案件自查報告15篇
隨著個人的素質不斷提高,報告十分的重要,報告具有成文事后性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編幫大家整理的案件自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
案件自查報告1
為認真貫徹落實《錦州市20xx年度行政執(zhí)法案卷評查活動》精神,進一步規(guī)范行政執(zhí)法行為,提高行政執(zhí)法質量和水平,我局對20xx年全年以及20xx年上半年期間實施行政處罰并已辦結的案卷進行了認真的自查。
一、組織領導落實情況
局領導班子對此項工作高度重視,局領導主動抓落實,成立了行政執(zhí)法案卷評查工作小組。組長由局長張國華擔任,副組長由韓勝軍、李孝剛、侯國成擔任,組員由各科、隊、室負責人組成。局領導班子組織相關人員召開專門會議對此項工作作了具體安排:分三個階段進行,第一階段(20xx年10月11日前)完成查處的行政執(zhí)法案卷的梳理登記工作。
第二階段(20xx年10月15日前)對案卷行政處罰主體、違法事實進行認定,對處罰標準及權利告知進行審核,完成案卷的評查工作;第三階段(20xx年10月20日前)完成對不合格案卷的重新組卷工作。
二、案卷評查工作實施情況
1、案卷評查小組能夠統(tǒng)一思想,充分認識案卷評查工作的重要意義,積極協(xié)調各案卷查處部門,嚴格按照相關文件精神,著重從執(zhí)法程序方面、適用法律方面、違法事實認定方面對案卷進行認真的評查。
2、對案卷評的不符合程序、事實不清、證據不足及文書書寫不正確、案卷裝訂等不規(guī)范現(xiàn)象進行認真登記并改正,使案卷更加規(guī)范化、標準化,真正體現(xiàn)客觀公正、實事求是的原則。根據我局的職權,案件的主要來源是舉報及安監(jiān)大隊的日常巡查。自查自糾內容包括如下:
、賹σ婪ㄕ{查取證情況,重點檢查辦案人員是否兩人以上及時、全面、客觀、公正地開展調查取證工作,是否積極收集與案件有關的所有證據進行自查。
、趯ψ鞒龅奶幜P決定查看時間上是否給到位,標準上是否罰到位,依據上是否寫到位進行自查;
③對依法送達和執(zhí)行情況,檢查送達回證上是否有當事人簽收或代收人簽字及郵寄等其他送達憑證進行自查。
④檢查是否有正規(guī)的行政執(zhí)法處罰收據進行自查;
⑤整個案卷的組卷質量進行自查。
3、為及時總結經驗,查找不足,準備起草制定案卷評查制度,建立長效監(jiān)督制約機制,注意與行政執(zhí)法責任制工作的銜接。明確任務,落實責任。
三、主要成績
通過對案卷的評查,絕大多數(shù)案卷的執(zhí)法行為較為規(guī)范,能夠堅持公開、公平、公正原則,行政處罰中不存在重實體、輕程序的.不良傾向,文書制作比較規(guī)范。
四、存在的問題
1、部分案卷從立案到結案時間較長,缺乏查處力度,造成人力、物力、時間的浪費。
2、個別執(zhí)法隊員業(yè)務素質、案卷制作水平有待提高。
五、下一步工作打算
1、統(tǒng)一培訓,加強學習。印發(fā)《行政執(zhí)法案卷立案標準》,做到人手一份。
2、認真學習《新安全生產法》中的法律條文,為20xx年12月1日的實施工作打下良好的基礎。
3、加強與行政執(zhí)法責任制工作的銜接。督促各部門主要負責人切實履行好第一責任人職責,定期聽取匯報,務求案卷評查工作落到。
案件自查報告2
xx銀監(jiān)分局:
根據《xx銀監(jiān)局關于銀行信貸領域案件隱患風險提示的通知》(xx銀監(jiān)辦【xx】xx號)要求,xx行深入、細致地對信貸業(yè)務進行了全面風險排查,現(xiàn)將排查情況匯報如下:
一、組織情況
對于此次排查工作,xx行領導高度重視,及時組織召開專題會議,下發(fā)排查通知,提出工作要求。要求認真學習通知要求,制定排查方案,明確排查范圍及標準,以100萬元以上大額不良貸款、涉訴貸款為排查重點,以風險全覆蓋為原則,以規(guī)范行為、防范案件、查找問題、解決問題為出發(fā)點,從查業(yè)務、查行為入手,認真開展此次排查工作,及時發(fā)現(xiàn)苗頭隱患,嚴控信貸風險。
二、排查情況
。ㄒ唬┵J款基本情況
截至20xx年末,xx行共有貸款xx戶xx筆,金額xx億元。其中五級類正常貸款xx戶xx筆,金額xx億元,五級類不良貸款xx戶xx筆,金額xx億元,不良占比xx%。逾期類貸款xx戶xx筆,金額xx億元。
。ǘ┲贫惹闆r
一是梳理與完善各項制度,做到有章可循。近年來,xx行制定出臺了《xx銀行信貸管理基本制度》,對信貸業(yè)務操作管理、
信貸資產風險管理、信貸人員管理等作了明確規(guī)定,規(guī)范信貸行為。嚴格執(zhí)行 “三個辦法一個指引”貸款新規(guī),制定下發(fā)了《固定資產貸款管理辦法》、《流動資金貸款管理辦法》、《個人貸款管理辦法》等相關配套制度。重新設置了專用合同文本,對資金合法用途、借款人承諾事項、發(fā)放的條件、支付的方式和違約責任等進行了明確規(guī)定。
二是明確審批職責,嚴格審批流程。xx行制定了《信貸業(yè)務審批管理辦法》,規(guī)范信貸業(yè)務審批管理流程,分級、分權限進行審批與管理,實現(xiàn)相互制約和配合。
三是嚴格執(zhí)行貸款“三查”制度,確保資產質量。貸前調查,要求雙人嚴格按照國家產業(yè)政策規(guī)定對借款人及擔保人的經營情況、財務情況、信譽情況、還款能力以及抵質押品等進行認真調查、核實,充分識別客戶和業(yè)務風險。在貸中,對貸款報審資料的真實性、完整性、有效性進行認真審查,保證報審資料及合同的合法合規(guī)性,貸款合同實行雙人面簽制度。貸款發(fā)放后,要求借款企業(yè)按時更新報送報表資料,并要求信貸人員定期不定期對貸款企業(yè)經營情況及貸款用途進行跟蹤調查與檢查,同時對擔保企業(yè)的經營情況、重大變化情況及抵質押品的存放與管理情況進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不嚴格依合同執(zhí)行的、或發(fā)生其他風險信息的貸款,立即予以制止或提前收回,確保我行的`合法權益及資產不受損失。
四是嚴格執(zhí)行貸款檔案管理。xx行信貸檔案專人負責、專人管理,所有貸款均建立了完整的信貸檔案,并確保信貸資料完整、準確、連續(xù)。
通過對貸款管理情況進行排查,xx行在日常貸款管理中能按規(guī)定執(zhí)行各項規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)、違紀發(fā)放貸款現(xiàn)象。
(三)不良貸款排查情況
為確保此次風險排查效果,xx行對所有不良貸款相關檔案資料全部進行風險排查,力爭發(fā)現(xiàn)問題隱患,找出化解對策,為下一步有效清收做好鋪墊工作。截至xx年末,xx行共有逾期貸款xx戶xx筆,金額xx億元。根據貸款風險程度的不同,逐戶研究制定風險化解方案,制定具體工作措施,積極進行清收和化解。同時,督促信貸員加大對到期貸款與不良貸款催收,維護我行債權,并保證貸款的訴訟時效。
通過對上述貸款資料的重新審查、分析,xx行不良貸款審批、進帳流程合規(guī),未發(fā)現(xiàn)案件風險隱患。
。ㄋ模⿲π刨J人員履職行為進行排查
此次共對xx行xx名信貸人員盡職履職行為進行了排查,防止由于信貸人員不履職造成的不良貸款形成原因。排查組一是與各支行負責人座談交流,了解信貸人員日常工作表現(xiàn)是否勤勉盡職。二是與信貸人員座談,了解其基本情況和思想動態(tài),使信貸人員明白什么能做,什么不能做,做到自覺規(guī)范從業(yè)行為,遵守職業(yè)道德,防范從業(yè)風險。三是通過現(xiàn)場查看,了解信貸人員操作流程是否合規(guī)。四是做到負責人“了解你的員工”,使員工牢記禁止性規(guī)定,堅守道德底線,不觸犯法律,廉潔、合規(guī)從業(yè),努力創(chuàng)造合規(guī)工作氛圍。
通過排查,未發(fā)現(xiàn)有內部員工內外勾結以偽造、編造虛假借款人身份信息資料、以虛假借款人名義騙取貸款,或內部員工提供他人的身份證明資料給實際借款人騙取貸款行為、以及其他不良、異常行為。
三、排查結果
經排查,一是xx行貸款發(fā)放嚴格按照制度流程辦理,嚴格執(zhí)行貸款“三查”制度。二是對將到期的貸款提前向借款人進行還款提示;對逾期貸款及時下發(fā)催收通知,確保每筆貸款的時效連續(xù)。三是xx行大額不良貸款、涉訴貸款檔案資料齊全,借款人及擔保人提供的資料全部合法有效,貸款發(fā)放流程合規(guī),未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀發(fā)放貸款現(xiàn)象。四是能嚴格按照xx行客戶風險監(jiān)測預警管理辦法及xx行不良資產管理內控制度進行貸款管理,對不良貸款逐戶研究制定風險化解方案,力爭將風險降至最低,逐步化解信貸領域風險。
xx銀行
xx年xx月xx日
案件自查報告3
按照《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法》文件要求,我行領導高度重視,充分認識案件防控、風險排查工作的重要性,根據行長的指導和部署結合我行實際情況,積極做好我行案件防控、風險排查工作。
計財部主要以下面幾點進行排查:
一、財務資金安全方面
1、庫存現(xiàn)金:定時與不定時核對盤點庫存現(xiàn)金。建立清晰的出納賬,做到賬實賬賬相符。
2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的.管理,避免流動性資金的過多閑置和不足。
3、大額款項:對大額現(xiàn)金收支,銀行大額轉賬嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,審核授權通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。
4、賬務處理方面:各賬務處理要符合《企業(yè)會計準則》與稅收部門的規(guī)定。
二、人員管理問題。
財務部現(xiàn)有三位員工,其中兩位員工為試用學習階段,生活作風、工作作風、學習作風上都嚴格遵守相關管理規(guī)定,都能做到"愛崗敬業(yè)、誠實守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。
三、部門改進措施:
通過此次認真自查工作,財務部在今后工作過程中,將加強防范,提高自身對風險的認識,樹立"違規(guī)就是風險,安全就是效益"的風險理念,主動、有效地防范風險,確保一旦發(fā)現(xiàn)風險存在,能及時在向上級匯報的同時積極進行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風險。強化內控案防管理,為我行各項業(yè)務發(fā)展營造良好的環(huán)境。
二〇xx年三月二十日
案件自查報告4
按照局《關于干部紀律作風整頓集中活動征求意見自查自糾階段實施方案》的要求,支隊制定了違法建設案件自查工作方案,對20xx年1月1日至20xx年6月1日期間,按照法律程序實施行政處罰并已辦結的案卷逐卷逐項地進行了自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、基本情況
20xx年1月至20xx年6月,我局已辦結的行政執(zhí)法案件共64件,其中20xx年違法建設案件52件,20xx年違法建設案件7件,20xx年6月處罰案件5件。按照駐規(guī)20xx12號文件要求,支隊專門組織人員對所有執(zhí)法案卷進行了自查自評,行政執(zhí)法案卷工作有較大提高。
(一)職責明確、主體合法。嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國行政處罰法》規(guī)定的程序進行管理和執(zhí)法,所辦理的案件均屬規(guī)劃行政執(zhí)法的職權范圍,無越權管理、越權處罰、濫用職權的行為;所有辦案執(zhí)法人員均取得行政執(zhí)法資格,都做到持證上崗。
。ǘ┏绦虻轿弧⑹掷m(xù)完備。執(zhí)法辦案均嚴格按照立案、調查取證、事先告知、審查決定、送達和執(zhí)行等法定程序依次進行,依法告知當事人的陳述、申辯和聽證的權利,充分保障當事人的合法權益;執(zhí)法辦案的每個步驟都嚴謹規(guī)范,每個環(huán)節(jié)、每道手續(xù)都有相應責任人員簽字認可,每個案件都由機關負責人簽批。
。ㄈ┦聦嵡宄、證據確鑿。行政處罰案件所認定的違法事實
既有合法有效的當事人詢問筆錄、書證材料、視聽資料,還有相關職能部門的相關材料,較多種類證據的關聯(lián)性、證明力較強,對當事人違法事實認定比較清楚。
。ㄋ模┎昧亢侠、處罰適當。辦理違法建設案件嚴格按照《河南省住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)行政處罰裁量標準》執(zhí)行,按照法定程序,充分聽取當事人的陳述和申辯,客觀分析當事人違法行為的具體情節(jié)、性質、主客觀原因、社會危害程度等,重大案件集體討論決定,適用法律依據正確,適用法律條款準確,作出的處罰決定合法合理。
(五)制作規(guī)范、歸檔及時。按照《行政處罰案卷評查標準》的要求,行政處罰案卷文書制作比較規(guī)范,案件卷宗整理做到一案一卷,且格式統(tǒng)一、目錄清晰、排序一致、材料齊全、裝訂整齊,案卷比較整潔,并及時進行歸檔保存。
。┺k案嚴謹、責任明確。按照《行政執(zhí)法過錯責任追究規(guī)定》、《行政執(zhí)法人員及工作人員紀律處分規(guī)定》、《河南省住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)行政處罰主辦人制度》等規(guī)定,嚴格執(zhí)行執(zhí)法責任制,按照“誰主管、誰負責”的原則,將工作職責明確到崗、落實到人。截止目前,還未出現(xiàn)因執(zhí)法程序過錯而被提起行政訴訟的情況。
二、存在不足
1、調查取證方面。調查取證能力需進一步加強,行政處罰所收集的證據材料基本是證明違法行為發(fā)生的證據,對反映當事人違法行為的具體情節(jié)、主客觀原因、社會危害程度等證據材料收集較少。
2、筆錄制作方面。部分案卷的詢問筆錄中,執(zhí)法人員的.詢問不夠全面、具體,內容表述不夠規(guī)范、準確,邏輯關系不強。個別現(xiàn)場筆錄、勘驗筆錄不夠規(guī)范。
3、案卷整理方面。行政執(zhí)法案卷制作、歸檔需進一步規(guī)范,部分案卷存在材料大小不一、取證材料復印件應加蓋與原件相符印章等問題。
三、整改措施
針對存在的問題和不足,下一步我們將采取得力措施,集中精力抓好落實,進一步規(guī)范執(zhí)法案卷工作。一是開展專題培訓活動。組織各執(zhí)法大隊的辦案業(yè)務骨干進行專題培訓,重點培訓行政處罰、拆除違法建設案件的調查取證、法律文書制作等技能,進一步提高執(zhí)法人員的調查取證能力。二是開展建設執(zhí)法案卷規(guī)范月活動。按照擬定的計劃,近期準備開展行政執(zhí)法案卷規(guī)范月活動,組織各執(zhí)法大隊辦案業(yè)務骨干,選擇部分已辦結的具有代表性案件,對案件認定的違法事實、調查的證據、適用的依據、辦案的程序、作出的決定、執(zhí)行的結果、卷宗的整理等,進行評議分析,擺出問題、指出不足、找出差距,明確完善的目標,不斷改進行政執(zhí)法工作,共同提高執(zhí)法案卷的整體質量。三是進一步規(guī)范處罰案件。按照支隊統(tǒng)一部署,六月份完成《行政執(zhí)法案件辦理規(guī)定》起草工作,使行政處罰案件的辦理嚴格按照制度執(zhí)行。
案件自查報告5
根據司法部《關于深入開展司法行政機關評查案件工作的意見》和省司法廳有關指示精神,按照《全市司法行政系統(tǒng)評查案件活動實施方案》的部署。我局對20xx年1月至今辦結的人民調解、法律援助、司法鑒定、律師、公證、社區(qū)矯正工作和基層法律服務工作展開了評查工作。通過對案件指導思想、事實認定、證據收集、程序應用、法律適用、處理結果、文書格式、社會效果等方面進行評查,力爭通過此次評查,提高我區(qū)司法行政的執(zhí)法水平、辦案質量,F(xiàn)將我局開展“案件評查”情況匯報如下:
一、建立案件評查機構,明確評查人員的責任
為將此項工作抓好、抓實、抓出成效,我局專門成立了案件評查工作領導小組,由黨組書記楊偉國同志任組長,副局長魏旭峰、李明、閆改蓮任副組長,各科室負責人為領導小組成員的案件評查工作領導小組。要求各業(yè)務科室指導轄
區(qū)內的法律援助中心、公證處、各司法所、律師事務所、人民調解委員會、法律服務所對20xx年1月至今辦結的人民調解、法律援助、律師、公證、社區(qū)矯正和基層法律服務的案件裝訂歸檔。
二、組織召開工作會議,及時對案件抽查評查工作進行安排部署我局領導高度重視,把案件評查工作作為全面推進依法行政工作的“突破口”狠抓落實。局機關召開了工作會議,對評查工作進行了專題研究,對評查工作進行具體的安排和部署,并把案件評查工作列
為今年績效考核的重要內容,要求各業(yè)務科室根據案件歸檔結果寫出案卷目錄,對案件來源、案情介紹、編號等做詳細注明,為抽查評查工作打下了堅實的基礎。
三、研究制定案件抽查評查方案,明確具體評查標準明確案件評查的指導思想、目標任務、工作內容和工作要求,對強調了評查案件的范圍、評查案件的內容和重點、評查方法等內容作了明確規(guī)定,將案件質量的評定標準分為合格、基本合格、不合格三個等次,并對不同類型案件的評查嚴格按各行業(yè)的標準執(zhí)行,
評查工作根據以下六個方面標準進行:
(一)執(zhí)法思想是否端正。是否以社會主義法治理念為指導,做到以人為本、公平正義、文明執(zhí)法、服務大局;是
否做到法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。
(二)事實認定是否清楚。辦理的案件事實是否清楚,認定事實的證據是否充分,有無遺漏等。
(三)法律適用是否準確。辦理的案件適用的法律、法規(guī)、司法解釋或規(guī)章等是否合法有效,適用法律有無沖突,引用法律條文是否適當、準確、完整,法律文書中的`說理論述是否正確充分等。 (四)法律程序是否規(guī)范。案件的辦理過程是否嚴格按照有關法律、法規(guī)規(guī)定的程序進行。
(五)實體處理是否公正。實體處理是否合法合理,對當事人是否平等對待。
(六)法律文書是否齊全。法律文書有無遺漏、缺失,載明的內容是否齊全,文字有無差錯等。
該標準易于理解,便于操作執(zhí)行,確保了案件質量評查工作得以順利開展。
四、從五個方面先進行自我評查
一是看辦案程序是否合法,立案、調查取證、案件辦理、法律文書等手續(xù)是否齊全,是否按規(guī)定程序執(zhí)行,是否超時限辦理;二是看認定事實是否清楚,證據是否確實、充分;三是看適用法律是否正確,執(zhí)行是否公平、公正;四是看法律文書是否規(guī)范、齊全,用語是否規(guī)范、準確、精煉;五是看當事人的反映,社會效果是否良好。由局案件評查組對案
件質量進行客觀公正的分析,形成案件自查。
五、認真開展案件評查工作
我局從20xx年至今的各項工作案件中抽取了57份案件,案件涉及各個類別,且不重復,具有一定的代表性。案件評查嚴格參照各行業(yè)的案件評查標準進行評查,分列出優(yōu)秀案卷、合格案卷、不合格案卷,對優(yōu)秀案卷進行表彰,對不合格案卷限期整改。認真剖析存在問題的原因,全面提高辦案質量。并從初評案件中挑選出人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務案件各兩件;法律援助、律師、公正案件各一件,列明編號、單位、名稱上報市司法局。
第一階段復查案件工作,我們發(fā)現(xiàn)通過對各項案件的評查做到了摸清基本情況、總結工作經驗、查出了待整改的問題,也及時予以了糾正,更明確了今后工作的重點。評查結果顯示案件質量明顯提高,絕大多數(shù)案卷事實認定清楚、適用法律準確、證據確鑿充分、執(zhí)法程序合法。無論是辦案程序、證據調查、辦案技術、文書制作、案卷歸檔、制度建設以及案卷質量等綜合評比有所提高。在下步工作中,我們將從建立長效機制入手,確保我區(qū)司法行政機關公正廉潔的執(zhí)法水平。
案件自查報告6
根據包新農金發(fā)今年30號《包商銀行新型農村金融機構管理總部文件》文件要求為進一步加強我行案件防控風險排查工作,提高全行員工案件防范意識,加強內控制度建設,查找風險點,及時發(fā)現(xiàn)并上報各類案件,消除案件隱患,確保案件防控風險點排查工作的扎實有效開展。
案件防控風險點排查活動實施“一把手”工程。行長為案件防控排查工作的第一責任人。各部門負責人組織本部門的排查工作,充分認識案件風險防控工作的嚴峻形勢,高度重視,切實負責,把案件風險防控排查工作落實到位。主要對以下方面進行排查。
一、業(yè)務操作流程排查。
。ㄒ唬┐婵罘矫妫
。1)單位結算賬戶的自查處理。
1、賬戶管理:們按照人民銀行《單位結算賬戶管理辦法》,對開業(yè)至今開立的單位結算賬戶進行了詳細的自查。共清查賬戶55戶含我行在同業(yè)(荊門人行1戶、漢口銀行1戶、掇刀中行1戶、掇刀農行1戶、向陽農行1戶)開立賬戶5戶,其中:基本賬戶3戶、專用賬戶1戶、一般賬戶50戶、注冊驗資戶1戶;經清查,發(fā)現(xiàn)問題若干:
一是待核準類基本賬戶在他行未銷戶,在我行又開立基本賬戶,致使在我行開立的賬戶長期處于“黑戶”狀態(tài)。該賬戶屬于我行自身賬戶,最初注冊驗資時是在掇刀中行辦理,驗資成功轉為基本賬戶。我公司正式營業(yè)后,欲將基本賬戶變更到我行營業(yè)部辦理,因中行變更手續(xù)繁雜一直久拖不決。后續(xù)在請示行領導后,我們將根據指示進行處理。
二是報備類一般賬戶在他行有久懸戶和基本賬戶變更,致使在我行開立的賬戶不能報備。經與開戶單位主管人員聯(lián)系,目前,變更賬戶的2家單位已將最新的單位開戶許可證送交我行,我行也已在人行結算賬戶管理系統(tǒng)報備。在他行有久懸賬戶的單位2家,1家已經做銷戶處理,還有1家正在要求基本賬戶開戶行做久懸賬戶轉為正常賬戶處理,后續(xù)將視情況做出相應處理。根據自查發(fā)現(xiàn)的問題,在今后的工作中,我們在要求柜員保證開戶單位資料的完整性、合規(guī)性的同時,還要求柜員,單位結算賬戶在沒有通過人行結算賬戶管理系統(tǒng)核準、報備絕對不允許使用,如10日內還不能處理好的一
。2)個人賬戶的自查情況:根據管理行和本行的《個人結算賬律進行銷戶處理。戶管理辦法》,對至今開立的個人結算賬戶進行了自查,截止今年11月27日,全行共開立人民幣結算賬戶474戶,公民聯(lián)網身份核查474戶,留存客戶身份證復印件474戶,全部都進行了身份核查。其中活期儲蓄戶共388戶,總金額1305萬元;定期存款共86戶,總金額共計830、4萬元。共開出普通存折354本,一本通存折63本,定期存單87張。我行在日常工作中能嚴格按照《個人存款賬戶實名制規(guī)定》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等相關法律制度規(guī)定辦理個人銀行結算賬戶的開立業(yè)務,能夠認真核對存款人身份證件的姓名、號碼及照片,并全部通過公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)核實,留存客戶身份證件復印件,對冒用他人證件開戶、虛假身份證件開戶的均不予辦理,要求客戶提供真實有效身份證件;對于由代理人開戶的,能嚴格審核代理人的身份證件,聯(lián)系被代理人進行核實,留存電話號碼及詳細住址等重要信息,每日客戶開戶資料隨傳票裝訂。對個人銀行結算賬戶30萬元以上大額劃轉業(yè)務及20萬以上的現(xiàn)金業(yè)務,我行建立了大額劃轉登記簿,大額交易嚴格按照反洗錢的相關規(guī)定逐筆進行了審批,并詳細記錄其交易對方、資金用途等重要情況,凡是轉賬超過30萬元以上必須由部門經理和會計主管審批方能轉出,并由部門經理簽批大額資金簽批單。我行做到了支付資金層層把關,授權管理,責任明確。
2、存款程序與記錄:開業(yè)至今我行共辦理單位定期存款一筆,金額1000萬,存期一年,由客戶提供開立單位賬戶的.相關資料并留存印鑒;辦理單位通知存款一筆,金額1000萬,儲種為七天通知,目前沒有到期也不存在提前支取現(xiàn)象;單位協(xié)定存款一筆,協(xié)定金額50萬;開立1戶單位注冊驗資戶。未開辦存款證明書及教育儲蓄業(yè)務。經清查存款程序與記錄,發(fā)現(xiàn)以下問題:一、未建立應解匯款及臨時存款登記簿。我行目前沒有大小額支付系統(tǒng),依托他行網銀處理往來賬,不涉及應解匯款及臨時存款此會計科目,但是為了以后的業(yè)務發(fā)展,要完善此業(yè)務;
二、大額轉賬支取未嚴格執(zhí)行預約登記制。
現(xiàn)就此情況,已清查以往的所有往來業(yè)務,經行詳細登記與記錄,在以后的業(yè)務操作中要做到一筆一清,詳細記錄。
3、財務核對:嚴格執(zhí)行“崗位獨立,人員分離”制度,記賬人員和對賬人員分離,每日營業(yè)終了由會計主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。
。ǘ⿻嫎I(yè)務方面:
1、會計主管履行職責:嚴格執(zhí)行會計主管責任制度,禁止從事與職責無關的業(yè)務,并按規(guī)定對會計業(yè)務進行監(jiān)督和審核,并做好《會計主管工作日志登記簿》的記錄和處理。
2、會計程序與記錄:核查以往的會計記錄,發(fā)現(xiàn)如下問題:
一、會計憑證存在不合規(guī)不正確的現(xiàn)象,如沒有大寫金額,沒有簽章等。柜員的內部自制憑證(現(xiàn)金收入付出憑證),出現(xiàn)忘寫大寫金額的現(xiàn)象或者書寫不正確現(xiàn)象。現(xiàn)已督促其改正,并制定相關整改措施,保證以后不再出現(xiàn)此類情況;
二、會計檔案裝訂不合規(guī),有掉頁現(xiàn)象。已對檔案進行修補裝訂,指定專人審核會計檔案裝訂。
3、財務核對:嚴格執(zhí)行“崗位獨立,人員分離”制度,記賬人員和對賬人員分離,每日營業(yè)終了由會計主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。
(三)財務核算方面:
1、根據《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財務管理辦法(試行)、有關實施條例和法律法規(guī)及規(guī)定編制符合我行體制、防范財務風險、推動各項業(yè)務持續(xù)健康協(xié)調發(fā)展的財務年度計劃,主管部門嚴格按我行各財務規(guī)定及年度計劃展開財務工作。
2、建立由我行各級領導組成的財務領導小組,各項財務工作在董事會及行長的領導下由會計結算部具體實施;對于我行大宗費用的開支由我行人員集體進》《掇刀行決策;各項財務工作均按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財務管理辦法(試行)、包商村鎮(zhèn)銀行財務審查管理辦法(試行)》等規(guī)章制度和實施細則的要求進行;各崗位人員按有利于分工協(xié)作,有利于相互制約,有利于提高效率的原則設置,對財務管理審批、采購、保管、會計核算等不可相互兼容的崗位實行崗位分離制。
3、財務核算及收支管理均以權責發(fā)生制為基礎;對每筆財務收支準確核算,按各財務規(guī)章辦法等合理合規(guī)列入相應賬目;合理規(guī)范的開立費用賬戶并按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行費用管理辦法(試行)》等財務制度使用,開業(yè)至今已發(fā)生91筆費用,金額為1109133、81元,其中:業(yè)務招待費為63183、6元,電子設備運轉費15102元,郵電費16071、5元,勞動保護費189800元,印刷費25133元,公雜費95203、4元,職工工資273360元,差旅費4564、3元,水電費35190、1元,職工福利費11223元,職工教育經費9659、72元,費用性稅金46347、3元,保險費25081、69元,社保23356、2元低值易耗品攤銷261388元,住房公積金12864元,經查,每一筆單據,要素(事項)、時間等均符合我行費用管理辦法;對各種費用的借支均按我行規(guī)定填制借款單,由我行各級領導給出意見后方可實施;各費用的支出需填寫費用報銷憑證、附原始費用憑證、寫明用途,且嚴格實行授權管理下的“一支筆”審批制度;各應收應付款按各有關規(guī)定掛賬開業(yè)至今已發(fā)生。
(四)出納業(yè)務方面:
1、定期查庫:建有“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務交接登記簿”,柜員交接班、營業(yè)終了時由授權柜員檢查并核對實物與賬務記載一致;會計主管每周對有價單證和重要空白憑證使用管理情況檢查;營業(yè)機構負責人每半個月查庫;會計結算部至少每月進行一次全面庫存檢查;分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查;主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查;董事長每年至少進行一次全面庫存檢查。”制度,碰箱必須在監(jiān)控錄
2、崗位制約:柜員必須堅持“一日三碰庫(箱)像視線范圍內進行,做到賬款、賬實相符。
3、程序與記錄:經核查,我行目前沒有假幣收繳資格,未開辦現(xiàn)金領繳代理業(yè)務,柜員現(xiàn)金出入庫實行雙人清點核實,款箱交接雙人簽字確認,明確責任。
4、庫存現(xiàn)金安全與管理:庫存現(xiàn)金實行限額管理制度,對超限額部分及時繳存開戶行,保證資金安全和有效流通。
(五)對賬管理方面:
我行自8月11日正式營業(yè)起已經3月有余,對賬工作也已進行3次。按照《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行對賬工作管理實施細則》我們逐次進行了自查。第一次8月份,共產生3戶對賬單位,發(fā)出3戶收回3戶,對賬率100;第二次9月份,共產生15戶對賬單位,發(fā)出13戶收回10戶,對賬率67;第三次10月份,共產生27戶對賬單位,發(fā)出22戶收回17戶,對賬率63;在本次自查清理中發(fā)現(xiàn)開戶后一直未發(fā)生業(yè)務,余額為零的單位賬戶9戶占總戶數(shù)的29,空戶較多;外地和外地經營的單位賬戶7戶占總戶數(shù)的21,對賬管理非常困難。根據我行對賬率嚴重不達標實際,在以后工作中:
一是嚴把準入關。要求單位開戶后每月必須發(fā)生3筆以上業(yè)務,不然不予開戶。對已經開戶單位,要求本月必須發(fā)生業(yè)務,不然限期銷戶;
二是“專人”對賬。對在外地和外地經營的單位賬戶,由其客戶經理負責對賬,改變由營業(yè)部指定1人專門負責對賬模式。三是對照久懸賬戶要求對長期不對賬的單位納入久懸賬戶管理。通過有效措施促進我行對賬質量快速提升。
。┈F(xiàn)金管理方面:
現(xiàn)金業(yè)務必須堅持“當日核對、雙人管庫、雙人押運、離崗必須查庫”的原則,做到內控嚴密、職責分明,F(xiàn)金收付必須堅持“收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款”的原則。進行款箱交接時,交箱前必須核對接箱人是否為被授權人,接箱時必須核對總箱數(shù),檢查款箱是否完整無損,并詳細登記相關交接登記簿。
(七)印鑒密押、重要空白憑證、授權卡、柜員卡等管理情況:嚴格遵守“證印分管,證押分管”原則,柜員卡專人使用,專人保管,定期或不定期更換密碼,做到“誰使用,誰保管,誰負責”。截至到目前,未發(fā)現(xiàn)有任何錯用亂用冒用現(xiàn)象發(fā)生。
。ò耍┲匾瞻讘{證方面:嚴格執(zhí)行《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行重要空白憑證管理辦法》。
1、重要空白憑證和有價單證保管:建有“重要空白憑證保管登記簿”定專人保管重要空白憑證和有價單證,重要空白憑證和有價單證實物應當與賬務記載核對一致。經管人員變動時,嚴格辦理交接登記手續(xù),詳細記載交接情況。憑證經管人員未辦妥交接手續(xù)前,不得離崗。
2、重要空白憑證和有價單證使用:領用重要空白憑證,根據領用數(shù)量登記,注明起止號碼。簽發(fā)時,必須按順序號使用,逐份銷“重要空白憑證登記簿”號,號碼必須銜接。屬銀行簽發(fā)的重要空白憑證,嚴禁有客戶簽發(fā),不得事先蓋好印章備用。由于我行目前暫時沒有支票和代理業(yè)務,因此此方面不存在風險。,并且規(guī)定會計主管每周對有價單證和重
3、定期檢查:建有“查庫登記簿”要空白憑證使用管理情況檢查;營業(yè)機構負責人每半個月查庫;會計結算部至少每月進行一次全面庫存檢查;分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查;主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查;董事長每年至少進行一次全面庫存檢查。經查看檢查開業(yè)至今的“查庫登記簿”并突擊檢查庫存情況,發(fā)現(xiàn)所有賬證、賬款、賬實相符。在以后的工作中,我們仍要堅持定期不定期的庫存檢查,保證銀行及客戶資金財產安全。
。ň牛┲虚g業(yè)務方面:目前我行暫時未開辦中間業(yè)務。
。ㄊ┌踩Pl(wèi):根據管理行和本行《安全保衛(wèi)工作實施細則》的規(guī)定,我們及時對安防設施等進行了自查。
一是測試110報警器是否處于正常工作狀態(tài)。經與110聯(lián)系測試,確認我行報警系統(tǒng)正常,運行良好;
二是詢問柜員掇刀公安,均能正確應答;
三是檢查報警裝置的按紐是否局的電話號碼(0724—249xx)安裝在柜員隨手方便之處,是否處于正常工作狀態(tài)。經查看和測試均符合內外部安全保衛(wèi)部門的要求。
四是突擊檢查營業(yè)人員是否雙人臨柜,聯(lián)動門是否關閉,是否有非營業(yè)人員。經檢查沒有發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象,聯(lián)動門緊閉處于鎖定狀態(tài),也沒有發(fā)現(xiàn)除營業(yè)人員以外的其他人員進入營業(yè)室;
五是突擊檢查柜員現(xiàn)金箱和重要空白憑證庫。進行賬實、賬款、賬證、賬賬核對,沒有發(fā)現(xiàn)白條抵庫、賬實、賬款、賬證、賬賬不符的現(xiàn)象;
六是檢查柜員交接是否合規(guī)。經查看《柜面業(yè)務、交接登記簿》《業(yè)務印章、認證卡、密鑰交接登記簿》等沒有發(fā)現(xiàn)交叉交接、交接不銜接、交接不簽章、交接事項不清、交接事項不實或交接時間不清等事項,各項交接均符合我行制度規(guī)定;
七是檢查消防、自衛(wèi)器材。經查看,營業(yè)部有滅火器箱2個(每個里面有2個滅火器),消防栓3個,均有專人保管并貼有封簽,檢測時間在有效期內。沒有看到自衛(wèi)器材,目前,已將情況向行領導反應。
三、下一步工作開展計劃
1、進一步提高認識,確保案件防控工作取得實效。我行充分認識開展關鍵風險點監(jiān)控檢查工作的重要性,防止和切實落實監(jiān)控檢查職責,“檢查走過場”“檢查疲勞”,確保監(jiān)控檢查工作取得實效。
2、加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作力度,確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題,按照有關規(guī)定落實整改,并做到舉一反三,杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要求各部門要高度重視,認真對待。
3、加強業(yè)務學習,進一步提高案件防控水平。
4、進一步提高工作實效和質量。堅決克服“管理疲勞”“見怪不怪”、的現(xiàn)象,對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視,堅決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生。
5、加強案件防控及整改,保證整改工作落到實處。各管理部門將定期或不定期組織對所在部門案件防控及整改落實情況的檢查,對整改工作落實不到位的要追究責任人,并對整改情況進行重點抽查。機構網點因整改落實不到位,造成風險隱患的,要從重處理責任人。
案件自查報告7
20xx年,在XX公司監(jiān)察處和XX公司黨政的正確領導下,XX公司紀檢監(jiān)察室認真學習貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會、十八屆中央紀委三次全會和控股公司相關會議精神,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,圍繞公司中心工作,轉職能、轉作風、轉方式,扎實推進黨風建設和反腐倡廉工作,為公司全面深化改革和發(fā)展保駕護航,現(xiàn)將XX公司20xx年紀檢監(jiān)察工作自檢自查報告如下:
一、抓教育監(jiān)督,促進廉潔從業(yè)
一是以在黨委落實黨風廉政建設主體責任工作中抓教育監(jiān)督。按照XX公司黨委的部署和紀檢監(jiān)察部門的工作要求,XX公司于20xx年6月5日舉辦落實黨風廉政建設主體責任專題培訓班,就黨委落實黨風廉政建設主體責任進行專題培訓,組織副科以上的干部及重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)人員共計22人參加。公司黨委書記、總經理XX以《扎實推進深化改革,全面落實主體責任,為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障》為題,向參加培訓的人員進行了專題授課。組織培訓人員觀看《四風之害》、《從案例中看國企職務犯罪的特點和預防》等視頻教材,使大家對黨風廉政建設和反腐敗工作有了更深層次的理解和認識,進一步提高了參培人員對黨委承擔黨風廉
政建設主體責任重大意義的認識和落實主體責任的自覺性。
二是在反腐倡廉教育月活動中抓教育監(jiān)督。在反腐倡廉教育月活動中,以?深入落實‘八項規(guī)定’強化制度規(guī)定執(zhí)行?為主題,認真組織開展好?九個一?活動。組織黨員干部及重點崗位管理人員XX人進行廉潔文化知識考試。邀請XX市檢察院預防職務犯罪科的檢察官為公司副科級以上領導干部和關鍵崗位人員進行預防職務犯罪專題授課,引導大家自覺抵制不良行為,從點滴做起,謹小慎微、防微杜漸,做到在政治上清醒、在經濟上清貧、在生活上清白、在作風上清廉。以重違紀違法案件職務犯罪案件等案件為反面教材開展警示教育,要求所有黨員干部認真反思,引以為戒,以案明紀。以反腐倡廉教育月活動為抓手推進公司黨風廉政建設;以警示教育為契機,對全司黨員干部的黨性觀念、宗旨意識和世界觀、人生觀、價值觀來了一次大洗禮,提高了廣大黨員干部的黨紀黨風觀念和廉潔自律意識,筑牢了拒腐防變的思想防線。
二、八項規(guī)定,改進作風建設
在開展黨的群眾路線教育實踐活動中,XX公司制定了《領導班子專題民主生活會整改方案》、《?四風?突出問題專項整治方案》以及《制度建設計劃方案》,并按照三個方案的部署和要求,認真開展整改落實工作。認真貫徹落實八項規(guī)定,改進作風建設,不斷促進各項工作開展。
一是加強理論學習,提高綜合能力。通過理論學習,領
導干部不斷提高了科學認識和分析形勢的能力、理論與實際相結合的能力和改造主觀世界的能力,努力成為的堅定實踐者。
二建立健全體制機制,不斷理順管理關系,推進作風建設規(guī)范化長效化。XX公司班子求同存異,努力使思想觀念得到統(tǒng)一,從規(guī)范運作出發(fā),著眼于制度建設,突出整治?四風?問題。不斷以推進制度建設來體現(xiàn)和鞏固教育活動成果,以抓好制度實施來增強干部職工對活動的參與度、支持度、滿意度。通過業(yè)務接待管理辦法、公務用車管理辦法等制度的出臺實施,公司的招待費、車輛運行費用都得到了有效的控制,取得了很好的效果。全年,XX公司業(yè)務招待費XX萬元,同比下降XX萬元;公務用車費XX萬元,同比下降XX萬元。
三是結合回頭看,抓實抓好教育實踐活動的整改落實工作。公司通過進一步梳理問題,結合?回頭看?情況充實完善民主生活會整改方案、專項治理整改方案、制度建設方案以及領導班子個人整改方案,對查擺出來的具體問題,對群眾反映強烈的`突出問題,認真分析,逐項研究,進行再梳理、再歸類,進一步明確整改方向,提出了有針對性的整改措施并落實。
三、抓源頭治理,完善懲防體系建設
一是抓責任落實。按照?一級抓一級,層層抓落實?的工作方針,公司正職與副職、黨委與下屬黨支部、班子成員與各分管部門分別簽訂了《黨風建設和反腐倡廉工作責任
書》,以責任制的形式確定基層黨政領導及黨支部在黨風建設和反腐倡廉工作中的責任內容,從制度上明確黨風建設工作所應擔負的責任和義務,確保落實?一崗雙責?制,并把責任制的落實情況列入中層管理人員的業(yè)績考核;鶎狱h支部書記、車間、部門負責人等X人向公司黨委交了廉潔保證金。
二是抓廉潔風險防控工作。按照20xx年初提出?明確責任,轉變作風,狠抓落實,確保20xx年黨風建設和反腐倡廉工作責任制考核達標?的目標任務,公司黨委認真組織開展廉潔風險防控工作,制定了XX公司《加強廉潔風險防控建設的實施意見》實施方案,并于X月份開始組織實施,全面推進廉潔風險防控工作。以財務部、人力資源部、黨政綜合辦、企業(yè)管理部、工會等部門為重點,組織建立廉潔風險防控機制,組織各部門分別編制職權目錄、繪制權利運行流程圖及自我防控表。有效提高兩級管理人員,特別是領導干部的廉潔風險防范意識和能力,進一步規(guī)范了權力運行,確保公司廉潔風險防控機制建設工作有序推進。
四、突出重點,做實效能監(jiān)察
為使公司效能監(jiān)察工作有計劃、有目標地開展,按照年初制定的《20xx年效能監(jiān)察工作安排意見》,公司緊緊圍繞生產經營管理難點和熱點問題進行了安排布置。認真分析生產經營工作形勢,統(tǒng)一思想,重點圍繞車間生產管理、技經指標、車輛管理、業(yè)務接待等工作進行立項,確立了XX車
間?完善工藝保增長?、XX間?加強管理、降低成本?和黨政辦?加強管理、嚴控費用?3個立項監(jiān)察項目,有針對性、有重點地開展效能監(jiān)察工作,取得了創(chuàng)收或降低成本XX萬元的良好效果,促進公司各項工作的順利開展。
五、抓機制建設,構筑拒腐防變的道德防線
一是切實加強黨風建設,公司建立和完善了《?三重一大?決策制度》、《差旅費報銷管理辦法》、《業(yè)務接待費管理辦法的通知》和《公務用車使用管理辦法》等多項規(guī)章制度,強化監(jiān)督機制,從源泉頭上預防和治理腐敗,積極探索建立科學的責任制考核評價體系,研究績效考核辦法,著力于健全發(fā)現(xiàn)問題的機制、糾正錯誤的機制和追究責任的機制,進一步加強對黨員干部的監(jiān)督管理。
二是成立了內控體系建設領導小組,全面指導公司內控體系制度建設工作,切實把風險環(huán)節(jié)重點確定在人事任免、物資采購、公務接待、經費開支、資產管理、車輛管理等職工群眾關心的熱點問題上,使內控工作全面推進。
三是堅持認真組織開展?領導樹廉、宣傳倡廉、崗位守廉、家庭助廉、員工評廉、組織考廉?系列活動;按照?一級抓一級、層層抓落實?要求,簽訂了《黨風建設和反腐倡廉工作責任書》,XX名中層干部簽訂了《廉潔自律承諾書》,實現(xiàn)了責任書簽訂?全覆蓋?。20xx年度,無違紀違法行為發(fā)生。
案件自查報告8
一、凡到市赴省進京信訪事項、接待大廳接待的重要上訪事項,都要立案查處。接待大廳自立案件,不少于年信訪總量的15%。
二、上級交辦案件和接待大廳自立案件要及時填好立案登記卡,并根據案件的具體情況確定自辦、聯(lián)辦或交辦。交辦案件要及時下發(fā)交辦(督辦)函,自辦聯(lián)辦案件要制訂好查辦方案,及時查辦。對重大信訪訪問題或疑難信訪案件,實行縣級領導包案處理或接待大廳聯(lián)合處理制度。
三、客觀公正辦理信訪案件。辦案過程中,要做到實事求是,秉公辦案,不徇私情。辦案人員若與信訪事項或信訪人有直接利害關系,應當主動回避。
四、按期保質辦結信訪事項。對立案交辦的信訪事項,除法律、法規(guī)另有規(guī)定的.外,承辦機關應當在收到之日起30日內辦結,辦理結案報告經大廳主任審核簽批后,書面上報交辦機關。情況復雜,不能按期辦結的,應及時向交辦機關說明原因和報告辦理情況,但不得超過90天。
五、自辦案件的結果經辦公會討論后,寫出結果報告。上級交辦案件結案報告,經接待大廳領導簽發(fā)后方可打印發(fā)出。
六、每一個信訪案件都要形成完整材料,并及時整理歸檔。
七、做好案件的保密工作。不得隨便攜帶案件材料外出,不得對無關人員泄露案情。
案件自查報告9
根據x郵金管[xx]96號《關于轉發(fā)xx銀監(jiān)分局%26<關于對轄內銀行業(yè)金融機構落實案件風險防控措施情況開展調查的通知%26>的通知》文件要求,我局立即組織相關人員學習,并結合郵政金融機構風險管控實際,認真按照《xx銀行業(yè)金融機構案件防控工作必備指引》做好自查工作,現(xiàn)將自查的情況匯報如下:
一、堅持按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《xx州郵政金融業(yè)務稽查方案》等重要文件,對郵政金融資金實施有效監(jiān)控,促進郵政金融業(yè)務穩(wěn)定、健康發(fā)展。
二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現(xiàn)金交易排查”、“對代發(fā)工資業(yè)務進行排查”、“防范銀行業(yè)金融機構內部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業(yè)務專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛(wèi)經營成果。
三、認真落實資金票款安全局長負責制,實行儲匯資金安全管理責任制,年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的`案件防控領導小組,明確工作職責,實行績效考核制度和問責制度。認真執(zhí)行人員排查制度,全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度,每個職工均發(fā)有舉報卡。
四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專項檢查與常規(guī)檢查相結合,對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。
五、認真按照《關于印發(fā)%26<xx州郵政金融內部控制評價試行辦法%26>的通知》x郵金管〔xx〕105號和《xx州郵政金融內控制度評價、現(xiàn)場處罰標準及打分表》要求,積極開展郵政金融內控評價活動。在開展內控評價的同時,對中間業(yè)務管理、網點三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業(yè)務處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環(huán)節(jié)開展經常性的檢查,及時排除資金安全隱患,確保儲匯資金安全。
六、為強化郵政金融管理,結合本局實際,先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關于對郵政儲蓄大額現(xiàn)金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整xx年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。
七、不足之處:一是部分班組、支局長以及相關管理人員未認真履行檢查職責;二是稽查人員雜務較多,稽查頻次和質量未達到要求,稽查深度、力度不夠。三是操作風險管理制度不夠完善,制度執(zhí)行不力。四是安防設施不達標,網點人員配備不足。五是代理保險業(yè)務管理較混亂,缺乏相互監(jiān)督和制約機制。
通過開展此次自查活動,認真對照《指引》和相關案件防控規(guī)定要求,努力做到進一步加強案件防控工作,建立案件防控長效機制,進一步做好案件防控基礎工作,完善制度和措施并提高執(zhí)行力,確保我局郵政金融業(yè)務持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
案件自查報告10
為了進一步落實黨風廉政建設責任制有關規(guī)定,進一步強化人民群眾來信來訪的查處質量和辦理效率,根據中央及省、地、縣關于實施黨風廉政建設責任制辦法等相關規(guī)定,特制定本制度。
一、辦理原則
1、實行辦理信訪,查辦案件工作責任制。凡上級批轉督辦的信訪件和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀委直接收到或鎮(zhèn)上主要領導接待受理的群眾來訪,按照分級負責、歸口管理的原則,班子成員及各分管領導要實行誰主管、誰負責、誰查處的工作責任制,組成3人以上調查組進行調查處理,對查處工作負領導責任。
2、實行失察責任追究制,因調查不深入、偏聽偏信、取證、核對證據不到位,敷衍塞責,應付了事,查辦失實,造成當事人重復信訪、上訪,甚至越級上訪者,分管領導和調查人員要負連帶責任,實行責任追究。輕者做出檢討,重者按照黨風廉政建設責任制及相關規(guī)定追究領導責任。
3、重要信訪的查處要按照查前領導辦公會議集中研究,制定調查方案,調查中分管領導要及時匯報調查情況,調查結束后鎮(zhèn)領導辦公會議專門研究討論確定處理意見,分管領導和調查組人員不得自作主張。一般信訪件的查處由各分管領導把關負責,調查處理報告經鎮(zhèn)黨委書記審閱后方可上報。
4、查辦信訪件要嚴格按照“實事清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備”的.二十字方針進行辦理。
二、辦理信訪件的基本程序和方法
1、凡信訪件一律由鎮(zhèn)黨委秘書負責拆閱、登記后,轉交黨委書記或紀委書記閱示,批轉各分管領導負責查處。
2、鎮(zhèn)黨委書記依據信訪件所反映問題的性質,嚴重程度和相關情況,做出是否專題研究,組成專門調查組進行調查處理的決定,需專門研究的,應及時召開鎮(zhèn)領導辦公會議研究調查方案,組成工作組,屬于一般性的信訪件可直接批轉分管領導組成調查組負責查處。
3、調查結束后,調查組應及時形成調查報告,提出初步處理意見,重要案件經鎮(zhèn)領導辦公會議討論確定,一般案件經鎮(zhèn)領導辦公會議或鎮(zhèn)黨委政府主要領導審核后,確定處理意見,形成正式調查處理報告,上報備案。
4、調查處理結果的上報:報告形成后,經鎮(zhèn)黨委書記或鎮(zhèn)長,紀委書記把關審核后打印上報。屬縣委、縣政府督查室、信訪室以及縣上主要領導批辦的信件,上報時直接報有關部門和有關領導,報告落款為“中共長赤鎮(zhèn)委員會調查組”。屬縣上有關其它部門轉辦的信件,上報時直接報有關部門,報告落款為“長赤鎮(zhèn)人民政府調查組”。屬縣紀委、監(jiān)查局轉辦的信件上報時直接報縣紀委,報告落款為“中共長赤鎮(zhèn)紀委調查組”。
三、辦理信訪件的基本要求和應注意的問題
1、堅持原則,執(zhí)行政策、秉公執(zhí)紀、廉潔奉公、遵紀守法,認真解決存在問題,切實做好思想工作。
2、保障當事人的權力。根據《黨章》、《憲法》和黨紀政紀的條規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定,查處信訪件要切實保護信訪當事人(包括檢舉人、控告人和申訴人)的合法權益。
3、嚴格保密制度。除查辦案件人員和領導外,辦案人員不得向其它人員泄露檢舉、控告和申訴人員的姓名、信件和調查取證的情況。
4、嚴肅處理打擊報復誣告陷害行為。
5、按照已轉已辦的原則,除個別限定了查辦時限以及案情比較復雜的信件外,其它信訪件從交辦到辦結,上報結果辦理時間最長不得超過30天。
案件自查報告11
一、基本情況
辦案數(shù)量和標的額大幅增長,全年共受理案件513件,標的額13.78億元,與去年同期相比分別增長17.39%和125.16%,綜合指標跨入全國優(yōu)秀仲裁機構的第一方陣;辦案質量和效率穩(wěn)中有升,共審結案件416件,實際結案率81.09%,其中審限內結案率84.86%,調撤率73.55%;當事人向市中級人民法院申請撤銷或者不予執(zhí)行案件中僅有一起被法院裁定不予執(zhí)行,占當年受案總數(shù)的0.19%。
二、審理情況
1、調解結案情況。20xx年以調解及撤回方式結案的案件共306件,調撤率達73.55%,比去年增加2.05%,該指標已連續(xù)三年增長。調解結案率較高的案件類型包括:物業(yè)服務合同糾紛,調撤率為92.68%;建設工程施工合同糾紛,調撤率為73.69%;房屋租賃合同糾紛,調撤率為66.67%。
2、裁決結案情況。20xx年以裁決方式結案的案件共101件。以裁決方式結案的主要案件類型包括:保險合同糾紛,裁決率為52.17%;買賣合同糾紛,裁決率為41.86%;承攬合同糾紛,裁決率為38.46%。相較去年而言,保險合同糾紛裁決率上升,商品房銷售合同糾紛裁決率明顯下降,承攬合同仍屬于爭議較大的糾紛。
3、案件審理周期。20xx年已結案件平均審理天數(shù)為101天。審理周期較短的案件類型為還款協(xié)議糾紛、合作合同糾紛和物業(yè)服務合同糾紛,平均審理天數(shù)分別為7天、49天和55天。審理周期較長的為國有土地使用權出讓合同糾紛、股份轉讓合同糾紛和營運車輛經營合同糾紛,平均審理天數(shù)分別為490天、358天和265天。
三、綜合分析
1、案件數(shù)量和標的'額取得新突破,辦案質量和效率穩(wěn)中有升。在20xx年本會案件數(shù)量和標的額取得大幅增長的基礎上,20xx年受案數(shù)量增勢明顯,仲裁標的額歷史上首次突破10億元關口。在案件數(shù)量連續(xù)兩年創(chuàng)新高的同時,審限內結案率保持穩(wěn)定,調撤率連續(xù)三年穩(wěn)步上升,司法監(jiān)督撤銷率小于1%。
2、加強案件督辦,強化案件流程管理。堅持每月召開案件推進會,對辦案秘書在手案件進行結案排期,增強案件審理的計劃性。同時,通過案件推進會對擬結案件實行跟蹤督察,及時指導。案件審理周期相較去年進一步提速15%(20xx年平均審理周期為119天、20xx年平均審理周期為173天)。
3、案件類型多樣化,商事糾紛數(shù)量增多。今年受理的案件類型高達40種(20xx年為38種、20xx年為36種),新出現(xiàn)的糾紛類型有工程代建合同糾紛、抵押借款合同糾紛、股份轉讓合同糾紛、股東資格確認糾紛等。案件按合同類型劃分涉及我市城鄉(xiāng)建設、房管、國土和金融等8個行政主管部門。商事糾紛的處理更能彰顯仲裁程序簡便、尊重當事人意思自治、保護當事人商業(yè)秘密等優(yōu)勢。
4、20xx年本會認真貫徹執(zhí)行辦案責任制考核辦法,不斷提高辦案質效,進一步提升了仲裁公信力。20xx年本會將進一步創(chuàng)新工作機制,探索建立更加科學的疑難案件論證機制,做好對社會有重大影響和新類型案件的審理工作,再創(chuàng)南通仲裁事業(yè)發(fā)展的新輝煌。
案件自查報告12
根據司法部《關于深入開展司法行政機關評查案件工作的意見》和省司法廳有關指示精神,按照《全市司法行政系統(tǒng)評查案件活動實施方案》的部署。我局對20xx年1月至今辦結的人民調解、法律援助、司法鑒定、律師、公證、社區(qū)矯正工作和基層法律服務工作展開了評查工作。通過對案件指導思想、事實認定、證據收集、程序應用、法律適用、處理結果、文書格式、社會效果等方面進行評查,力爭通過此次評查,提高我區(qū)司法行政的執(zhí)法水平、辦案質量。現(xiàn)將我局開展“案件評查”情況匯報如下:
一、建立案件評查機構,明確評查人員的責任
為將此項工作抓好、抓實、抓出成效,我局專門成立了案件評查工作領導小組,由黨組書記楊偉國同志任組長,副局長魏旭峰、李明、閆改蓮任副組長,各科室負責人為領導小組成員的案件評查工作領導小組。要求各業(yè)務科室指導轄1區(qū)內的法律援助中心、公證處、各司法所、律師事務所、人民調解委員會、法律服務所對20xx年1月至今辦結的'人民調解、法律援助、律師、公證、社區(qū)矯正和基層法律服務的案件裝訂歸檔。
二、組織召開工作會議,及時對案件抽查評查工作進行安排部署
我局領導高度重視,把案件評查工作作為全面推進依法行政工作的“突破口”狠抓落實。局機關召開了工作會議,對評查工作進行了專題研究,對評查工作進行具體的安排和部署,并把案件評查工作列為今年績效考核的重要內容,要求各業(yè)務科室根據案件歸檔結果寫出案卷目錄,對案件來源、案情介紹、編號等做詳細注明,為抽查評查工作打下了堅實的基礎。
三、研究制定案件抽查評查方案,明確具體評查標準
明確案件評查的指導思想、目標任務、工作內容和工作要求,對強調了評查案件的范圍、評查案件的內容和重點、評查方法等內容作了明確規(guī)定,將案件質量的評定標準分為合格、基本合格、不合格三個等次,并對不同類型案件的評查嚴格按各行業(yè)的標準執(zhí)行,
評查工作根據以下六個方面標準進行:
。ㄒ唬﹫(zhí)法思想是否端正。是否以社會主義法治理念為指導,做到以人為本、公平正義、文明執(zhí)法、服務大局;是2否做到法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。
(二)事實認定是否清楚。辦理的案件事實是否清楚,認定事實的證據是否充分,有無遺漏等。
。ㄈ┓蛇m用是否準確。辦理的案件適用的法律、法規(guī)、司法解釋或規(guī)章等是否合法有效,適用法律有無沖突,引用法律條文是否適當、準確、完整,法律文書中的說理論述是否正確充分等。
(四)法律程序是否規(guī)范。案件的辦理過程是否嚴格按照有關法律、法規(guī)規(guī)定的程序進行。
。ㄎ澹⿲嶓w處理是否公正。實體處理是否合法合理,對當事人是否平等對待。
(六)法律文書是否齊全。法律文書有無遺漏、缺失,載明的內容是否齊全,文字有無差錯等。
該標準易于理解,便于操作執(zhí)行,確保了案件質量評查工作得以順利開展。
四、從五個方面先進行自我評查
一是看辦案程序是否合法,立案、調查取證、案件辦理、法律文書等手續(xù)是否齊全,是否按規(guī)定程序執(zhí)行,是否超時限辦理;二是看認定事實是否清楚,證據是否確實、充分;三是看適用法律是否正確,執(zhí)行是否公平、公正;四是看法律文書是否規(guī)范、齊全,用語是否規(guī)范、準確、精煉;五是看當事人的反映,社會效果是否良好。由局案件評查組對案3件質量進行客觀公正的分析,形成案件自查。
五、認真開展案件評查工作
我局從20xx年至今的各項工作案件中抽取了57份案件,案件涉及各個類別,且不重復,具有一定的代表性。案件評查嚴格參照各行業(yè)的案件評查標準進行評查,分列出優(yōu)秀案卷、合格案卷、不合格案卷,對優(yōu)秀案卷進行表彰,對不合格案卷限期整改。認真剖析存在問題的原因,全面提高辦案質量。并從初評案件中挑選出人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務案件各兩件;法律援助、律師、公正案件各一件,列明編號、單位、名稱上報市司法局。
第一階段復查案件工作,我們發(fā)現(xiàn)通過對各項案件的評查做到了摸清基本情況、總結工作經驗、查出了待整改的問題,也及時予以了糾正,更明確了今后工作的重點。評查結果顯示案件質量明顯提高,絕大多數(shù)案卷事實認定清楚、適用法律準確、證據確鑿充分、執(zhí)法程序合法。無論是辦案程序、證據調查、辦案技術、文書制作、案卷歸檔、制度建設以及案卷質量等綜合評比有所提高。在下步工作中,我們將從建立長效機制入手,確保我區(qū)司法行政機關公正廉潔的執(zhí)法水平。
案件自查報告13
為了深入加強防范操作風險,落實案件專項治理的有關文件精神,結合我自身的實際情況,我制定了具體案件專項治理工作自查方案,通過學習,我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機,加強制度建設,強化監(jiān)督檢查,增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,確保我縣農村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經營。根據實施的方案,在社領導的組織下,我利用工余時間,再次認真地學習了一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習,加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,我對照相關的條例,對自己的工作、學習和生活一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
1、本人擔任會計一職,在社主任的領導下,負責本單位的會計、出納工作,協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務的發(fā)展,按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范,結合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內部管理。
2、作為信用社的主辦會計,我在抓好各項內控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題,做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領導的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。
3、作為主辦會計,我能認真核算各項財務收入,嚴格成本管理,認真組織會計核算,正確反映和評價經營成果,為主任的經營決策提供數(shù)據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù),做好網點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網點和存量。每月堅持不少于三次的帳實檢查,確保憑證的`使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結息日做好各網點結息的輔導和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內部帳,督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析,便于主任的經營決策。
7、能加強內部資金和固定資產、零星小額資產的管理。根據實際情況,合理制定各網點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產的占用。按照有關規(guī)定,能加強固定資產購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產盤查,嚴格控制固定資產的規(guī)模。但是對閑置的固定資產不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因實際需要在網點之間或領用人之間進行調劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經紀律及財務制度,一切開支按照標準實行,需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支;報銷費用嚴格執(zhí)行經辦、證明、確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展,各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計,一定要有熟悉的業(yè)務知識,才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務知識的學習,不斷提高自己的業(yè)務水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學習相關的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責,及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。
案件自查報告14
依紀依法安全文明辦案,是紀檢監(jiān)察機關查辦案件必須始終堅持的基本原則,是做好辦案工作的重要保障。當前,基層紀檢監(jiān)察機關在突出主業(yè)、不斷加大查辦案件力度的同時,往往忽視案件查辦過程的安全問題,針對《關于近期“走讀式”談話對象非正常死亡事件情況的通報》文件精神,認真自查自糾本室在查辦案件中存在的安全方面問題。進一步做好防范辦案過程中的安全隱患,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、辦案過程中存在的.問題
(一)在辦案中沒有完全嚴格執(zhí)行程序、規(guī)定。
。ǘ┺k案中無意泄露當事人的信息。
。ㄈ┺k案中急于求成,對調查對象采取不文明行為。
二、安全問題的原因分析
分析出現(xiàn)上述情形的原因,主要有以下幾種:
一是安全意識不夠。對案件的安全管理沒有引起足夠的重視,認為案件事情小是不會出事的,存在麻痹和僥幸心理,忽略了辦案安全問題。習慣思維,長期以來,單純地注重辦案、忽視保障黨員合法權利已成為習慣,認為程序僅僅是形式而已,違反程序不過是工作方式和方法上的欠缺,與案件突破的重要性相比,算不上大問題,并不影響案件的實質及處理。二是畏難情緒。把依紀依法辦案與保持辦案力度對立起來,認為在當前反腐倡廉形勢依然嚴峻的情況下,強調依紀依法辦案,會束縛辦案人員的手腳、弱化辦案力度;有的認為當前辦案手段少,案件越來越難辦,“規(guī)規(guī)矩矩”辦不了案。
三、安全風險防范措施
為確保辦案安全,消除辦案過程中的一切安全隱患,制定以下措施。
。ㄒ唬┌凑找(guī)定,規(guī)范使用好談話場所,確保辦案安全“零事故”。
。ǘ⿵娀k案過程管理,確保安全責任“零風險”。強化安全意識。在每次辦案談話前,強調依紀依法文明辦案,確保辦案安全。在查辦案件工作中,始終把安全作為案情分析的一項重要內容,針對涉案人員的身體和思想狀況,調整談話方案和陪護方案,細化安全辦案工作措施。針對初核和實施固定談話措施,制定安全保障方案,對案件調查期間談話對象的身體狀況、思想情緒乃至飲食情況進行全面詳盡的記錄備案,把安全責任風險化解在萌芽狀態(tài)。
。ㄈ﹪烂C辦案紀律,確保辦案人員“零違紀”。確保辦案人員在辦案工作中把自查自糾貫穿于依紀依法、安全文明辦案始終,確保辦案人員廉潔辦案、秉公辦案、嚴守辦案機密。
案件自查報告15
根據縣委、縣政府《關于20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作的意見》(儀委發(fā)〔20xx〕11號)文件要求,按照年初下達的目標任務,我鎮(zhèn)全面貫徹中紀委十七屆六次全會、省紀委九屆七次全會、市紀委四屆八次全會和縣紀委十一屆五次全會精神,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,緊緊圍繞全縣工作大局,嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制,以加強作風建設為抓手,以解決人民群眾反映強烈的突出問題為重點,以推進反腐倡廉制度建設為根本,以完善懲治和預防腐敗體系為核心,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平,為實現(xiàn)“十二五”發(fā)展良好開局、建設革命老區(qū)經濟強縣提供有力保障。按照黨章規(guī)定,黨的各級紀委協(xié)助黨委加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作,要按照“四個著眼于”要求,切實履行好協(xié)助黨委抓黨風的職責,以思想教育、完善制度、集中整頓、嚴肅紀律為抓手,下大氣力解決突出問題,以優(yōu)良黨風促政風帶民風,形成凝聚黨心民心的強大力量。鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委在新形勢下開展農村基層黨風廉政建設工作中,如何準確把握和充分運用好黨章所賦予紀委的組織協(xié)調職能,將反腐倡廉工作向縱深推進,更是新形勢下擺在鎮(zhèn)紀委面前的一個重要課題。
一、所取得的成績
一年來,我鎮(zhèn)將黨風廉政建設和反腐敗工作提高到一個相當?shù)母叨龋瑪[在一切工作的首位,因為這是各項工作順利完成,穩(wěn)步推進的重要前提和紀律保障。鎮(zhèn)黨委、政府按照相關要求,加強對學習貫徹黨的十七屆五中全會、省委九屆八次全會、市委四屆八次全會和縣委十一屆十次全會精神情況的監(jiān)督檢查,認真開展對中央、省、市及縣委、縣政府重大決策部署執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,嚴明黨的紀律尤其是政治紀律,確保重大決策部署貫徹落實,堅決維護黨的集中統(tǒng)一。
將作風建設作為我鎮(zhèn)的最根本的思想建設。我鎮(zhèn)黨委書記以身作則,在完善自身作風建設的同時,將我鎮(zhèn)各級黨員干部組織在一起、學習在一起,深化黨的作風建設,加強了領導干部的廉潔從政教育,深入開展示范教育、警示教育和崗位廉政教育。從自身做起,從黨員做起,最終將這精神落實到工作的推進上去。堅持把“以人為本、執(zhí)政為民”作為黨風廉政建設和反腐敗斗爭的核心理念、價值取向和根本標準,堅持把黨員干部作風作為促進科學發(fā)展的重要切入點,加強黨員干部的群眾觀點和群眾立場教育。及時發(fā)現(xiàn)和糾正黨員干部在作風方面存在的問題,密切了黨群關系,以優(yōu)良的黨風促進政風帶民風,扎實貫徹了上級黨委、政府的各項思想、任務。
在具體工作中,我鎮(zhèn)嚴格要求各項工作的進行必須是按照公開、公正、公平的原則。不在村級目標驗收中搞“形象工程”和“政績工程”;在黨員干部的社會交往、生活作風方面,我鎮(zhèn)紀委在本年度中多次召開黨員干部以及本鎮(zhèn)工作人員的紀委大會強調,將不正之風阻擋在思想的源頭,將廉政和反腐的警鐘敲響在各位黨員干部的耳邊;堅決反對和防止鋪張浪費,在公費的接待和開銷上,做到透明和嚴格執(zhí)行監(jiān)督制度;政務和村(居)務實行公開原則。在群眾關心關注的熱點、突出問題上,我鎮(zhèn)積極組織專門小組開展專項治理,推動問題的解決。在我鎮(zhèn)各項基礎設施的建設和目標項目的實施過程中,我鎮(zhèn)紀委嚴肅審查項目的實施情況、工程的質量(如公路、排污池等)、資金的使用情況、政府采購清單等。并通過相關的公示欄、電視臺、網絡等一系列載體,將各項資金使用情況、采購情況等群眾關注而又敏感的情況公布出來,既發(fā)揮了載體和群眾的監(jiān)督作用,又推動了權力運行程序化和透明化。
我鎮(zhèn)在縣紀委有關文件精神的指示下,在本年度嚴肅我鎮(zhèn)的各項工作作風建設,認真貫徹黨風廉政建設和反腐敗斗爭。一年來,無任何違紀違法行為和不正之風在本鎮(zhèn)黨員干部中發(fā)生。在各項工作的推進過程中,也體現(xiàn)出了公正廉明的風氣,各項工作的主要負責人也認真學習和實施了廉政精神,無任何因為紀律上和風氣上問題而導致上訪的案件。我鎮(zhèn)在做好自身的風氣建設的同時,也順利完成縣委、縣政府年初下達的各項目標任務。
二、存在的問題
一年來,我鎮(zhèn)黨委、政府深入開展反腐倡廉工作,為我鎮(zhèn)經濟、文化、社會協(xié)調發(fā)展提供了較強的政治紀律保障,為推進我鎮(zhèn)社會主義新農村、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。在黨風廉政建設和反腐敗斗爭中取得了可觀的成績,但同時又由于體制機制等方面的原因,存在一些不容忽視的問題,主要表現(xiàn)為:
。ㄒ唬┆剳土Χ炔粔
各黨員干部對加強農村黨風廉政建設的認識不統(tǒng)一,對相關廉政、反腐的優(yōu)差沒有統(tǒng)一的認定標準。在今后的'工作中,我鎮(zhèn)會根據自身情況具體制定各項標準制度,以保證我鎮(zhèn)反腐、廉政工作的獎懲制度有條款所依。
。ǘ┐澹ň樱┳ド钊牒蛣(chuàng)新不夠
村(居)領導干部,是最基層的服務百姓的干部,是群眾內部的干部,他們的行為往往是政府的名片,但是部分村(居)干部沒有對反腐、廉政的工作作風引起重視,在村級財務建設和基礎設施建設上,雖然沒有出現(xiàn)任何違紀行為,但是任然存在一些不合理的地方。在構建和諧社會和建設社會主義新農村的大環(huán)境下,鎮(zhèn)紀委對農村基層黨風廉政建設工作的特點和規(guī)律研究不夠,抓手很少,創(chuàng)新不多,應對措施不力,對強化基層作風建設、民主建設、制度執(zhí)行、案件查處等方面工作主動思考的少、嚴格執(zhí)行的少、深入抓落實的少、創(chuàng)新抓突破的少。這些問題,客觀上形成了“頂?shù)米〉恼静蛔。镜米〉捻敳蛔?看得見的管不著,管得著的看不見;干得好的上不去,上得去的干不好”的怪圈,嚴重制約了鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委職能職責的正常發(fā)揮。為此,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委作為黨在農村加強基層黨風廉政建設的具體組織者和實施者,如何正確認識自身肩負著的重要責任,充分發(fā)揮好紀委的組織協(xié)調作用,切實加強農村基層黨風廉政建設,也就顯得尤為重要和十分迫切。以后的紀委工作中,我鎮(zhèn)紀委將進一步加大對村(居)干部的廉政建設和反腐斗爭教育。
(三)有名無實問題明顯
按照機構編制鎮(zhèn)紀委名義上是一套班子,有五人組成,有紀委書記,有紀檢干事,有紀委委員,但事實上所有的紀檢監(jiān)察干部和紀委委員是兼職,大多由黨政辦公室、共青團、綜治等單位負責人兼任紀委委員,在工作上有其名無其實,不能按要求擔負起紀委委員的職責,少數(shù)委員還能參與部分工作,而多數(shù)卻從來不參與紀檢工作,只是掛名。
【案件自查報告】相關文章:
案件自查報告01-31
案件質量自查報告03-14
案件管理自查報告03-05
案件辦理自查報告04-09
案件自查報告(15篇)01-31
案件自查報告8篇04-15
案件自查報告(8篇)04-15
案件自查報告(匯編15篇)03-09
案件防控風險排查的自查報告03-20