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數(shù)據(jù)安全管理自查報告范文(通用7篇)
難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,轉(zhuǎn)眼回顧這段時間的工作,有得有失,我想這個時候,你需要寫一份自查報告了。是不是無從下筆、沒有頭緒?下面是小編精心整理的數(shù)據(jù)安全管理自查報告范文(通用7篇),歡迎大家分享。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告1
一、基本情況
(一)場地校舍和配置設備設施
小學占地面積㎡,校舍建筑面積㎡。建有教學樓一棟、鋼架結(jié)構(gòu)板房376㎡。配有辦公電腦臺,圖書多冊,固定資產(chǎn)xxx萬元。年學校借助迎接的契機,大力籌措資金購置完善了各學生教室的現(xiàn)代化教育裝備、功能室器材裝備、體育活動設施、校園文化氛圍等,現(xiàn)在學校環(huán)境文化煥然一新,教育裝備更新?lián)Q代,實現(xiàn)了辦學條件的標準化、現(xiàn)代化,真正讓農(nóng)村孩子享受到城市的優(yōu)質(zhì)教育。
。ǘ⿲W校規(guī)模及師資隊伍情況
學校現(xiàn)有到年級個教學班,學生人,教職工人,其中本科學歷人,大專學歷人,中師學歷人,教師學歷達標100%;市學科帶頭人、教學能手名,YY安市教學能手名,有十幾位老師獲得市級優(yōu)質(zhì)課一等獎。
二、教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)自查
根據(jù)上級《關于開展20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作的通知》要求,我校積極配合上級教育主管部門組織此次教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查工作,學校對教育統(tǒng)計數(shù)據(jù)在生成、填報等各個環(huán)節(jié)進行了全方位的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
。ㄒ唬┓e極貫徹落實統(tǒng)計法律、法規(guī);
。ǘ┗就晟茖W校統(tǒng)計工作規(guī)章制度建設,按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置了原始記錄。
。ㄈ┘訌娊y(tǒng)計人員的管理。我們由總務處具體負責統(tǒng)計工作,由學?倓仗幦藛T具體負責學校各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計填報工作,使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致,不走樣,不滲水分。
。ㄋ模┨岣呓y(tǒng)計工作的效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機,實行了聯(lián)網(wǎng),為了確保數(shù)據(jù)的準確,方便數(shù)據(jù)的上報,為統(tǒng)計員配備了U盤,減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。
。ㄎ澹┲攸c核查了學校上報的教育基礎數(shù)據(jù)庫、基層統(tǒng)計報表的有關數(shù)據(jù):
1、在校生數(shù)。通過核對學生學籍數(shù)據(jù)庫(學生注冊記錄、在校生花名冊)人數(shù),實際在校生數(shù)略小于登記上報人數(shù),是因為在年月份至今學生有轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的變動;
2、現(xiàn)任專任教師數(shù)小于上報教職工、專任教師數(shù),是因為自年9月份至今有3位教師退休;
3、校園土地面積。土地登記面積和學校土地實際使用、占地面積一致;
4、學校建筑面積。通過核對核實校舍建筑面積(教學行政用房)與上報數(shù)據(jù)庫的數(shù)字一致;
5、固定資產(chǎn)和教學儀器設備。通過核對固定資產(chǎn)(教學儀器設備),學,F(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)基本一致;
6、圖書冊數(shù)。通過核對圖書記錄和上架圖書的實際情況基本相同;
7、基礎教育的班額符合要求。
(六)建立了檔案室,制定了《學校學生學籍管理制度》,建立了學生檔案,建立了教職工花名冊,并且適時更新。為了加強數(shù)據(jù)管理與維護,我們要求統(tǒng)計員要及時與鎮(zhèn)教辦負責統(tǒng)計的'工作人員進行溝通,及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況,發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改,確保了學;砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。
以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進行的檢查情況,盡管我們按照上級要求做了工作,但是按照統(tǒng)計法的要求,我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足,我們決心借助這次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作的時機,進一步完善我們的工作,從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告2
根據(jù)《中國人民銀行XX分行轉(zhuǎn)發(fā)總行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(XX【20xx】40號)、《關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(XX發(fā)【20xx】22號)的要求,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,解放思想心得體會 我行立即成立金融統(tǒng)計工作自查領導小組對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、成立自查專班,認真組織實施
為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,農(nóng)商行副行長XXX為組長,財務、信貸、資金運營部門負責人為成員的工作小組,并召開專題會議,組織認真學習了《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》文件內(nèi)容。通過學習提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了自查的重點內(nèi)容,提出了具體要求,從而保證了自查效果。
二、金融統(tǒng)計工作自查情況
(一)檢查整改情況
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了有針對性的復查。20xx年金融統(tǒng)計檢查中存在問題:20xx年7月,我行按照貴行X銀檢意字(20xx)第02-6號,關于20xx年至20xx年3月末金融統(tǒng)計檢查情況的意見書,我行對照意見書提出的問題,逐項予以整改落實。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準的問題,我行首先組織信貸員學習大中小企業(yè)最新版分類標準、行業(yè)分類標準,其次根據(jù)貴行要求對信貸風險系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)清理。經(jīng)貴行檢查和醫(yī)院工作總結(jié) 驗收,整改后的`數(shù)據(jù)符合貴行的要求,圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查,未發(fā)現(xiàn)重復問題,杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為,更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質(zhì)量。
。ǘ┞鋵嵢嗣胥y行統(tǒng)計制度的情況
1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī),以及相關管理規(guī)定,
2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農(nóng)貸款統(tǒng)計和其他統(tǒng)計制度,所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送。
4、統(tǒng)計工作管理情況。我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有專用計算機,專機專用,內(nèi)外網(wǎng)隔離,使用合理,系統(tǒng)運行正常,做到專人負責使用。統(tǒng)計人員業(yè)務規(guī)范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析,統(tǒng)計人員具備良好的職業(yè)道德,具有必要的統(tǒng)計專業(yè)基礎知識和一定的計
算機操作技能,統(tǒng)計人員實行崗位培訓,未經(jīng)崗前培訓或培訓不合格者不得上崗。統(tǒng)計崗位責任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行,通過檢查,我行加強了對統(tǒng)計工作的領導,統(tǒng)計報表質(zhì)量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。
5、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,認真開展統(tǒng)計工作,設置統(tǒng)計管理員和操作員,互相監(jiān)督、檢查,確保統(tǒng)計工作保質(zhì)保量,及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。.通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的情況,上報數(shù)據(jù)真實完整,未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數(shù)據(jù),能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性、準確性、完安全演講稿 整性。
6、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。
三、主要業(yè)務自查情況
(一)存、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性。
截止20xx年3月31日,我行各項存款余額為907364 萬元,存款總額中,單位存款214925萬元,個人存款678989 萬元,應解匯款及保證金xx450萬元,各項貸款余額為448264萬元,其中正常類貸款為438502萬元,關注類貸款為1144萬元,次級類貸款為1746萬元,可疑類貸款為6835萬元,損失類貸款為37萬元。我行各項金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于綜合業(yè)務系統(tǒng),分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務報表系統(tǒng)等自動取數(shù),保障了金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準確性。我行在自查期間
通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了認真核對,認為上報數(shù)據(jù)及時、真實、完整,提交接收程序合規(guī),未發(fā)現(xiàn)重要錯報和遺漏情況,也沒有發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為。具體如下:
1、月報主報中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性.我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計制度設立的相應統(tǒng)計科目,將統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確歸屬,沒有將數(shù)據(jù)混入其他統(tǒng)計科目填報。
2、未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增,虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。
3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數(shù)據(jù)差異在允許范圍之類。
。ǘ┡c信托、證券、保險等金融機構(gòu)往來情況。我行只半年工作總結(jié) 涉及保險代理業(yè)務。其中:人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險XX分公司代理財產(chǎn)保險業(yè)務,20xx年度代理財險發(fā)生額64.9萬元;與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業(yè)務,20xx年度代理意外險發(fā)生額167.8萬元,我行與上述保險機構(gòu)無其他資金往來。
(三)回購、投資業(yè)務統(tǒng)計情況。一是持有至到期投資(債券組合)。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元,其中國債5000萬元;央行票據(jù)余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為xx2084萬元,企業(yè)債券余額為115708萬元;20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元,其中央行票據(jù)余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119083萬元,企業(yè)債券余額為115682萬元;20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元,其中央行票據(jù)余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119080萬元,企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項 。存放興業(yè)銀行應急賬戶2萬元(除3月份季度結(jié)息外無其他發(fā)生額)。三是回購業(yè)務。質(zhì)押式逆回購業(yè)務,交易對手方均為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu),在買入返售資產(chǎn)科目反映,1至3月余額分別為20000萬元,40000萬元,69220萬元。自查核對無誤。質(zhì)押式正回購業(yè)務,2月份有余額15200萬元,在賣出回購金融資產(chǎn)款科目反映,對手方為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu),自查核對無誤。
。ㄋ模┓康禺a(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉 培訓工作計劃 農(nóng)貸款情況。截止20xx年3月末,我行房地產(chǎn)貸款余額65404萬元,無保障性安居工程貸款,大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元,地方政府融資平臺貸款9660萬元,涉農(nóng)貸款354575萬元。目前,我行信貸風險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎上,針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑,經(jīng)過改進和完善,基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數(shù)據(jù)。另一方面,出于保證專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,在我行多次信貸培訓會議上,信貸系統(tǒng)培訓負責人專門針對系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)輸入進行了培訓和強調(diào),并下發(fā)了相關通知。因此,通過自查,上述報送的數(shù)據(jù)符合實際情況。
。ㄎ澹20xx我行新增存款用于當?shù)刭J款情況。20xx年,我行年度新增存款xx2846萬元,年度新增可貸額度79449萬元,年度新增貸款94008萬元,剔除社團貸款21628萬元,投放本地新增貸款為72380萬元,由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當?shù)刭J款的比例為91.1%,達到了考核標準。
(六)理財與資金信托業(yè)務我行未開展。
四、存在的問題和改進措施
自查發(fā)現(xiàn),統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質(zhì),加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習,特別是對統(tǒng)計業(yè)務的學習,努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行雙備份,做到異地存放,保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用,為各級領導決策提供有力依據(jù)。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告3
根據(jù)湖南省統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊、湖南省監(jiān)察廳、湖南省司法廳聯(lián)合下發(fā)的《關于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》( 湘統(tǒng)[20xx]46號)精神,我區(qū)認真開展了自查,切實查找本區(qū)統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題:
一、高度重視、加強領導、推動統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查順利開展
《關于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》以來,我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議,重點學習了省、市通知精神,使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法,進一步增強了落實通知精神的自覺性,為把通知精神傳達好,貫徹好,落實好打下了組織基礎。
二、夯實基礎、健全機制,確保統(tǒng)計工作質(zhì)量檢查成效顯著
統(tǒng)計工作的高質(zhì)量是統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性、科學性的保證,其關鍵在于基層。近年來,我們加大投入,加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道統(tǒng)計隊伍建設,累計投入萬元,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道統(tǒng)計站配備了微機等辦公用品,購置齊全了各種硬件,實現(xiàn)了網(wǎng)上直報,使其更好地發(fā)揮組織領導和綜合協(xié)調(diào)統(tǒng)計工作的職能。健全統(tǒng)計網(wǎng)絡,堅持保障經(jīng)費、落實待遇、提高素質(zhì),保持了工作的連續(xù)性。逐步建立健全統(tǒng)計原始證錄、統(tǒng)計臺帳制度和崗位目標責任制度,推動了整體工作的規(guī)范化、制度化。每年至少開展兩次大檢查,促進了統(tǒng)計基礎工作的規(guī)范、科學,統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確、詳實。圍繞此次檢查,我們進一步健全了各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)包管片區(qū)的包保責任制度,確保了各項工作的落實。
三、嚴格執(zhí)法、穩(wěn)妥推進,全面開展統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查
我們嚴格按照《關于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》,結(jié)合我區(qū)實際,采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)進行了全面檢查。工作中,切實做到了有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,糾正數(shù)據(jù)錯誤處,具體包括以下幾個方面的問題:一是部分基層單位和個體戶不夠重視統(tǒng)計工作,統(tǒng)計制度不健全,統(tǒng)計信息閉塞,檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范,統(tǒng)計人員變動相對頻繁,造成了統(tǒng)計資料遺失、統(tǒng)計數(shù)字不能銜接,統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)不高等現(xiàn)象,嚴重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性,及時性、準確性和全面性;二是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高,報表數(shù)據(jù)邏輯性差,一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算錯誤,指標含義混淆;三是統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費嚴重不足,工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼,而統(tǒng)計部門因自身經(jīng)費嚴重不足,沒有能力給基層統(tǒng)計人員予以補助,統(tǒng)計人員沒有任何補貼,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員連送報表的旅差費都不能保證,而基層單位的統(tǒng)計人員也一般由財務人員兼職,沒有額外的補助,從而影響了工作人員的積極性。
四、強化措施、積極整改,推動商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量,推動全區(qū)商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識,進一步提高基層單位和個體戶統(tǒng)計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責任分工、目標考核、獎懲約束等一系列制度,嚴格落實,確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法,三查即:一查邏輯和數(shù)量關系;二查計量單位是否準確;三查屬性指標是否正確。三審即:一是基層單位統(tǒng)計自審;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審;三是計算機匯總審核。三比較即:帳表、帳實數(shù)據(jù)比較;上下級單位數(shù)據(jù)比較;本期數(shù)據(jù)與前期基數(shù)比較。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時,根據(jù)工作實際,適時開展統(tǒng)計專項治理。
基層統(tǒng)計工作是統(tǒng)計大廈的基石,近年來,我區(qū)統(tǒng)計工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級業(yè)務主管部門的'精心指導下,經(jīng)過廣大統(tǒng)計工作者的共同努力,取得了較好的成績,統(tǒng)計工作在XX區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要的決策咨詢作用。但相對來說,基層的統(tǒng)計工作,與國家進一步加強基層統(tǒng)計工作的要求相比還存在一定差距。因此,我局商業(yè)貿(mào)易股將會對本次自查結(jié)果,在將來的工作里,找準統(tǒng)計工作的薄弱環(huán)節(jié)和突破口,切實加強商業(yè)貿(mào)易的統(tǒng)計工作。
根據(jù)XX縣統(tǒng)計局《關于中華人民共和國統(tǒng)計法》和《江西省統(tǒng)計管理條例》精神,按照縣統(tǒng)計局統(tǒng)一部署,結(jié)合本街道實際,對全街道統(tǒng)計工作進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
我街道設統(tǒng)計站一個,配備一名專職統(tǒng)計人員,已按統(tǒng)計制度的規(guī)定建設統(tǒng)計臺賬,統(tǒng)計人員執(zhí)證上崗。
此次我街道自查重點是對農(nóng)業(yè)報表,勞資報表進行了核查,在核查中沒有出現(xiàn)虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為,沒有拒絕、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為,沒有單位領導干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù),從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為。
重點對各項統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計資料進行自查、復查。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告4
通過這次自查,發(fā)現(xiàn)村級統(tǒng)計人員對《統(tǒng)計法》意識淡薄,由于20xx年兩村(廻垅、城郊)從岑陽鎮(zhèn)劃歸于興安街道這個特殊時段,造成部分統(tǒng)計表冊不健全。針對存在的問題,下步我們將加強《統(tǒng)計法》的宣傳工作,增強法律意識,并健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄,提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,真正做到“數(shù)出有據(jù)”。
根據(jù)區(qū)檔案局關于對各單位檔案工作進行執(zhí)法檢查的要求,我們對本機關檔案進行了認真全面的自查整理。現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強對檔案工作領導和宣傳
1、進一步健全組織,加強領導。局黨組始終重視檔案工作,把檔案工作當作一件大事來抓,進一步充實檔案管理領導小組。副局長分管檔案工作,分管領導不斷加強對檔案工作的指導督查,形成了工作有布置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。
2、貫徹學習,強抓落實。召開局干部學習《檔案法》工作會,組織檔案員認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令,做到依法治檔。
二、檔案的基礎設施建設情況
在辦公室緊張和經(jīng)費困難的情況下,我局克服困難,加大投入,對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等,保證了檔案的安全存放。
三、檔案制度建設情況
在原有檔案管理工作的基礎上,我們進一步完善了檔案管理工作的各項規(guī)章。按照《檔案法》的規(guī)定,結(jié)合我局實際情況,建立健全了檔案管理制度,在檔案管理中發(fā)揮了較好的'作用。
四、規(guī)范檔案建設情況
1、根據(jù)《機關檔案工作建設規(guī)范》,完成了局機關各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。
2、加強管理,確保檔案的安全完整。我們建立了嚴格的檔案管理制度,分管領導對檔案定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改。檔案管理人員經(jīng)常檢查案卷,目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀現(xiàn)象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告5
xxx年,滄源縣規(guī)模以上工業(yè)有9戶,比XX年新增1戶,即碧麗源(云南)茶業(yè)有限公司,截止2月末,9戶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值(當年價)9199萬元,同比下降15.34%,實現(xiàn)工業(yè)增加值是3474萬元,同比增13.8%。產(chǎn)生的綜合能源消費量是4923.41噸標準煤,同比下29.31%。
一、工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀
受金融危機的影響,對大部份的工業(yè)企業(yè)造成了很大的約束和限制,目前我縣2戶中型重點礦產(chǎn)企業(yè)滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司及地礦資源股份有限公司滄源金臘鉛鋅礦處于停廠狀態(tài)( 滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司營業(yè)收入2千多萬元,但成本費用投入是6千多萬,虧損額達2813萬)。根據(jù)目前市場銷售情況,今年是否能開工或開工日期,還是個未知數(shù)。從分行業(yè)看,煤炭開采業(yè)受各工業(yè)企業(yè)原煤需求量減少的影響,產(chǎn)量受到限制,產(chǎn)量下降51.32%,產(chǎn)值下降45.42%。供電企業(yè)售電量664萬千瓦時,同比下降31.82%,產(chǎn)值下降30.78%。制糖業(yè)目前處于增產(chǎn)保增收,產(chǎn)量增48.45%,產(chǎn)值增26.58%增長,但當期價格比同期每噸下降400元左右;滄源縣建材水泥有限責任公司目前進行設備檢修,由于銷售價格持續(xù)下跌,導致產(chǎn)量增6.90%的同時產(chǎn)值下降8.52%。精制茶加工企業(yè)由于季節(jié)性生產(chǎn)原因,目前沒有產(chǎn)值。從以上數(shù)據(jù)反映的情況來看,今年的工業(yè)經(jīng)濟形勢非常嚴峻。
二、工業(yè)綜合能源消費情況
由于工業(yè)生產(chǎn)形勢的不樂觀,1—2月9戶規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的綜合能源消費量是4923.41噸標準煤,比同期的6965.11噸標準煤下降29.31%,單位產(chǎn)值能耗是0.54噸標煤/萬元,同比下降15.6%。兩戶重點監(jiān)測企業(yè)即滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司、滄源縣建材水泥有限責任公司,除1戶停廠外,滄源縣建材水泥有限責任公司自去年以來,節(jié)能降耗工作取得了一定成效,1—2月,每噸水泥綜合能耗同比下降5.0%,每噸水泥綜合電耗下降10.5%。各工業(yè)生產(chǎn)的能源消費情況是:原煤消費7952.64噸,比同期減少2987.26噸,下降27.31%;電力消費1216.79萬千瓦小時,比同期減少677.41萬千瓦小時,下降35.76%。其他燃料消費是12483.77噸標煤,比同期增加3677.52噸標煤,增長41.76%。造成9戶工業(yè)企業(yè)的綜合能源消費量下降幅度大于產(chǎn)值下降幅度的原因主要是兩個方面:一是與同期2月份相比較,XX年滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司綜合能源消費量是1947.37噸標煤,占規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量的27.96%,產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的27.65%,綜合能源消費量所占比重大于產(chǎn)值所占比重,因此在該廠停廠階段,對全縣產(chǎn)值及綜合能耗的升降速度造成一定影響。二是滄源南華勐省糖業(yè)有限責任公司由于能源消費原的轉(zhuǎn)變,供熱能源由原煤燃燒轉(zhuǎn)為甘蔗渣燃燒,本期的原煤投入比同期投入減少418.64噸標煤,而甘蔗渣的'投入比同期增3677.52噸標煤,在綜合能源消費量中甘蔗渣作為生物質(zhì)能不計算在內(nèi),由于止原因,2月末, 滄源南華勐省糖業(yè)有限責任公司在產(chǎn)量增長的同時,工業(yè)產(chǎn)值比同期增26.56%,綜合能源消費量比同期下降24.95%。以上兩方面的原因是造成規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量下降幅度大于產(chǎn)值下降幅度的主要原因。
三、存在的主要問題和困難
近兩年,通過報表制度以及機構(gòu)設置的逐慚完善,能源統(tǒng)計工作也得到進一步提高,但是要客觀、科學的反映節(jié)能降耗實效性在統(tǒng)計中還存在著一些問題和困難:
首先是部份企業(yè)對能源統(tǒng)計工作不夠重視,基層統(tǒng)計人員配合不好,導致數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。造成這種現(xiàn)象主要一是因為統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)不高,工作責任心不高,加之單位領導不夠重視此項工作,在統(tǒng)計部門以不能勝任統(tǒng)計工作的建議下,單位也不進行人員的調(diào)整,以應付的態(tài)度對待部門統(tǒng)計,這是造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的第一隱患。
其次是,企業(yè)基礎臺賬不健全,統(tǒng)計部門對能源統(tǒng)計基礎工作很難做出監(jiān)測。例如一些用煤企業(yè)對當期煤的消費是以購進量減目前的庫存量推測,由于不好進行準確計量,庫存量是以肉眼推測,以此推移,很難準確計算單價產(chǎn)品的能源消費情況,還有的是汽油統(tǒng)計,由于工作方式,有的企業(yè)使用刷卡的消費方式,因此很難當期計算出屬工業(yè)生產(chǎn)用的汽油消費量。
四、今年的工作建議
根據(jù)存在的問題,我認為今年的工作重點提出兩點建議:
一是充分發(fā)揮專設能源統(tǒng)計機構(gòu)的作用,對基層統(tǒng)計人員作認真的業(yè)務培訓,對不能勝任部門統(tǒng)計工作的人員對單位提出書面建議,確保源頭數(shù)據(jù)的準確性;
二是相關部門配合好對企業(yè)基礎臺賬的設置和完善。目前基礎臺賬不健全或是設置已不能滿足能源統(tǒng)計的要求,也是影響統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的一大重要環(huán)節(jié),根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的特點,在滿足能源統(tǒng)計的前提下對企業(yè)臺賬的作出科學合理的設置。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告6
為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[2007]32號)、《關于進一步加強涉密網(wǎng)管理工作的通知》(寧機發(fā)[20xx]36號)的精神,進一步加強網(wǎng)絡竊密泄密防范工作,我局嚴格按照文件要求,對計算機網(wǎng)絡保密管理開展自查自糾工作,現(xiàn)報告如下:
一、強化涉密組織領導。
為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經(jīng)辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結(jié)合,在研究部署、檢查、總結(jié)工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網(wǎng)安全保密管理情況登記表》。
二、加強涉密人員管理。
對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負責保密管理工作,安排政治素質(zhì)高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規(guī)定,并定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規(guī)定。對于涉密網(wǎng)機要人員變動能按照規(guī)定進行審查及時履行報批手續(xù),并視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調(diào)動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經(jīng)機要室驗證無誤后,方可予以辦理工作調(diào)動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網(wǎng)絡的保密管理,防止計算機及其網(wǎng)絡泄密事件的發(fā)生,確保國家秘密信息安全,在計算機網(wǎng)絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。
一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,并要求結(jié)合實際貫徹落實。
二是進行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網(wǎng)信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網(wǎng)上信息的保密管理,確保計算機及其網(wǎng)絡安全。
三、規(guī)范密碼設備操作。
我局機關涉密網(wǎng)絡1條,即電子政務內(nèi)網(wǎng)。涉密計算機存放于機要室保險柜中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度,嚴防計算機網(wǎng)絡泄密等責任事故的'發(fā)生。定期或不定期對密碼設備的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。
四、確保涉密環(huán)境安全。
對于計算機網(wǎng)絡管理,嚴禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內(nèi)部資料。去年我局對涉密環(huán)境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網(wǎng)卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質(zhì);無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:
一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關項規(guī)定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;
二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性,嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
五、完善涉密文件臺賬。
我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能,使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則,真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規(guī)范化、制度化,從未出現(xiàn)過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內(nèi)容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。
數(shù)據(jù)安全管理自查報告7
根據(jù)《山東省教育廳關于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查的通知》要求,為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作,我校按照教育局精神,對學校的教育統(tǒng)計情況進行全面的檢查,現(xiàn)將我校自查情況報告如下:
1.認真組織相關人員學習通知精神,使具體工作隊員按章辦事,有法可依。
2.加強統(tǒng)計人員的管理,指派專人專項負責學校各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計填報工作,使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致,不走樣,不參水分,增強統(tǒng)計人員的責任心與使命感。
3.為提高統(tǒng)計人員的.工作效率,專門為統(tǒng)計人員配備計算機,實行報賬、學籍、學校國有固定資產(chǎn)聯(lián)網(wǎng),為確保數(shù)據(jù)的準確性,我們?yōu)榻y(tǒng)計人員配備u盤,對原始數(shù)據(jù)進行保存,減少和杜絕虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。
4.建立檔案室,制定學校學籍管理制度、固定資產(chǎn)使用制度,建立學生檔案,建立教職工花名冊,并適時更新,建立了統(tǒng)計臺賬,實行文本檔案和電子臺賬同步管理。
5.加強數(shù)據(jù)管理與維護,我們要求統(tǒng)計人員要經(jīng)常與上級相關部門進行溝通,及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況,發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改,確保學;砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。
6、按時上報,規(guī)范存檔。
我校按上級要求,將學生數(shù)經(jīng)學籍會審確定后,手工填寫報表一式三份,校長審核簽名,加蓋學校公章后上報后再存檔。學校存檔報表要附上完整的統(tǒng)計臺帳(學生花名冊、教職工花名冊、固定資產(chǎn)清冊、儀器設備清冊等)。
7、加強數(shù)據(jù)管理與維護。我們要求統(tǒng)計員要經(jīng)常與教育組負責統(tǒng)計的工作人員進行溝通,及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況,發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改,確保了學;砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。
以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進行的檢查情況,盡管我們按照上級要求做了基礎性的工作,但是按照統(tǒng)計法的要求,我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足。
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