思廣益,科學決策,防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生,促使各項決策走上科學化、民主化、制度化的軌道。先后開展"心態(tài)與狀態(tài)"大討論、"五個一"、"大走訪"、"我為發(fā)展環(huán)境做貢獻"主題討論等活動,

 。ǘ﹫猿种匾刹咳蚊饧w討論、民主決策、紀檢組監(jiān)督制度。一是在工會委員會選舉中我們按照市總工會和縣委組織部的要求,嚴格遵守民主集中制原則,嚴格議事規(guī)則和決策程序,充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)的核心作用,進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實,保證了決策的民主化、科學化。

 。ㄈ﹫猿执箢~資金使用情況集體討論、民主決策。凡超過5000元的大額資金使用,均嚴格按照集體討論、民主決策的程序進行。大項物資采購均嚴格按照政府采購規(guī)定,并制定機關(guān)采購制度,每次由值班領(lǐng)導(dǎo)簽字生效并執(zhí)行。

  (四)進一步開展政務(wù)、廠務(wù)公開,自覺接受群眾監(jiān)督。由縣總工會帶頭,在全縣基層工會開展政務(wù)公開,廠務(wù)公開,通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議,凡是需要職工參與的事項、涉及工會發(fā)展的重大事項、需要職工了解和知情的有關(guān)事項,一律公開,堅持工會周例會制度,及時傳達上級及總工會的有關(guān)要求,匯報工作的進展和規(guī)劃,聽取職工的意見和建議,妥善安排工會的各項工作,發(fā)揮職工在工會管理中的主人翁作用,主動接受監(jiān)督。

  四、開展工會干部作風整頓建設(shè)活動

  工會通過認真查找深刻剖析思想作風、學風及領(lǐng)導(dǎo)作風、工作作風、生活作風方面存在的`問題和不足,明確了具體整改措施和整改方案。通過整頓使工會在各方面都取得明顯效果。一是宗旨意識進一步深化。工會干部的政治意識、大局意識明顯增強,牢固樹立了執(zhí)政為民的理念;二是學習形式多樣,學習制度落實,積極運用學習成果指導(dǎo)實踐,科學觀念,法紀觀念和民主觀念明顯增強,積極吸收新經(jīng)驗、新思想、新成果,貫徹落實科學發(fā)展觀的能力明顯增強;三是堅持民主管理;四是工會干部帶頭發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風,嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定。

  自"三重一大"集體決策制度實施以來,工會領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視制度的貫徹落實,明確責任,嚴肅紀律,將落實"三重一大"集體決策制度作為加強黨風廉政建設(shè)的重點,在思想上認識到位,制度上加以保證,主觀上積極努力,較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。

  制度執(zhí)行自查報告 16

  為加快教育管理規(guī)范化、制度化建設(shè),形成務(wù)實高效的管理體系和運行機制,進一步深化我校教育改革,我們對照崆峒區(qū)教育局中小學規(guī)范化管理的相關(guān)要求,對我校教育管理規(guī)范化建設(shè)情況工作如實進行了自查,現(xiàn)將我校自查情況匯報如下 :

  西郊小學創(chuàng)建于1968年,占地10.59畝,建筑面積7324平方米。學校現(xiàn)有教職工62人,20個教學班,學生1021名,班額全部在60人以內(nèi)。學校自從通過 “兩基”驗收達標以后,近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作,加上上級領(lǐng)導(dǎo)的重視,辦學條件逐步改善。目前,學校各類教學儀器、設(shè)施均已配套,達到標準,有常用的體音美器材,學,F(xiàn)有圖書15000冊,生均圖書10冊,音美電教器材達到標準。近兩年來,在上級政府的關(guān)心和支持下,校園面貌有了很大改善。塑膠操場的啟用大大改善了學生的活動場地,如今學校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等,為師生的工作學習和鍛煉奠定了良好的基礎(chǔ)。

 。ㄒ唬┓结樎鋵,制度建設(shè)方面

  學校辦學目標明確,辦學指導(dǎo)思想端正,全面貫徹黨和國家的`教育方針,堅持“以德治校、以人為本”,針對性地制訂學期、年度計劃,并能做到有效執(zhí)行,及時總結(jié)。積極健全完善學校教育管理制度,建立健全檔案管理制度。學校檔案管理有專人負責,學校學籍管理科學規(guī)范,義務(wù)教育檔案齊全,入學率、鞏固率、畢業(yè)率均達標。

 。ǘ┙虒W常規(guī)管理的落實情況

  1.制定計劃,規(guī)范日常教學工作教師能結(jié)合任課年級的學生實際制定出切實可行的教學計劃,認真?zhèn)湔n、上課、批改作業(yè)、輔導(dǎo)、考核、評定等。課前寫好教案,課后寫好反思小結(jié)等。

  2.組織學習檢查,落實教學常規(guī)管理制度。學期初組織教師學習“教師課堂教學常規(guī)”等制度,讓每一位教師明確日常教學工作要求;學校采用定期檢查和不定期抽查的方法,對教師的業(yè)務(wù)、聽課、政治筆記,教案、作業(yè)等進行檢查,檢查結(jié)果納入教師年終考核。學期還組織由各學科組教師互查常規(guī)執(zhí)行情況,相互學習,相互促進,共同提高;實行推門課制度,了解教師教學常規(guī)執(zhí)行情況。

  3.加強學科組建設(shè),落實課堂教學研究。各教研組每周確保時間進行教學研究活動。

  4.加強集體備課,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享。定時間、定地點集體備課,為提高課堂教學效率作好充分準備。

  5.加強教學質(zhì)量監(jiān)控。平時著重通過對備課、上課、作業(yè)、期中檢測等幾個環(huán)節(jié)了解每位任課教師教及每位學生學的情況,在此基礎(chǔ)上,定期召開教研組長例會、班主任例會、學生座談會,進行詳細分析,及時調(diào)整教學策略。

 。ㄈ┙逃虒W研究和師資隊伍建設(shè)情況。

  通過參與式主題教研、協(xié)作教學、聽課評課、教學反思等多種途徑,將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學習與研究等教研活動,且有計劃、有措施、有總結(jié),有詳細的活動記錄,有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學后記、教學反思、經(jīng)驗總結(jié)、案例分析、教學論文和課題研究報告。

  師資隊伍建設(shè)方面:建立校本培訓制度、新教師培養(yǎng)制度、骨干教師培養(yǎng)制度,教師專業(yè)成長檔案袋等,其次在外出學習經(jīng)費上給予相應(yīng)的報銷。為教師專業(yè)成長搭建平臺。

  制度執(zhí)行自查報告 17

  根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求,現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報告如下:

  一、落實“三會一課”制度情況

  根據(jù)“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求,我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學習計劃表。并嚴格按照計劃開展實施,如因工作需要,也根據(jù)實際調(diào)整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課,特殊情況至少每個季度1次黨課學習的'要求落實到實處。

  二、組織生活會制度落實情況

  根據(jù)自查,我支部嚴格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會,領(lǐng)導(dǎo)班子在組織生活會上,堅持個人重大事項報告制度,開展集中學習、征求意見、談心談話、批評與自我批評,全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施,并將召開情況報上級機關(guān)工委,同時接受群眾監(jiān)督,全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內(nèi)政治生活體系建設(shè),切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。

  三、落實黨費收繳情況

  根據(jù)自查,我支部無這方面問題,我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作,并及時上繳上級機關(guān)工委,且每半年在黨務(wù)公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務(wù)及黨費收繳情況。

  四、推進黨務(wù)公開情況

  我支部嚴格按照黨務(wù)公開原則的依法依紀、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風廉政建設(shè)等情況。

  制度執(zhí)行自查報告 18

  根據(jù)xxx文件精神,為確保制度執(zhí)行年活動的開展,鞏固案件專項治理工作成果,促進合規(guī)文化建設(shè),按照省市聯(lián)社的工作步驟,我社認真做好2020年制度執(zhí)行年活動的自查工作,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下。

  一、統(tǒng)一思想、提高認識。

  我社及時召開由全體職工參加的動員大會,對此次自查工作開展的目的意義進行剖析,統(tǒng)一了思想,使全體職工充分認識到自查工作的重要性。

  二、精心組織,全面自查,

  信用社制定了具體工作方案,對照銀監(jiān)局《2020—2021年對省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題》、省聯(lián)社《2020年7月—2021年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》及xxx市聯(lián)社《2020—2021年各項檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題》,從7月1日至7月10日由各崗職工進行自查,7月12日至7月19日信用社組成2個工作組分別由正、副主任帶隊,對全轄所有網(wǎng)點、崗位的自查和整改情況進行檢查。通過自查和檢查發(fā)現(xiàn)我社主要存在以下下幾方面問題:

  (一)內(nèi)部控制存在缺陷

  1、對上級的內(nèi)控制度在具體執(zhí)行中有些未結(jié)合實際制定操作細則,內(nèi)控制度的制定缺乏針對性、科學性,對職工的教育培訓和輔導(dǎo)、監(jiān)督、檢查不夠,合規(guī)文化建設(shè)工作開展還有待提高。

  2、基本內(nèi)控制度執(zhí)行不力,部分網(wǎng)點換崗復(fù)核監(jiān)督制度執(zhí)行差,門柜業(yè)務(wù)未進行交叉復(fù)核,而是事后補章代替復(fù)核;交接登記不規(guī)范,如會計短期交接登記薄與計算機交接登記薄不一致。

  3、對公業(yè)務(wù)對賬制度落實不夠。對賬不及時,對賬單收回率差,未建立對賬臺賬,未按月對單位貸款本息進行對賬,對賬單上所蓋印鑒不全。

  (二)、會計、財務(wù)管理不規(guī)范

  1、結(jié)算賬戶管理不合規(guī)。一是檔案資料管理不規(guī)范,存在收集的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證有未經(jīng)年檢的現(xiàn)象;二是賬戶開立、撤銷不合規(guī),杰隆公司開一般結(jié)賬算賬戶和向陽電站、桂蘭水泥撤銷賬戶未報人行備案。

  2、會計基礎(chǔ)工作薄弱。一是憑證要素不齊的.現(xiàn)象仍然存在;二是記賬不規(guī)范,如在計算機門柜系統(tǒng)中有部分網(wǎng)點未對表外科目“已核銷貸款呆賬”分筆記賬。三是上街儲蓄所轉(zhuǎn)訖章與營業(yè)執(zhí)照和金融機構(gòu)許可證不符。

  3、大額資金支付與管理不規(guī)范,存在漏登大額現(xiàn)金支取登記表的現(xiàn)象。

  (三)、信貸管理亟待加強

  1、貸款三查制度執(zhí)行不力。對部份貸款存在未按要求按季進行貸后檢查的現(xiàn)象。

  2、貸款操作與管理不規(guī)范。一是貸款申請書要素不齊,如漏填借款人身份證號碼、計劃還款等內(nèi)容;二是貸款合同內(nèi)容填寫不完整,如借款人、貸款人、抵押人名稱與印章不一致,隨意簡寫,未填寫借款人、抵押人的開戶和賬號等情況;三是信貸檔案資料收集不全,整理不規(guī)范。如對已執(zhí)行完結(jié)貸款檔案未及時裝訂,應(yīng)當收集的有效證照未及時收集,抵押貸款無最高額抵押借款合同和相關(guān)的評估、產(chǎn)權(quán)證和他項權(quán)證復(fù)印資料等。

  三、落實措施,切實整改。

  針對存在的問題,信用社高度重視,及時召開社務(wù)會和全社職工大會,對存在的問題進行通報,并分析產(chǎn)生的原因,落實相關(guān)責任人進行整改。

  1、由信用社綜合管理部對各項內(nèi)控制度進行清理,結(jié)合我社實際,有針對性地制定具體操作細則,規(guī)范操作,經(jīng)常性地開展好合規(guī)教育,營造良好的合規(guī)文化氛圍。

  2、落實各級的檢查責任,加大對各崗位“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查監(jiān)督力度,逗硬處罰,增強制度的執(zhí)行力。

  3、對會計、財務(wù)管理存在的結(jié)算賬戶管理不合規(guī)、會計基礎(chǔ)工作薄弱的現(xiàn)象由各門市會計負責進行整改,對大額資金支付與管理不規(guī)范由各門市出納負責進行整改。

  4、對信貸管理中存在問題由各片區(qū)信貸員負責進行整改。

  5、社內(nèi)對整改情況將進行檢查,保證整改效果。

  制度執(zhí)行自查報告 19

  根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔xx年開展深化行政審批制度改革工作報告如下:

  一、基本情況

  為進一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境,提高衛(wèi)生行政審批效率,根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》,衛(wèi)生局高度重視,指定專人負責此項工作,對行政審批事項進行了清理規(guī)范,進一步減少現(xiàn)有的行政審批事項,精簡程序,縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則,將衛(wèi)生局原來17小項行政審批服務(wù)事項減少合并為9 項,審批時限壓縮54%,工作流程減少8個環(huán)節(jié),審批要件減少12個。

  二、具體措施

  在20xx年電子政務(wù)服務(wù)工作的基礎(chǔ)上,衛(wèi)生局積極采取措施,扎實推進全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。

  (一)高度重視,加強管理。衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)對深化行政審批工作高度重視,多次召開專題會議進行安排部署,健全完善各項規(guī)章制度,進一步做好政務(wù)信息公開工作,切實加強對行政審批工作的管理。

  (二)壓縮時間,精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務(wù)出發(fā),對現(xiàn)有審批事項承諾時間進行壓縮,對申請材料進行精簡,對通過日常監(jiān)管即可的內(nèi)容材料予以取消,對類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進行了規(guī)范,使辦事流程更加簡化,審批時限進一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務(wù)事項由原來17小項減少合并為9項,審批時限壓縮54%,工作流程減少8個環(huán)節(jié),審批要件減少12個。

  (三)積極推進,規(guī)范審批。對目前保留的審批事項,組織依法清權(quán)確權(quán),編制行政審批目錄,明確審批權(quán)力的主體、依據(jù)、運行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度,規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的`各項制度,并認真抓好落實。將衛(wèi)生局行政審批事項全部進入政務(wù)大廳窗口,專人負責集中受理,簡化辦事程序,提高行政效率。

  (四)加強管理,提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務(wù)服務(wù)首問負責制、限時辦結(jié)制、一次性告知制度、AB崗工作制度等制度,規(guī)范工作程序,加強對政務(wù)大廳工作人員的管理約束,及時溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題,收集和了解辦結(jié)事項的反饋意見,做到熱情接待,微笑服務(wù),耐心解答。

  三、下一步工作打算

  在今后的工作中,我局將進一步深化行政效能建設(shè),加強行政審批工作。一是要加強政務(wù)中心窗口建設(shè),充實窗口工作力量;二是要加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓,提高工作人員業(yè)務(wù)水平;三是要加強制度建設(shè),讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行,盡最大限度地方便群眾。

  制度執(zhí)行自查報告 20

  根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財經(jīng)紀律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀律情況開展了自查和重點檢查,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,領(lǐng)導(dǎo)強化責任

  為確保財經(jīng)紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責任科室負責人為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

  二、認真自查,建立監(jiān)督機制

  按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。

  一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務(wù)卡管理制度。我單位強化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理,嚴格執(zhí)行《公務(wù)接

  待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進一步規(guī)范了公務(wù)支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現(xiàn)象;強化了對公務(wù)用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進行了封存,未出現(xiàn)超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項目改用其他結(jié)算方式的'行為。

  三是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律各項規(guī)定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀律的行為。

  通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設(shè),從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

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